[ 索引號(hào) ] | 115001077093828946/2024-00070 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
[ 主題分類(lèi) ] | 衛(wèi)生、計(jì)劃生育、婦女兒童 | [ 體裁分類(lèi) ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)衛(wèi)生健康委 | ||
[ 成文日期 ] | 2024-11-05 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-11-05 |
重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年度決算公開(kāi)說(shuō)明
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一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)衛(wèi)生院是財(cái)政全額撥款、收支獨(dú)立核算的事業(yè)單位,下設(shè)3個(gè)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站,3個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化村衛(wèi)生室,實(shí)行“政府會(huì)計(jì)制度”。
華巖鎮(zhèn)衛(wèi)生院是集臨床醫(yī)療、預(yù)防保健、衛(wèi)生監(jiān)督、公共衛(wèi)生管理等為一體的國(guó)家一級(jí)綜合醫(yī)院,具體工作職責(zé)如下:
1.提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)
為轄區(qū)居民提供居民健康檔案管理;健康教育;預(yù)防接種;0-6歲兒童健康管理;孕產(chǎn)婦健康管理;老年人健康管理;慢性病患者健康管理(包括高血壓健康患者管理,2型糖尿病患者健康管理);嚴(yán)重精神障礙患者管理;結(jié)核病患者健康管理;中醫(yī)藥健康管理;傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告和處理;衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督協(xié)管;家庭醫(yī)生簽約服務(wù)。
2.提供基本醫(yī)療服務(wù)
為轄區(qū)居民提供常見(jiàn)病、多發(fā)病的診療;開(kāi)展24小時(shí)門(mén)診和住院服務(wù);開(kāi)展醫(yī)聯(lián)體服務(wù),真正解決小病在基層。
3.鎮(zhèn)村一體化管理服務(wù)
對(duì)我院轄區(qū)的村衛(wèi)生室、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站開(kāi)展一體化管理服務(wù)。負(fù)責(zé)制定鎮(zhèn)村一體化管理方案、績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn),定期督導(dǎo)檢查、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、工資和物資審核、藥品盤(pán)存和采購(gòu)等工作;指導(dǎo)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站、村衛(wèi)生室應(yīng)用社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)信息系統(tǒng),負(fù)責(zé)電子健康檔案統(tǒng)一管理;與社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站、村衛(wèi)生室在社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)工作上開(kāi)展相關(guān)協(xié)作。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
華巖鎮(zhèn)衛(wèi)生院位于華福大道339號(hào)民安華福C9棟2-4樓,業(yè)務(wù)用房面積3034㎡平方米。按照“兩部一館一專(zhuān)區(qū)”部署,設(shè)全科醫(yī)學(xué)部、婦幼健康部、中醫(yī)館、口腔科、小兒推拿、盆底康復(fù)中心專(zhuān)區(qū)、預(yù)防科、檢驗(yàn)科、醫(yī)學(xué)影像科等。為轄區(qū)提供醫(yī)療、預(yù)防、保健、康復(fù)、健康教育、計(jì)劃技術(shù)服務(wù)等基本公共衛(wèi)生服務(wù)和醫(yī)療服務(wù)。
二、單位決算情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.總體情況。2023年度收入總計(jì)3511.77萬(wàn)元,支出總計(jì)3511.77萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加823.24萬(wàn)元,增長(zhǎng)30.62%,主要原因是醫(yī)療業(yè)務(wù)發(fā)展提升,住院人數(shù)增加,疫苗接種人次增加,導(dǎo)致收入增加。支出較上年決算數(shù)增加886.27萬(wàn)元、增長(zhǎng)34%,主要原因是2023年事業(yè)收入、公共衛(wèi)生收入增加,人員增加等導(dǎo)致人員支出和公用經(jīng)費(fèi)支出增加。
2.收入情況。2023年度收入合計(jì)3511.77萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加823.24萬(wàn)元,增長(zhǎng)30.62%,主要原因是政策性增資導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加,基本公共衛(wèi)生收入增加,醫(yī)療業(yè)務(wù)收入增加。其中:財(cái)政撥款收入2183.19萬(wàn)元,占62.17%;事業(yè)收入1328.58萬(wàn)元,占37.83%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;其他收入0.00萬(wàn)元,占0.00%。此外,使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專(zhuān)用結(jié)余0.00萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
3.支出情況。2023年度支出合計(jì)3511.77萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加886.27萬(wàn)元,增長(zhǎng)33.76%,主要原因是政策性增資導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加,基本公共衛(wèi)生收入增加、醫(yī)療業(yè)務(wù)收入增加導(dǎo)致支出增加。其中:基本支出2063.08萬(wàn)元,占58.75%;項(xiàng)目支出1448.69萬(wàn)元,占41.25%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%。此外,結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少63.03萬(wàn)元,下降100.00%,主要原因是2023年度無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2183.19萬(wàn)元。與2022年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加559.23萬(wàn)元,增長(zhǎng)34.44%。主要原因是2023年我院引進(jìn)“三支一扶”人員,公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)撥款增加導(dǎo)致。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2183.19萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加559.23萬(wàn)元,增長(zhǎng)34.44%。主要原因是2023年我院人員經(jīng)費(fèi)支出增加,公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)增加。較年初預(yù)算數(shù)增加1122.15萬(wàn)元,增長(zhǎng)105.76%。主要原因是年初預(yù)算未預(yù)算基本公共衛(wèi)生收入、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理經(jīng)費(fèi)收入和重大公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)收入、財(cái)政投入事業(yè)發(fā)展資金收入和其他專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金收入;人員增加導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)收入增加。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2183.19萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加559.23萬(wàn)元,增長(zhǎng)34.44%。主要原因是2023年政策性增資導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加,基本公共衛(wèi)生支出等增加。較年初預(yù)算數(shù)增加1122.15萬(wàn)元,增長(zhǎng)105.76%。主要原因是2023年政策性增資導(dǎo)致人員支出增加,基本公共衛(wèi)生服務(wù)量增加、醫(yī)療業(yè)務(wù)量增加導(dǎo)致支出增加
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)無(wú)增減。
4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)社會(huì)保障與就業(yè)支出93.48萬(wàn)元,占4.28%,較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減。
(2)衛(wèi)生健康支出1979.80萬(wàn)元,占90.68%,較年初預(yù)算數(shù)增加1094.83萬(wàn)元,增長(zhǎng)123.71%,主要原因是年初預(yù)算未預(yù)算基本公共衛(wèi)生收入、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理經(jīng)費(fèi)收入和重大公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)收入、財(cái)政投入事業(yè)發(fā)展資金收入和其他專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金收入;人員增加導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。
