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重慶市九龍坡區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會

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[ 索引號 ] 11500107MB1E02705W/2025-00017 [ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 文化、體育、廣電、出版 [ 體裁分類 ] 其他
[ 發(fā)布機構 ] 九龍坡區(qū)文化旅游委
[ 成文日期 ] 2025-01-23 [ 發(fā)布日期 ] 2025-01-23

257004—重慶市九龍坡區(qū)文物管理所2025年預算公開情況說明


一、單位基本情況

(一)職能職責

1.宣傳貫徹執(zhí)行文物保護法律法規(guī)和文物保護方針政策,增強全社會文物保護意識。

2.負責對具有歷史、藝術、科學價值的可移動文物的征集、收藏、保管、修復、陳列、展示,充實博物館展品內容,提高展品內涵。

3.提供文物、博物館業(yè)務培訓,開展文物、博物館學和巴人文化歷史研究。

4.采取有效措施,防火、防盜,確保館藏文物安全。

5.調查、發(fā)掘轄區(qū)境內地上、地下文物遺跡,進行文物普查,做好文物保護工作。

6.收集和征集流散文物,防止文物非法流通。

7.舉辦對外文化交流,推動旅游事業(yè)發(fā)展,科學普及、青少年教育等社會活動職能。

8.負責重慶巴人博物館日常管理,提供免費開放,舉辦文物陳列展覽、文物咨詢服務。

(二)單位構成

區(qū)文物管理所是區(qū)文化旅游委下屬事業(yè)單位,是獨立核算機構。

二、單位收支總體情況

(一)收入預算:2025年年初預算數596.82萬元,其中:一般公共預算撥款596.82萬元。收入較2024年減少58.29萬元,主要是人員和公用經費減少21.74萬元,項目經費減少36.55萬元。

(二)支出預算:2025年年初預算數596.82萬元,其中:文化旅游體育與傳媒支出預算515.42萬元,社會保障和就業(yè)支出預算46.07萬元,衛(wèi)生健康支出預算10.48萬元,住房保障支出預算24.85萬元。支出預算較2024年減少58.29萬元,主要是基本支出預算減少21.74萬元,項目支出預算減少36.55萬元。

三、單位預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入596.82萬元,一般公共預算財政撥款支出596.82萬元,比2024年減少58.29萬元。其中:基本支出322.92萬元,比2024年減少21.74萬元,主要原因是2025年在職人員減少,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,退休人員補助等,保障單位正常運轉的各項商品服務支出;項目支出273.9萬元,比2024年減少36.55萬元,主要原因是2023年國家文物保護資金預算減少,主要用于文物保護、博物館運行等重點工作。

區(qū)文物管理所2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2025年“三公”經費預算2.60萬元,比2024年減少0.7萬元。其中:因公出國(境)費用0.00萬元,與2024年持平;公務接待費0.10萬元,與2024年持平;公務用車運行維護費2.50萬元,比2024年減少0.70萬元,主要原因是根據中央八項規(guī)定,厲行節(jié)約;公務用車購置費0.00萬元,與2024年持平。

五、其他重要事項的情況說明

1.我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

2.政府采購情況。本單位政府采購預算總額0.30萬元:政府采購貨物預算0.30萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0.30萬元:政府采購貨物預算0.30萬元。

3.績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款273.9萬元。

4.國有資產占有使用情況。截至202412月,本單位共有車輛1輛,其中一般公務用車1 輛。2025年未預算一般公共預算購置車輛經費。

六、專業(yè)性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

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部門預算公開聯系人:白清華?? 聯系方式:023-68517740

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?

附表:1.2025年九龍坡區(qū)單位財政撥款收支總表

2.2025年九龍坡區(qū)一般公共預算財政撥款支出預算表

3.2025年九龍坡區(qū)一般公共預算財政撥款基本支出預算表

4.2025年九龍坡區(qū)一般公共預算財政撥款基本支出預算表(政府預算支出經濟分類科目)

5.2025年九龍坡區(qū)一般公共預算“三公”經費支出表

6.2025年九龍坡區(qū)政府性基金預算支出表

7.2025年九龍坡區(qū)部門收支總表

8.2025年九龍坡區(qū)部門收入總表

9.2025年九龍坡區(qū)部門支出總表(功能科目分類到項)

10.2025年九龍坡區(qū)一般公共預算財政撥款項目支出預算表(部門預算支出經濟分類科目)

11.2025年九龍坡區(qū)一般公共預算財政撥款項目支出預算表(政府預算支出經濟分類科目)

12.2025年九龍坡區(qū)政府采購明細表

13.2025年九龍坡區(qū)項目績效目標表



附表1

2025年九龍坡區(qū)單位財政撥款收支總表

單位:萬元

收入

支出

項目

預算數

項目

合計

一般公共預算

政府性基金預算

國有資本經營預算

一、本年收入

596.82

一、本年支出

596.82

596.82

一般公共預算資金

596.82

文化旅游體育與傳媒支出

515.43

515.43

政府性基金預算資金

社會保障和就業(yè)支出

46.07

46.07

國有資本經營預算資金

衛(wèi)生健康支出

10.48

10.48

住房保障支出

24.85

24.85

二、上年結轉

二、結轉下年

一般公共預算撥款

政府性基金預算撥款

國有資本經營收入

收入合計

596.82

支出合計

596.82

596.82











?

