[ 索引號 ] | 115001077093828946/2025-00009 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 衛(wèi)生、計劃生育、婦女兒童 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
[ 發(fā)布機構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)衛(wèi)生健康委 | ||
[ 成文日期 ] | 2025-01-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-23 |
重慶市九龍坡區(qū)公共衛(wèi)生和計劃生育管理服務(wù)中心2025年單位預(yù)算公開情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
重慶市九龍坡區(qū)公共衛(wèi)生和計劃生育管理服務(wù)中心主要負責(zé)貫徹落實公共衛(wèi)生管理服務(wù)和計劃生育藥具管理相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策,研究提出發(fā)展本區(qū)公共衛(wèi)生事業(yè)和計劃生育藥具管理的政策建議;具體實施全區(qū)專業(yè)公共衛(wèi)生機構(gòu)和醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)落實農(nóng)村衛(wèi)生、社區(qū)衛(wèi)生、疾病預(yù)防控制、健康教育與健康促進、婦幼保健、精神衛(wèi)生等公共衛(wèi)生服務(wù)工作的考核、評估工作,并按照相關(guān)要求進行督導(dǎo)管理;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)專業(yè)公共衛(wèi)生機構(gòu)和醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)公共衛(wèi)生業(yè)務(wù)工作;具體承辦衛(wèi)生和計劃生育專業(yè)技術(shù)人員的培養(yǎng)培訓(xùn)和繼續(xù)教育相關(guān)工作;負責(zé)擬定全區(qū)計劃生育藥具管理制度和編制全區(qū)計劃生育藥具需求計劃;負責(zé)全區(qū)計劃生育技術(shù)服務(wù)的藥具倉貯、供應(yīng)、發(fā)放以及質(zhì)量管理工作;負責(zé)指導(dǎo)基層藥具管理工作,培訓(xùn)藥具管理人員,開展新藥具的宣傳、推廣、服務(wù),配合區(qū)衛(wèi)生健康委對基層藥具管理工作的考評;協(xié)同有關(guān)部門監(jiān)督、管理本區(qū)計劃生育藥具零售市場;負責(zé)公共衛(wèi)生管理和計劃生育藥具管理相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計、信息報送、調(diào)研分析等工作;承擔(dān)全國衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)資格考試、護士執(zhí)業(yè)資格考試、醫(yī)師資格考試報名現(xiàn)場確認及證書發(fā)放工作;承擔(dān)全區(qū)無償獻血工作宣傳、發(fā)動及招募;承擔(dān)九龍坡云醫(yī)院應(yīng)用情況督查工作。
(二)單位構(gòu)成
設(shè)置科室:綜合辦公室、黨辦、財務(wù)科、計生藥具管理科、公共衛(wèi)生管理科、繼教培訓(xùn)科。
二、單位收支總體情況
(一)收入預(yù)算。2025年年初預(yù)算數(shù)656.67萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款656.67萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2024年減少22.18萬元,主要是衛(wèi)生健康經(jīng)費撥款減少25.22萬元。
(二)支出預(yù)算。2025年年初預(yù)算數(shù)656.67萬元,其中:一般公共服務(wù)支出預(yù)算0萬元,教育支出預(yù)算0萬元,社會保障和就業(yè)支出預(yù)算93.2萬元,衛(wèi)生健康支出預(yù)算517.74萬元,住房保障支出預(yù)算45.73萬元。支出預(yù)算較2024年減少22.18萬元,主要是基本支出預(yù)算減少13.22萬元,項目支出預(yù)算減少8.96萬元。
三、單位預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入656.67萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出656.67萬元,比2024年減少22.18萬元。其中:基本支出604.47萬元,比2024年減少13.22萬元,主要原因是人員經(jīng)費減少等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,退休人員補助等,保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出;項目支出52.2萬元,比2024年減少8.96萬元,主要原因是藥具經(jīng)費減少,主要用于藥具宣傳工作、無償獻血宣傳等重點工作。
重慶市九龍坡區(qū)公共衛(wèi)生和計劃生育管理服務(wù)中心2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算3.1萬元,比2024年減少2萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2024年無增減;公務(wù)接待費0.1萬元,比2024年無增減;公務(wù)用車運行維護費3萬元,比2024年減少2萬元,主要原因是減少公務(wù)用車費用;公務(wù)用車購置費0萬元,比2024年無增減。
五、其他重要事項的情況說明