(3)住房保障支出109.91萬(wàn)元,占5.03%,較年初預(yù)算數(shù)增加27.32萬(wàn)元,增長(zhǎng)33.08%,主要原因是人員增加導(dǎo)致。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出734.50萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)707.23萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少351.16萬(wàn)元,下降33.18%,主要原因是2023年基本公共衛(wèi)生支出納入了項(xiàng)目資金核算導(dǎo)致。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津補(bǔ)貼、績(jī)效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、住房補(bǔ)貼等。公用經(jīng)費(fèi)27.27萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少126.88萬(wàn)元,下降82.31%,主要原因是2023年基本公共衛(wèi)生支出納入了項(xiàng)目資金核算導(dǎo)致。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
本單位2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本單位2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.00萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減。較上年支出數(shù)無(wú)增減。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
本單位2023年度未發(fā)生因公出國(guó)(境)費(fèi)。
本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)。
本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
本單位2023年度未發(fā)生因公務(wù)接待費(fèi)。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2023年度本單位因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,公務(wù)車(chē)保有量為0輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2023年本單位人均接待費(fèi)0元,車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,車(chē)均維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
(一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)無(wú)增減。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出6.74萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加5.14萬(wàn)元,增長(zhǎng)321.25%,主要原因是財(cái)政撥款人員經(jīng)費(fèi)中的職工教育經(jīng)費(fèi)用于職工培訓(xùn)費(fèi)支出。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
按照部門(mén)決算列報(bào)口徑,我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日,本單位共有車(chē)輛1輛,其中,副部(?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要負(fù)責(zé)人用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(四)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2023年度本單位政府采購(gòu)支出總額29.19萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出29.19萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0.00 %。主要用于采購(gòu)醫(yī)療辦公設(shè)備購(gòu)置等。
五、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
(四)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(五)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(六)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(七)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(八)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(九)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十二)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十三)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十四)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十五)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
六、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:財(cái)務(wù)科,電話023-61843248。
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附件:1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財(cái)政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
8.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
9.機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表
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附件1
收入支出決算總表
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公開(kāi)01表 |
公開(kāi)單位:重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
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單位:萬(wàn)元 | |
收入 |
支出 | ||
項(xiàng)目 |
決算數(shù) |
功能分類(lèi)科目 |
決算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
2,183.19 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
|
二、外交支出 |
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
|
三、國(guó)防支出 |
|
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
五、事業(yè)收入 |
1,328.58 |
五、教育支出 |
|
六、經(jīng)營(yíng)收入 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
七、附屬單位上繳收入 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
八、其他收入 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
93.48 |
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
3,308.38 |
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
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|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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|
十二、農(nóng)林水支出 |
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十三、交通運(yùn)輸支出 |
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十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
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|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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十六、金融支出 |
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|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
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|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
109.91 |
|
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
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二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
|
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|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
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|
二十三、其他支出 |
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二十四、債務(wù)還本支出 |
|
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|
二十五、債務(wù)付息支出 |
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|
二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 |
|
本年收入合計(jì) |
3,511.77 |
本年支出合計(jì) |
3,511.77 |
使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專(zhuān)用結(jié)余 |
|
結(jié)余分配 |
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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總計(jì) |
3,511.77 |
總計(jì) |
3,511.77 |
備注:1.本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
?? ??? ?? 2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
