[ 索引號 ] | 11500107MB1E02705W/2025-00017 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 文化、體育、廣電、出版 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
[ 發(fā)布機構 ] | 九龍坡區(qū)文化旅游委 | ||
[ 成文日期 ] | 2025-01-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-23 |
257004—重慶市九龍坡區(qū)文物管理所2025年預算公開情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責
1.宣傳貫徹執(zhí)行文物保護法律法規(guī)和文物保護方針政策,增強全社會文物保護意識。
2.負責對具有歷史、藝術、科學價值的可移動文物的征集、收藏、保管、修復、陳列、展示,充實博物館展品內容,提高展品內涵。
3.提供文物、博物館業(yè)務培訓,開展文物、博物館學和巴人文化歷史研究。
4.采取有效措施,防火、防盜,確保館藏文物安全。
5.調查、發(fā)掘轄區(qū)境內地上、地下文物遺跡,進行文物普查,做好文物保護工作。
6.收集和征集流散文物,防止文物非法流通。
7.舉辦對外文化交流,推動旅游事業(yè)發(fā)展,科學普及、青少年教育等社會活動職能。
8.負責重慶巴人博物館日常管理,提供免費開放,舉辦文物陳列展覽、文物咨詢服務。
(二)單位構成
區(qū)文物管理所是區(qū)文化旅游委下屬事業(yè)單位,是獨立核算機構。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數596.82萬元,其中:一般公共預算撥款596.82萬元。收入較2024年減少58.29萬元,主要是人員和公用經費減少21.74萬元,項目經費減少36.55萬元。
(二)支出預算:2025年年初預算數596.82萬元,其中:文化旅游體育與傳媒支出預算515.42萬元,社會保障和就業(yè)支出預算46.07萬元,衛(wèi)生健康支出預算10.48萬元,住房保障支出預算24.85萬元。支出預算較2024年減少58.29萬元,主要是基本支出預算減少21.74萬元,項目支出預算減少36.55萬元。
三、單位預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入596.82萬元,一般公共預算財政撥款支出596.82萬元,比2024年減少58.29萬元。其中:基本支出322.92萬元,比2024年減少21.74萬元,主要原因是2025年在職人員減少,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,退休人員補助等,保障單位正常運轉的各項商品服務支出;項目支出273.9萬元,比2024年減少36.55萬元,主要原因是2023年國家文物保護資金預算減少,主要用于文物保護、博物館運行等重點工作。
區(qū)文物管理所2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算2.60萬元,比2024年減少0.7萬元。其中:因公出國(境)費用0.00萬元,與2024年持平;公務接待費0.10萬元,與2024年持平;公務用車運行維護費2.50萬元,比2024年減少0.70萬元,主要原因是根據中央八項規(guī)定,厲行節(jié)約;公務用車購置費0.00萬元,與2024年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1.我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
2.政府采購情況。本單位政府采購預算總額0.30萬元:政府采購貨物預算0.30萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0.30萬元:政府采購貨物預算0.30萬元。
3.績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款273.9萬元。
4.國有資產占有使用情況。截至2024年12月,本單位共有車輛1輛,其中一般公務用車1 輛。2025年未預算一般公共預算購置車輛經費。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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部門預算公開聯系人:白清華?? 聯系方式:023-68517740
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附表:1.2025年九龍坡區(qū)單位財政撥款收支總表
2.2025年九龍坡區(qū)一般公共預算財政撥款支出預算表
3.2025年九龍坡區(qū)一般公共預算財政撥款基本支出預算表
4.2025年九龍坡區(qū)一般公共預算財政撥款基本支出預算表(政府預算支出經濟分類科目)
5.2025年九龍坡區(qū)一般公共預算“三公”經費支出表
6.2025年九龍坡區(qū)政府性基金預算支出表
7.2025年九龍坡區(qū)部門收支總表
8.2025年九龍坡區(qū)部門收入總表
9.2025年九龍坡區(qū)部門支出總表(功能科目分類到項)
10.2025年九龍坡區(qū)一般公共預算財政撥款項目支出預算表(部門預算支出經濟分類科目)
11.2025年九龍坡區(qū)一般公共預算財政撥款項目支出預算表(政府預算支出經濟分類科目)
12.2025年九龍坡區(qū)政府采購明細表
13.2025年九龍坡區(qū)項目績效目標表
附表1
2025年九龍坡區(qū)單位財政撥款收支總表
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單位:萬元 | |||
收入 |
支出 | ||||||||
項目 |
預算數 |
項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經營預算 | |||
一、本年收入 |
596.82 |
一、本年支出 |
596.82 |
596.82 |
|
| |||
一般公共預算資金 |
596.82 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
515.43 |
515.43 |
|
| |||
政府性基金預算資金 |
|
社會保障和就業(yè)支出 |
46.07 |
46.07 |
|
| |||
國有資本經營預算資金 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
10.48 |
10.48 |
|
| |||
|
|
住房保障支出 |
24.85 |
24.85 |
|
| |||
|
|
|
|
|
|
| |||
二、上年結轉 |
|
二、結轉下年 |
|
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| |||