1.我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2.政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額0.2萬元:政府采購貨物預(yù)算0.2萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0.2萬元:政府采購貨物預(yù)算0.2萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3.績效目標設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款52.2萬元。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月,本單位共有車輛2輛,其中一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入。指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)其他收入。指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出。指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出。指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費。指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
單位預(yù)算公開聯(lián)系人:宛玲??聯(lián)系方式:023-89068513。
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附件:1.2025年重慶市九龍坡區(qū)公共衛(wèi)生和計劃生育管理服務(wù)中心財政撥款收支總表
2.2025年重慶市九龍坡區(qū)公共衛(wèi)生和計劃生育管理服務(wù)中心一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表
3.2025年重慶市九龍坡區(qū)公共衛(wèi)生和計劃生育管理服務(wù)中心一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表
4.2025年重慶市九龍坡區(qū)公共衛(wèi)生和計劃生育管理服務(wù)中心一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表(政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目)
5.2025年重慶市九龍坡區(qū)公共衛(wèi)生和計劃生育管理服務(wù)中心一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
6.2025年重慶市九龍坡區(qū)公共衛(wèi)生和計劃生育管理服務(wù)中心政府性基金預(yù)算支出表
7.2025年重慶市九龍坡區(qū)公共衛(wèi)生和計劃生育管理服務(wù)中心收支總表
8.2025年重慶市九龍坡區(qū)公共衛(wèi)生和計劃生育管理服務(wù)中心收入總表
9.2025年重慶市九龍坡區(qū)公共衛(wèi)生和計劃生育管理服務(wù)中心支出總表(功能科目分類到項)
10.2025年重慶市九龍坡區(qū)公共衛(wèi)生和計劃生育管理服務(wù)中心一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目)
11.2025年重慶市九龍坡區(qū)公共衛(wèi)生和計劃生育管理服務(wù)中心一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表(政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目)
12.2025年重慶市九龍坡區(qū)公共衛(wèi)生和計劃生育管理服務(wù)中心政府采購明細表
13.2025年重慶市九龍坡區(qū)公共衛(wèi)生和計劃生育管理服務(wù)中心項目績效目標表
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附件1
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2025年重慶市九龍坡區(qū)公共衛(wèi)生和計劃生育管理服務(wù)中心
財政撥款收支總表
單位:萬元
收入 |
支出 | |||||
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
一、本年收入 |
634.67 |
一、本年支出 |
656.67 |
656.67 |
||
一般公共預(yù)算資金 |
634.67 |
社會保障和就業(yè)支出 |
93.20 |
93.20 |
||
政府性基金預(yù)算資金 |
衛(wèi)生健康支出 |
517.74 |
517.74 |
|||
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
住房保障支出 |
45.73 |
45.73 |
|||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
22.00 |
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
||||
一般公共預(yù)算撥款 |
||||||
政府性基金預(yù)算撥款 |
||||||
國有資本經(jīng)營收入 |
||||||
收入合計 |
656.67 |
支出合計 |
656.67 |
656.67 |
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附件2
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2025年重慶市九龍坡區(qū)公共衛(wèi)生和計劃生育管理服務(wù)中心
一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表
單位:萬元
功能分類科目 |
2025年預(yù)算數(shù) | |||
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
656.67 |
604.47 |
52.20 | |
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
93.20 |
93.20 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
93.20 |
93.20 |
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
|||
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
45.29 |
45.29 |
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
22.64 |
22.64 |
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
25.26 |
25.26 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