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附件2
收入決算表
公開(kāi)單位:重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
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公開(kāi)02表 | ||
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單位:萬(wàn)元 | |||
項(xiàng)目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 | ||
功能分類(lèi)科目編碼 |
項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類(lèi)科目) |
小計(jì) |
其中:教育收費(fèi) | ||||||
合計(jì) |
3,511.77 |
2,183.19 |
|
1,328.58 |
|
|
|
| |
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
93.48 |
93.48 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
93.48 |
93.48 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
62.32 |
62.32 |
|
|
|
|
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
31.16 |
31.16 |
|
|
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
3,308.38 |
1,979.80 |
|
1,328.58 |
|
|
|
|
21003 |
基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) |
2,173.33 |
844.75 |
|
1,328.58 |
|
|
|
|
2100302 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
1,945.71 |
617.12 |
|
1,328.58 |
|
|
|
|
2100399 |
其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出 |
227.63 |
227.63 |
|
|
|
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|
|
21004 |
公共衛(wèi)生 |
1,077.07 |
1,077.07 |
|
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|
|
2100408 |
基本公共衛(wèi)生服務(wù) |
1,036.27 |
1,036.27 |
|
|
|
|
|
|
2100410 |
突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 |
40.80 |
40.80 |
|
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|
21006 |
中醫(yī)藥 |
4.00 |
4.00 |
|
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|
2100601 |
中醫(yī)(民族醫(yī))藥專(zhuān)項(xiàng) |
4.00 |
4.00 |
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|
21007 |
計(jì)劃生育事務(wù) |
6.23 |
6.23 |
|
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|
|
2100717 |
計(jì)劃生育服務(wù) |
6.23 |
6.23 |
|
|
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21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
47.75 |
47.75 |
|
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|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
41.91 |
41.91 |
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
5.84 |
5.84 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
109.91 |
109.91 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
109.91 |
109.91 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
82.59 |
82.59 |
|
|
|
|
|
|
2210203 |
購(gòu)房補(bǔ)貼 |
27.32 |
27.32 |
|
|
|
|
|
|
備注:1.本表反映單位本年度取得的各項(xiàng)收入情況。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
附件3
支出決算表
公開(kāi)單位: 重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
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公開(kāi)03表 | ||
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單位:萬(wàn)元 | |||
項(xiàng)目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |
功能分類(lèi)科目編碼 |
項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類(lèi)科目) | ||||||
合計(jì) |
3,511.77 |
2,063.08 |
1,448.69 |
|
|
| |
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
93.48 |
93.48 |
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
93.48 |
93.48 |
|
|
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
62.32 |
62.32 |
|
|
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
31.16 |
31.16 |
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
3,308.38 |
1,859.69 |
1,448.69 |
|
|
|
21003 |
基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) |
2,173.33 |
1,811.94 |
361.39 |
|
|
|
2100302 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
1,945.71 |
1,811.94 |
133.77 |
|
|
|
2100399 |
其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出 |
227.63 |
|
227.63 |
|
|
|
21004 |
公共衛(wèi)生 |
1,077.07 |
|
1,077.07 |
|
|
|
2100408 |
基本公共衛(wèi)生服務(wù) |
1,036.27 |
|
1,036.27 |
|
|
|
2100410 |
突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 |
40.80 |
|
40.80 |
|
|
|
21006 |
中醫(yī)藥 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
|
2100601 |
中醫(yī)(民族醫(yī))藥專(zhuān)項(xiàng) |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
|
21007 |
計(jì)劃生育事務(wù) |
6.23 |
|
6.23 |
|
|
|
2100717 |
計(jì)劃生育服務(wù) |
6.23 |
|
6.23 |
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
47.75 |
47.75 |
|
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
41.91 |
41.91 |
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
5.84 |
5.84 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
109.91 |
109.91 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
109.91 |
109.91 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
82.59 |
82.59 |
|
|
|
|
2210203 |
購(gòu)房補(bǔ)貼 |
27.32 |
27.32 |
|
|
|
|
備注:1.本表反映單位本年度各項(xiàng)支出情況。
????? 2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
附件4
財(cái)政撥款收入支出決算總表
公開(kāi)單位: 重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
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|
公開(kāi)04表 | ||
|
|
|
單位:萬(wàn)元 | |||
收入 |
支出 | |||||
項(xiàng)目 |
決算數(shù) |
功能分類(lèi)科目 |
決算數(shù) | |||
小計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 | |||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
2,183.19 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
|
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
三、國(guó)防支出 |
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
|
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
93.48 |
93.48 |
|
|
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
1,979.80 |
1,979.80 |
|
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
|
|
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
109.91 |
109.91 |
|
|
|
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