一般公共預算撥款 |
|
|
|
|
|
| |||
政府性基金預算撥款 |
|
|
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| |||
國有資本經營收入 |
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
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| |||
收入合計 |
596.82 |
支出合計 |
596.82 |
596.82 |
|
| |||
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附表2
2025年九龍坡區(qū)一般公共預算財政撥款支出預算表
|
|
|
|
單位:萬元 |
功能分類科目 |
2025年預算數 | |||
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
596.82 |
322.92 |
273.90 | |
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
515.43 |
241.53 |
273.90 |
20702 |
文物 |
515.43 |
241.53 |
273.90 |
2070204 |
文物保護 |
81.30 |
|
81.30 |
2070205 |
博物館 |
192.60 |
|
192.60 |
2070299 |
其他文物支出 |
241.53 |
241.53 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
46.07 |
46.07 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
46.07 |
46.07 |
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
25.10 |
25.10 |
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
12.55 |
12.55 |
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
8.42 |
8.42 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
10.48 |
10.48 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
10.48 |
10.48 |
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
8.91 |
8.91 |
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
1.57 |
1.57 |
|
221 |
住房保障支出 |
24.85 |
24.85 |
|
22102 |
住房改革支出 |
24.85 |
24.85 |
|
2210201 |
住房公積金 |
21.24 |
21.24 |
|
2210203 |
購房補貼 |
3.61 |
3.61 |
|
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附表3
2025年九龍坡區(qū)一般公共預算財政撥款基本支出預算表
|
|
|
|
單位:萬元 |
經濟分類科目 |
2025年基本支出 | |||
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
人員經費 |
日常公用經費 |
合計 |
322.92 |
265.46 |
57.46 | |
301 |
工資福利支出 |
256.88 |
256.88 |
|
30101 |
基本工資 |
55.42 |
55.42 |
|
30102 |
津貼補貼 |
5.62 |
5.62 |
|
30107 |
績效工資 |
119.53 |
119.53 |
|
30108 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
25.10 |
25.10 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
12.55 |
12.55 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
8.91 |
8.91 |
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
1.89 |
1.89 |
|
30113 |
住房公積金 |
21.24 |
21.24 |
|
30114 |
醫(yī)療費 |
4.03 |
4.03 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
2.60 |
2.60 |
|
302 |
商品和服務支出 |
57.16 |
|
57.16 |
30201 |
辦公費 |
10.70 |
|
10.70 |
30205 |
水費 |
0.39 |
|
0.39 |
30206 |
電費 |
0.91 |
|
0.91 |
30207 |
郵電費 |
5.00 |
|
5.00 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
2.11 |
|
2.11 |
30211 |
差旅費 |
0.50 |
|
0.50 |
30216 |
培訓費 |
2.57 |
|
2.57 |
30217 |
公務接待費 |
0.10 |
|
0.10 |
30226 |
勞務費 |
0.50 |
|
0.50 |
30228 |
工會經費 |
12.10 |
|
12.10 |
30229 |
福利費 |
3.64 |
|
3.64 |
30231 |
公務用車運行維護費 |
2.50 |
|
2.50 |
30299 |
其他商品和服務支出 |
16.14 |
|
16.14 |
303 |
對個人和家庭的補助 |
8.88 |
8.58 |
0.30 |
30305 |
生活補助 |
8.28 |
7.98 |
0.30 |
30307 |
醫(yī)療費補助 |
0.60 |
0.60 |
|
附表4
2025年九龍坡區(qū)一般公共預算財政撥款基本支出預算表
(政府預算支出經濟分類科目)
|
|
單位:萬元 |
政府預算經濟科目 |
基本支出 | |
科目編碼 |
科目名稱 | |
合計 |
322.92 | |
505 |
對事業(yè)單位經常性補助 |
314.04 |
50501 |
工資福利支出 |
256.88 |
50502 |
商品和服務支出 |
57.16 |
509 |
對個人和家庭的補助 |
8.88 |
50901 |
社會福利和救助 |
8.88 |
?