517.74 |
465.54 |
52.20 |
21004 |
公共衛(wèi)生 |
493.06 |
440.86 |
52.20 |
2100408 |
基本公共衛(wèi)生支出 |
22.00 |
22.00 | |
2100499 |
其他公共衛(wèi)生支出 |
471.06 |
440.86 |
30.20 |
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
24.67 |
24.67 |
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
20.00 |
20.00 |
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
4.68 |
4.68 |
|
221 |
住房保障支出 |
45.73 |
45.73 |
|
22102 |
住房改革支出 |
45.73 |
45.73 |
|
2210201 |
住房公積金 |
41.71 |
41.71 |
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附件3
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2025年重慶市九龍坡區(qū)公共衛(wèi)生和計劃生育管理服務(wù)中心
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表
單位:萬元
經(jīng)濟分類科目 |
2025年基本支出 | |||
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
人員經(jīng)費 |
日常公用經(jīng)費 |
合計 |
604.47 |
515.64 |
88.83 | |
301 |
工資福利支出 |
517.50 |
489.90 |
27.60 |
30101 |
基本工資 |
104.88 |
104.88 |
|
30102 |
津貼補貼 |
7.60 |
7.60 |
|
30106 |
伙食補助費 |
27.60 |
27.60 | |
30107 |
績效工資 |
239.16 |
239.16 |
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
45.29 |
45.29 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
22.64 |
22.64 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
16.32 |
16.32 |
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
4.03 |
4.03 |
|
30113 |
住房公積金 |
41.71 |
41.71 |
|
30114 |
醫(yī)療費 |
3.68 |
3.68 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
4.60 |
4.60 |
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
60.33 |
60.33 | |
30201 |
辦公費 |
4.00 |
4.00 | |
30205 |
水費 |
0.69 |
0.69 | |
30206 |
電費 |
1.61 |
1.61 | |
30207 |
郵電費 |
9.70 |
9.70 | |
30209 |
物業(yè)管理費 |
3.73 |
3.73 | |
30211 |
差旅費 |
0.20 |
0.20 | |
30213 |
維修(護)費 |
0.20 |
0.20 | |
30216 |
培訓(xùn)費 |
3.08 |
3.08 | |
30217 |
公務(wù)接待費 |
0.10 |
0.10 | |
30226 |
勞務(wù)費 |
0.10 |
0.10 | |
30228 |
工會經(jīng)費 |
23.40 |
23.40 | |
30229 |
福利費 |
6.26 |
6.26 | |
30231 |
公務(wù)用車運行維護費 |
3.00 |
3.00 | |
30239 |
其他交通費用 |
0.10 |
0.10 | |
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
4.17 |
4.17 | |
303 |
對個人和家庭的補助 |
26.64 |
25.74 |
0.90 |
30305 |
生活補助 |
24.84 |
23.94 |
0.90 |
30307 |
醫(yī)療費補助 |
1.80 |
1.80 |
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?
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附件4
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2025年重慶市九龍坡區(qū)公共衛(wèi)生和計劃生育管理服務(wù)中心
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表
(政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目)
單位:萬元
政府預(yù)算經(jīng)濟科目 |
基本支出 | |
科目編碼 |
科目名稱 | |
合計 |
604.47 | |
505 |
對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 |
577.83 |
50501 |
工資福利支出 |
517.50 |
50502 |
商品和服務(wù)支出 |
60.33 |
509 |
對個人和家庭的補助 |
26.64 |
50901 |
社會福利和救助 |
26.64 |
附件5
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2025年重慶市九龍坡區(qū)公共衛(wèi)生和計劃生育管理服務(wù)中心
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
單位:萬元
2024年預(yù)算數(shù) | |||||
合計 |
因公出國(境)費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 | ||
小計 |
公務(wù)用車購置費 |
公務(wù)用車運行費 | |||
3.10 |
3.00 |
3.00 |
0.10 |
?