|
|
|
|
|
二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
|
|
|
|
|
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
|
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 |
|
|
|
|
本年收入合計(jì) |
2,183.19 |
本年支出合計(jì) |
2,183.19 |
2,183.19 |
|
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
|
|
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
|
|
|
|
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
|
|
|
|
|
總計(jì) |
2,183.19 |
總計(jì) |
2,183.19 |
2,183.19 |
|
|
備注:1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
????? 2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
附件5
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
公開(kāi)單位: 重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
|
公開(kāi)05表 | ||
|
單位:萬(wàn)元 | |||
項(xiàng)目 |
本年支出 | |||
功能分類(lèi)科目編碼 |
項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類(lèi)科目) |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
2,183.19 |
734.50 |
1,448.69 | |
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
93.48 |
93.48 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
93.48 |
93.48 |
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
62.32 |
62.32 |
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
31.16 |
31.16 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
1,979.80 |
531.11 |
1,448.69 |
21003 |
基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) |
844.75 |
483.35 |
361.39 |
2100302 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
617.12 |
483.35 |
133.77 |
2100399 |
其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出 |
227.63 |
|
227.63 |
21004 |
公共衛(wèi)生 |
1,077.07 |
|
1,077.07 |
2100408 |
基本公共衛(wèi)生服務(wù) |
1,036.27 |
|
1,036.27 |
2100410 |
突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 |
40.80 |
|
40.80 |
21006 |
中醫(yī)藥 |
4.00 |
|
4.00 |
2100601 |
中醫(yī)(民族醫(yī))藥專(zhuān)項(xiàng) |
4.00 |
|
4.00 |
21007 |
計(jì)劃生育事務(wù) |
6.23 |
|
6.23 |
2100717 |
計(jì)劃生育服務(wù) |
6.23 |
|
6.23 |
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
47.75 |
47.75 |
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
41.91 |
41.91 |
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
5.84 |
5.84 |
|
221 |
住房保障支出 |
109.91 |
109.91 |
|
22102 |
住房改革支出 |
109.91 |
109.91 |
|
2210201 |
住房公積金 |
82.59 |
82.59 |
|
2210203 |
購(gòu)房補(bǔ)貼 |
27.32 |
27.32 |
|
備注:1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
????? 2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
?
?
附件6
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
公開(kāi)單位: 重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
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公開(kāi)06表 | |||
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單位:萬(wàn)元 | ||||
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) | |||||||
經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼 |
經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目(按“款”級(jí)功能分類(lèi)科目) |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼 |
經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目(按“款”級(jí)功能分類(lèi)科目) |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼 |
經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目(按“款”級(jí)功能分類(lèi)科目) |
金額 |
301 |
工資福利支出 |
707.23 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
27.27 |
310 |
資本性支出 |
|
30101 |
基本工資 |
203.44 |
30201 |
辦公費(fèi) |
|
31001 |
房屋建筑物購(gòu)建 |
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
67.22 |
30202 |
印刷費(fèi) |
|
31002 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
|
30203 |
咨詢(xún)費(fèi) |
|
31003 |
專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置 |
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
|
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
|
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
30107 |
績(jī)效工資 |
210.40 |
30205 |
水費(fèi) |
|
31006 |
大型修繕 |
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
62.32 |
30206 |
電費(fèi) |
|
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
31.16 |
30207 |
郵電費(fèi) |
|
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
33.11 |
30208 |
取暖費(fèi) |
|
31009 |
土地補(bǔ)償 |
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
|
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
|
31010 |
安置補(bǔ)助 |
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
8.18 |
30211 |
差旅費(fèi) |
|
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
|
30113 |
住房公積金 |
82.59 |
30212 |
因公出國(guó)(境)費(fèi)用 |
|
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
8.80 |
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
|
31013 |
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
|
30214 |
租賃費(fèi) |
|
31019 |
其他交通工具購(gòu)置 |
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
|
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
|
31021 |
文物和陳列品購(gòu)置 |
|
30301 |
離休費(fèi) |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
5.84 |
31022 |
無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 |
|
30302 |
退休費(fèi) |
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
|
31099 |
其他資本性支出 |
|
30303 |
退職(役)費(fèi) |
|
30218 |
專(zhuān)用材料費(fèi) |
|
312 |
對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
|
30304 |
撫恤金 |
|
30224 |
被裝購(gòu)置費(fèi) |
|
31201 |
資本金注入 |
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
|
30225 |
專(zhuān)用燃料費(fèi) |
|
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
|
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
|
31204 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 |
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
|
31205 |
利息補(bǔ)貼 |
|
30308 |
助學(xué)金 |
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