附表5
2025年九龍坡區(qū)一般公共預算“三公”經費支出表
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
2025年預算數 | |||||
合計 |
因公出國(境)費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 | ||
小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行費 | |||
2.60 |
|
2.50 |
|
2.50 |
0.10 |
?
附表6
2025年九龍坡區(qū)政府性基金預算支出表
|
|
|
|
單位:萬元 |
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預算財政撥款支出 | ||
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
合計 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
附表7
2025年九龍坡區(qū)部門收支總表
|
|
|
單位:萬元 |
收入 |
支出 | ||
項目 |
預算數 |
項目 |
預算數 |
合計 |
596.82 |
合計 |
596.82 |
一般公共預算資金 |
596.82 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
515.43 |
政府性基金預算資金 |
|
社會保障和就業(yè)支出 |
46.07 |
國有資本經營預算資金 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
10.48 |
財政專戶管理資金 |
|
住房保障支出 |
24.85 |
事業(yè)收入資金 |
|
|
|
上級補助收入資金 |
|
|
|
附屬單位上繳收入資金 |
|
|
|
事業(yè)單位經營收入資金 |
|
|
|
其他收入資金 |
|
|
|
附表8
2025年九龍坡區(qū)部門收入總表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位:萬元 | |
科目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經營預算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經營收入 |
其他收入 | |
科目編碼 |
科目名稱 | ||||||||||
合計 |
596.82 |
596.82 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
515.43 |
515.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20702 |
文物 |
515.43 |
515.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2070204 |
文物保護 |
81.30 |
81.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2070205 |
博物館 |
192.60 |
192.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2070299 |
其他文物支出 |
241.53 |
241.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
46.07 |
46.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
46.07 |
46.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
25.10 |
25.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
12.55 |
12.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
8.42 |
8.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
10.48 |
10.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
10.48 |
10.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
8.91 |
8.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
1.57 |
1.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
24.85 |
24.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
24.85 |
24.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
21.24 |
21.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210203 |
購房補貼 |
3.61 |
3.61 |
|
|
|
|
|
|
|
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附表9
2025年九龍坡區(qū)部門支出總表(功能科目分類到項)
|
|
|
|
單位:萬元 |
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
596.82 |
322.92 |
273.90 | |
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
515.43 |
241.53 |
273.90 |
20702 |
文物 |
515.43 |
241.53 |
273.90 |
2070204 |
文物保護 |
81.30 |
|
81.30 |
2070205 |
博物館 |
192.60 |
|
192.60 |
2070299 |
其他文物支出 |
241.53 |
241.53 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
46.07 |
46.07 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
46.07 |
46.07 |
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
25.10 |
25.10 |
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
12.55 |
12.55 |
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
8.42 |
8.42 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
10.48 |
10.48 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
10.48 |
10.48 |
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
8.91 |
8.91 |
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
1.57 |
1.57 |
|
221 |
住房保障支出 |
24.85 |
24.85 |
|
22102 |
住房改革支出 |
24.85 |
24.85 |
|
2210201 |
住房公積金 |
21.24 |
21.24 |
|
2210203 |
購房補貼 |
3.61 |
3.61 |
|
附表10
2025年九龍坡區(qū)一般公共預算財政撥款項目支出預算表
(部門預算支出經濟分類科目)
|
|
單位:萬元 |
政府預算經濟科目 |
項目支出 | |
科目編碼 |
科目名稱 | |
合計 |
273.90 | |
302 |
商品和服務支出 |
273.90 |
30206 |
電費 |
11.88 |
30207 |
郵電費 |
6.00 |
30211 |
差旅費 |
3.00 |
30213 |
維修(護)費 |
5.20 |
30214 |
租賃費 |
0.90 |
30216 |
培訓費 |
1.00 |
30226 |
勞務費 |
31.30 |
30227 |
委托業(yè)務費 |
204.62 |
30299 |
其他商品和服務支出 |
10.00 |
?
附表11
2025年九龍坡區(qū)一般公共預算財政撥款項目支出預算表
(政府預算支出經濟分類科目)
|
|
單位:萬元 |
政府預算經濟科目 |
項目支出 | |
科目編碼 |
科目名稱 | |
合計 |
273.90 | |
505 |
對事業(yè)單位經常性補助 |
273.90 |
50502 |
商品和服務支出 |
273.90 |
— 1 —
?