?
?
?
?
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附件6
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2025年重慶市九龍坡區(qū)公共衛(wèi)生和計劃生育管理服務(wù)中心
政府性基金預(yù)算支出表
單位:萬元
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算財政撥款支出 | ||
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
合計 |
||||
?
?
?
?
?
?
?
?
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附件7
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2025年重慶市九龍坡區(qū)公共衛(wèi)生和計劃生育管理服務(wù)中心
收支總表
????????????????????????????????????????????????單位:萬元
收入 |
支出 | ||
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
預(yù)算數(shù) |
合計 |
656.67 |
合計 |
656.67 |
一般公共預(yù)算資金 |
634.67 |
社會保障和就業(yè)支出 |
93.20 |
政府性基金預(yù)算資金 |
衛(wèi)生健康支出 |
517.74 | |
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
住房保障支出 |
45.73 | |
財政專戶管理資金 |
|||
事業(yè)收入資金 |
|||
上級補助收入資金 |
|||
附屬單位上繳收入資金 |
|||
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
|||
其他收入資金 |
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附件8
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2025年重慶市九龍坡區(qū)公共衛(wèi)生和計劃生育管理服務(wù)中心
收入總表
單位:萬元
科目 |
總計 |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 | |
科目編碼 |
科目名稱 | ||||||||||
合計 |
656.67 |
656.67 |
|||||||||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
93.20 |
93.20 |
||||||||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
93.20 |
93.20 |
||||||||
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
45.29 |
45.29 |
||||||||
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
22.64 |
22.64 |
||||||||
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
25.26 |
25.26 |
||||||||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
517.74 |
517.74 |
||||||||
21004 |
公共衛(wèi)生 |
493.06 |
493.06 |
||||||||
2100499 |
其他公共衛(wèi)生支出 |
471.06 |
471.06 |
||||||||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
24.67 |
24.67 |
||||||||
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
20.00 |
20.00 |
||||||||
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
4.68 |
4.68 |
||||||||
221 |
住房保障支出 |
45.73 |
45.73 |
||||||||
22102 |
住房改革支出 |
45.73 |
45.73 |
||||||||
2210201 |
住房公積金 |
41.71 |
41.71 |
||||||||
2210203 |
購房補貼 |
4.02 |
4.02 |
附件9
?
2025年重慶市九龍坡區(qū)公共衛(wèi)生和計劃生育管理服務(wù)中心
支出總表
(功能科目分類到項)
單位:萬元
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
656.67 |
604.47 |
52.20 | |
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
93.20 |
93.20 |
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
45.29 |
45.29 |
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
22.64 |
22.64 |
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
25.26 |
25.26 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
517.74 |
465.54 |
52.20 |
21004 |
公共衛(wèi)生 |
493.06 |
440.86 |
52.20 |
2100499 |
其他公共衛(wèi)生支出 |
471.06 |
440.86 |
30.20 |
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
24.67 |
24.67 |
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
20.00 |
20.00 |
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
4.68 |
4.68 |
|
221 |
住房保障支出 |
45.73 |
45.73 |
|
22102 |
住房改革支出 |
45.73 |
45.73 |
|
2210201 |
住房公積金 |
41.71 |
41.71 |
|
2210203 |
購房補貼 |
4.02 |
4.02 |
|
?
?
附件10
?
2025年重慶市九龍坡區(qū)公共衛(wèi)生和計劃生育管理服務(wù)中心
一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表
(部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目)
單位:萬元
政府預(yù)算經(jīng)濟科目 |
項目支出 | |
科目編碼 |
科目名稱 | |
合計 |
52.20 | |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
30.20 |
30201 |
辦公費 |
18.00 |
30202 |
印刷費 |
5.00 |
30239 |
其他交通費用 |
1.20 |
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
28.00 |
?
?
?
?
?
?
附件11
?