7.79 |
31299 |
其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
|
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
|
30229 |
福利費(fèi) |
13.63 |
399 |
其他支出 |
|
30310 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
|
30231 |
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
|
39907 |
國(guó)家賠償費(fèi)用支出 |
|
30311 |
代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
|
39908 |
對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
|
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
|
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
|
39909 |
經(jīng)常性贈(zèng)與 |
|
|
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30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
|
39910 |
資本性贈(zèng)與 |
|
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307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
|
39999 |
其他支出 |
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30701 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 |
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30702 |
國(guó)外債務(wù)付息 |
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30703 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
|
|
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|
|
30704 |
國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
|
|
|
|
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
707.23 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
27.27 |
備注:1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。
????? ??? 2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
?
?
附件7
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
公開(kāi)單位: 重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
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公開(kāi)07表 | ||
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|
單位:萬(wàn)元 | |||
項(xiàng)目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||
功能分類(lèi)科目編碼 |
項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類(lèi)科目) |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 | |||
合計(jì) |
|
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備注:本表反映單位本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。本單位無(wú)政府性基金收支,故本表無(wú)數(shù)據(jù)。
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附件8
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
公開(kāi)單位: 重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
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公開(kāi)08表 | ||||
|
單位:萬(wàn)元 | |||||
項(xiàng)目 |
本年支出 | |||||
功能分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 | ||
合計(jì) |
|
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| |||
備注:本表反映單位本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支,故本表無(wú)數(shù)據(jù)。
?
?
?
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附件9
機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表
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公開(kāi)09表 |
公開(kāi)單位: 重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
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|
單位:萬(wàn)元 | |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
項(xiàng)目 |
決算數(shù) |
一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出 |
— |
— |
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) |
|
(一)支出合計(jì) |
|
|
(一)行政單位 |
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1.因公出國(guó)(境)費(fèi) |
|
|
(二)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 |
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2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
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|
五、資產(chǎn)信息 |
— |
(1)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) |
|
|
(一)車(chē)輛數(shù)合計(jì)(輛) |
1 |
(2)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
|
|
1.副部(?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē) |
|
3.公務(wù)接待費(fèi) |
|
|
2.主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē) |
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(1)國(guó)內(nèi)接待費(fèi) |
— |
|
3.機(jī)要通信用車(chē) |
|
其中:外事接待費(fèi) |
— |
|
4.應(yīng)急保障用車(chē) |
1 |
(2)國(guó)(境)外接待費(fèi) |
— |
|
5.執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē) |
|
(二)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù) |
— |
— |
6.特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē) |
|
1.因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)(個(gè)) |
— |
|
7.離退休干部用車(chē) |
|
2.因公出國(guó)(境)人次數(shù)(人) |
— |
|
8.其他用車(chē) |
|
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)(輛) |
— |
|
(二)單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備(不含車(chē)輛) |
|
4.公務(wù)用車(chē)保有量(輛) |
— |
|
六、政府采購(gòu)支出信息 |
— |
5.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次(個(gè)) |
— |
|
(一)政府采購(gòu)支出合計(jì) |
29.19 |
其中:外事接待批次(個(gè)) |
— |
|
1.政府采購(gòu)貨物支出 |
29.19 |
6.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次(人) |
— |
|
2.政府采購(gòu)工程支出 |
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
|
3.政府采購(gòu)服務(wù)支出 |
|
7.國(guó)(境)外公務(wù)接待批次(個(gè)) |
— |
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(二)政府采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額 |
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8.國(guó)(境)外公務(wù)接待人次(人) |
— |
|
其中:授予小微企業(yè)合同金額 |
|
二、會(huì)議費(fèi) |
— |
|
|
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三、培訓(xùn)費(fèi) |
— |
6.74 |
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備注:1.本表反映單位本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù),反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù);決算數(shù)為包括本
年度財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。
????? 2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。