附表12
2025年九龍坡區(qū)政府采購明細表
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金額單位:萬元 | ||||
部門單位 |
項目編碼 |
項目名稱 |
功能科目 |
政府經濟科目 |
部門經濟科目 |
是否政府采購 |
項目狀態(tài) |
總計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經營預算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 | |||||||||||
小計 |
一般公共預算資金 |
一般債券 |
外國政府和國際組織貸款 |
外國政府和國際組織贈款 |
小計 |
政府性基金預算 |
專項債券 |
小計 |
事業(yè)收入資金 |
上級補助收入資金 |
附屬單位上繳收入資金 |
事業(yè)單位經營收入資金 |
其他收入資金 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
合計: |
0.30 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
257-重慶市九龍坡區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會 |
|
|
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|
|
|
|
0.30 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
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|
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|
257004-重慶市九龍坡區(qū)文物管理所 |
|
|
|
|
|
|
|
0.30 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
257004-重慶市九龍坡區(qū)文物管理所 |
50010721Y00 0000026902 |
公用經費綜合定額(事業(yè)) |
2070299-其他文物支出 |
50502-商品和服務支出 |
30201-辦公費 |
是 |
預算局確認已審 |
0.30 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
?
附表13
2025年九龍坡區(qū)項目績效目標表 金額單位:萬元 | ||||||||||||||
單位信息: |
257004-重慶市九龍坡區(qū)文物管理所 |
項目名稱: |
冬筍壩遺址出土文物修復項目經費 |
職能職責與活動: |
07-區(qū)文管所公共服務 | |||||||||
主管部門: |
257-重慶市九龍坡區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會 |
項目經辦人: |
陳銳 |
項目總額: |
52.30 | |||||||||
預算執(zhí)行率權重(%): |
10 |
項目經辦人電話: |
68159641 |
其中: |
財政資金: |
52.30 | ||||||||
整體目標: |
保障冬筍壩出土文物修復順利完成。 |
財政專戶管理資金: |
0 | |||||||||||
單位資金: |
0 | |||||||||||||
社會投入資金: |
0 | |||||||||||||
銀行貸款: |
0 | |||||||||||||
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
歷史參考值 |
指標值 |
度量單位 |
權重(%) |
備注 |
|
|
|
|
|
|
產出指標 |
成本指標 |
冬筍壩遺址出土文物修復項目尾款 |
= |
|
52.3 |
萬元 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
產出指標 |
數量指標 |
冬筍壩遺址出土文物修復項目 |
= |
|
1 |
項 |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
產出指標 |
質量指標 |
文物修復率 |
≥ |
|
80 |
% |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
效益指標 |
可持續(xù)影響 |
文物修復可持續(xù)影響 |
≥ |
|
90 |
% |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
效益指標 |
社會效益 |
文物修復社會影響 |
≥ |
|
90 |
% |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
滿意度指標 |
滿意度指標 |
滿意度 |
≥ |
|
92 |
% |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
?
?
2025年九龍坡區(qū)項目績效目標表 金額單位:萬元 | ||||||||||||||
單位信息: |
257004-重慶市九龍坡區(qū)文物管理所 |
項目名稱: |
博物館運行經費 |
職能職責與活動: |
07-區(qū)文管所公共服務 | |||||||||
主管部門: |
257-重慶市九龍坡區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會 |
項目經辦人: |
白清華 |
項目總額: |
348.34 | |||||||||
預算執(zhí)行率權重(%): |
10 |
項目經辦人電話: |
68517740 |
其中: |
財政資金: |
348.34 | ||||||||
整體目標: |
保障博物館正常運行,保障臨聘人員工資及社保的正常發(fā)放。 |
財政專戶管理資金: |
0 | |||||||||||
單位資金: |
0 | |||||||||||||
社會投入資金: |
0 | |||||||||||||
銀行貸款: |
0 | |||||||||||||
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
歷史參考值 |
指標值 |
度量單位 |
權重(%) |
備注 |
|
|
|
|
|
|
產出指標 |
時效指標 |
博物館運行時間 |
= |
|
2025 |
年 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
效益指標 |
社會效益 |
博物館、紀念館開放天數jlp |
≥ |
|
310 |
天 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
產出指標 |
數量指標 |
博物館正常運行 |
= |
|
1 |
項 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
產出指標 |
質量指標 |
博物館運行質量 |
≥ |
|
95 |
% |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
效益指標 |
可持續(xù)影響 |
博物館可持續(xù)運行率 |
≥ |
|
95 |
% |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
群眾滿意度 |
≥ |
|
95 |
% |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
成本指標 |
經濟成本指標 |
運行經費 |
= |
|
45.6 |
萬元 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
?