2025年重慶市九龍坡區(qū)公共衛(wèi)生和計劃生育管理服務(wù)中心
一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表
(政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目)
單位:萬元
政府預(yù)算經(jīng)濟科目 |
項目支出 | |
科目編碼 |
科目名稱 | |
合計 |
52.20 | |
505 |
對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 |
52.20 |
50502 |
商品和服務(wù)支出 |
52.20 |
?
?
?
?
附件12
?
2025年重慶市九龍坡區(qū)公共衛(wèi)生和計劃生育管理服務(wù)中心
政府采購明細表
單位:萬元
部門單位 |
項目編碼 |
項目名稱 |
功能科目 |
政府經(jīng)濟科目 |
部門經(jīng)濟科目 |
是否政府采購 |
項目狀態(tài) |
總計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 | |||||||||||
小計 |
一般公共預(yù)算資金 |
一般債券 |
外國政府和國際組織貸款 |
外國政府和國際組織贈款 |
小計 |
政府性基金預(yù)算 |
專項債券 |
小計 |
事業(yè)收入資金 |
上級補助收入資金 |
附屬單位上繳收入資金 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
其他收入資金 | |||||||||||
合計: |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
|||||||||||||||||||||
330-重慶市九龍坡區(qū)衛(wèi)生健康委員會 |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
|||||||||||||||||||||
330023-重慶市九龍坡區(qū)公共衛(wèi)生和計劃生育管理服務(wù)中心 |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
|||||||||||||||||||||
330023-重慶市九龍坡區(qū)公共衛(wèi)生和計劃生育管理服務(wù)中心 |
50010721Y000000026902 |
公用經(jīng)費綜合定額(事業(yè)) |
2100499-其他公共衛(wèi)生支出 |
50502-商品和服務(wù)支出 |
30201-辦公費 |
是 |
預(yù)算局確認已審 |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
?
?
附件13
?
2025年重慶市九龍坡區(qū)公共衛(wèi)生和計劃生育管理服務(wù)中心
項目績效目標表
單位:萬元
單位信息: |
330023-重慶市九龍坡區(qū)公共衛(wèi)生和計劃生育管理服務(wù)中心 |
項目名稱: |
新獻血經(jīng)費 |
職能職責(zé)與活動: |
0401-公共衛(wèi)生服務(wù)/17-其他社會公益性公共衛(wèi)生服務(wù) | |||||||||
主管部門: |
330-重慶市九龍坡區(qū)衛(wèi)生健康委員會 |
項目經(jīng)辦人: |
楊小玉 |
項目總額: |
9 | |||||||||
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%): |
10 |
項目經(jīng)辦人電話: |
023-89068580 |
其中: |
財政資金: |
9 | ||||||||
整體目標: |
按重慶市無償獻血工作要求完成獻血指標 |
財政專戶管理資金: |
0 | |||||||||||
單位資金: |
0 | |||||||||||||
社會投入資金: |
0 | |||||||||||||
銀行貸款: |
0 | |||||||||||||
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
歷史參考值 |
指標值 |
度量單位 |
權(quán)重(%) |
備注 |
||||||
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
無償獻血數(shù)量 |
= |
7320 |
人/次 |
20 |
||||||||
產(chǎn)出指標 |
質(zhì)量指標 |
獻血完成率 |
= |
100 |
% |
20 |
||||||||
產(chǎn)出指標 |
時效指標 |
時效 |
= |
1 |
年 |
20 |
||||||||
效益指標 |
社會效益 |
用血需求 |
定性 |
好 |
10 |
|||||||||
效益指標 |
可持續(xù)影響 |
項目影響時間 |
定性 |
好 |
10 |
|||||||||
滿意度指標 |
服務(wù)對象滿意度指標 |
鎮(zhèn)街獻血點滿意度 |
= |
80 |
% |
10 |
?
重慶市九龍坡區(qū)公共衛(wèi)生和計劃生育管理服務(wù)中心2025年單位預(yù)算公開情況說明.pdf