附表2

2025年九龍坡區(qū)一般公共預算財政撥款支出預算表

單位:萬元

功能分類科目

2025年預算數

科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

合計

596.82

322.92

273.90

207

文化旅游體育與傳媒支出

515.43

241.53

273.90

20702

文物

515.43

241.53

273.90

2070204

文物保護

81.30

81.30

2070205

博物館

192.60

192.60

2070299

其他文物支出

241.53

241.53

208

社會保障和就業(yè)支出

46.07

46.07

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

46.07

46.07

2080505

機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

25.10

25.10

2080506

機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

12.55

12.55

2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

8.42

8.42

210

衛(wèi)生健康支出

10.48

10.48

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

10.48

10.48

2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

8.91

8.91

2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

1.57

1.57

221

住房保障支出

24.85

24.85

22102

住房改革支出

24.85

24.85

2210201

住房公積金

21.24

21.24

2210203

購房補貼

3.61

3.61

?

附表3

2025年九龍坡區(qū)一般公共預算財政撥款基本支出預算表

單位:萬元

經濟分類科目

2025年基本支出

科目編碼

科目名稱

總計

人員經費

日常公用經費

合計

322.92

265.46

57.46

301

工資福利支出

256.88

256.88

30101

基本工資

55.42

55.42

30102

津貼補貼

5.62

5.62

30107

績效工資

119.53

119.53

30108

機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

25.10

25.10

30109

職業(yè)年金繳費

12.55

12.55

30110

職工基本醫(yī)療保險繳費

8.91

8.91

30112

其他社會保障繳費

1.89

1.89

30113

住房公積金

21.24

21.24

30114

醫(yī)療費

4.03

4.03

30199

其他工資福利支出

2.60

2.60

302

商品和服務支出

57.16

57.16

30201

辦公費

10.70

10.70

30205

水費

0.39

0.39

30206

電費

0.91

0.91

30207

郵電費

5.00

5.00

30209

物業(yè)管理費

2.11

2.11

30211

差旅費

0.50

0.50

30216

培訓費

2.57

2.57

30217

公務接待費

0.10

0.10

30226

勞務費

0.50

0.50

30228

工會經費

12.10

12.10

30229

福利費

3.64

3.64

30231

公務用車運行維護費

2.50

2.50

30299

其他商品和服務支出

16.14

16.14

303

對個人和家庭的補助

8.88

8.58

0.30

30305

生活補助

8.28

7.98

0.30

30307

醫(yī)療費補助

0.60

0.60

附表4

2025年九龍坡區(qū)一般公共預算財政撥款基本支出預算表

(政府預算支出經濟分類科目)

單位:萬元

政府預算經濟科目

基本支出

科目編碼

科目名稱

合計

322.92

505

對事業(yè)單位經常性補助

314.04

50501

工資福利支出

256.88

50502

商品和服務支出

57.16

509

對個人和家庭的補助

8.88

50901

社會福利和救助

8.88

?

附表5

2025年九龍坡區(qū)一般公共預算“三公”經費支出表

單位:萬元

2025年預算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

2.60

2.50

2.50

0.10


?


附表6

2025年九龍坡區(qū)政府性基金預算支出表

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

本年政府性基金預算財政撥款支出

總計

基本支出

項目支出

合計



附表7

2025年九龍坡區(qū)部門收支總表

單位:萬元

收入

支出

項目

預算數

項目

預算數

合計

596.82

合計

596.82

一般公共預算資金

596.82

文化旅游體育與傳媒支出

515.43

政府性基金預算資金

社會保障和就業(yè)支出

46.07

國有資本經營預算資金

衛(wèi)生健康支出

10.48

財政專戶管理資金

住房保障支出

24.85

事業(yè)收入資金

上級補助收入資金

附屬單位上繳收入資金

事業(yè)單位經營收入資金

其他收入資金



附表8

2025年九龍坡區(qū)部門收入總表

單位:萬元

科目

總計

一般公共預算撥款收入

政府性基金預算撥款收入

國有資本經營預算撥款收入

財政專戶管理資金收入

事業(yè)收入

上級補助收入

附屬單位上繳收入

事業(yè)單位經營收入

其他收入

科目編碼

科目名稱

合計

596.82

596.82

207

文化旅游體育與傳媒支出

515.43

515.43

20702

文物

515.43

515.43

2070204

文物保護

81.30

81.30

2070205

博物館

192.60

192.60

2070299

其他文物支出

241.53

241.53

208

社會保障和就業(yè)支出

46.07

46.07

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

46.07

46.07

2080505

機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

25.10

25.10

2080506

機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

12.55

12.55

2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

8.42

8.42

210

衛(wèi)生健康支出

10.48

10.48

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

10.48

10.48

2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

8.91

8.91

2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

1.57

1.57

221

住房保障支出

24.85

24.85

22102

住房改革支出

24.85

24.85

2210201

住房公積金

21.24

21.24

2210203

購房補貼

3.61

3.61


?


附表9

2025年九龍坡區(qū)部門支出總表(功能科目分類到項)

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

總計

基本支出

項目支出

合計

596.82

322.92

273.90

207

文化旅游體育與傳媒支出

515.43

241.53

273.90

20702

文物

515.43

241.53

273.90

2070204

文物保護

81.30

81.30

2070205

博物館

192.60

192.60

2070299

其他文物支出

241.53

241.53

208

社會保障和就業(yè)支出

46.07

46.07

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

46.07

46.07

2080505

機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

25.10

25.10

2080506

機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

12.55

12.55

2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

8.42

8.42

210

衛(wèi)生健康支出

10.48

10.48

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

10.48

10.48

2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

8.91

8.91

2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

1.57

1.57

221

住房保障支出

24.85

24.85

22102

住房改革支出

24.85

24.85

2210201

住房公積金

21.24

21.24

2210203

購房補貼

3.61

3.61

附表10

2025年九龍坡區(qū)一般公共預算財政撥款項目支出預算表

(部門預算支出經濟分類科目)

單位:萬元

政府預算經濟科目

項目支出

科目編碼

科目名稱

合計

273.90

302

商品和服務支出

273.90

30206

電費

11.88

30207

郵電費

6.00

30211

差旅費

3.00

30213

維修(護)費

5.20

30214

租賃費

0.90

30216

培訓費

1.00

30226

勞務費

31.30

30227

委托業(yè)務費

204.62

30299

其他商品和服務支出

10.00

?

附表11

2025年九龍坡區(qū)一般公共預算財政撥款項目支出預算表

(政府預算支出經濟分類科目)

單位:萬元

政府預算經濟科目

項目支出

科目編碼

科目名稱

合計

273.90

505

對事業(yè)單位經常性補助

273.90

50502

商品和服務支出

273.90

1

?


附表12

2025年九龍坡區(qū)政府采購明細表

金額單位:萬元

部門單位

項目編碼

項目名稱

功能科目

政府經濟科目

部門經濟科目

是否政府采購

項目狀態(tài)

總計

一般公共預算

政府性基金預算

國有資本經營預算

財政專戶管理資金

單位資金

小計

一般公共預算資金

一般債券

外國政府和國際組織貸款

外國政府和國際組織贈款

小計

政府性基金預算

專項債券

小計

事業(yè)收入資金

上級補助收入資金

附屬單位上繳收入資金

事業(yè)單位經營收入資金

其他收入資金

合計:

0.30

0.30

0.30

257-重慶市九龍坡區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會

0.30

0.30

0.30

257004-重慶市九龍坡區(qū)文物管理所

0.30

0.30

0.30

257004-重慶市九龍坡區(qū)文物管理所

50010721Y00

0000026902

公用經費綜合定額(事業(yè))

2070299-其他文物支出

50502-商品和服務支出

30201-辦公費

預算局確認已審

0.30

0.30

0.30

?

附表13

2025年九龍坡區(qū)項目績效目標表

金額單位:萬元

單位信息:

257004-重慶市九龍坡區(qū)文物管理所

項目名稱:

冬筍壩遺址出土文物修復項目經費

職能職責與活動:

07-區(qū)文管所公共服務

主管部門:

257-重慶市九龍坡區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會

項目經辦人:

陳銳

項目總額:

52.30

預算執(zhí)行率權重(%):

10

項目經辦人電話:

68159641

其中:

財政資金:

52.30

整體目標:

保障冬筍壩出土文物修復順利完成。

財政專戶管理資金:

0

單位資金:

0

社會投入資金:

0

銀行貸款:

0

一級指標

二級指標

三級指標

指標性質

歷史參考值

指標值

度量單位

權重(%)

備注

產出指標

成本指標

冬筍壩遺址出土文物修復項目尾款

52.3

萬元

20

產出指標

數量指標

冬筍壩遺址出土文物修復項目

1

15

產出指標

質量指標

文物修復率

80

%

15

效益指標

可持續(xù)影響

文物修復可持續(xù)影響

90

%

15

效益指標

社會效益

文物修復社會影響

90

%

15

滿意度指標

滿意度指標

滿意度

92

%

10

?

?

2025年九龍坡區(qū)項目績效目標表

金額單位:萬元

單位信息:

257004-重慶市九龍坡區(qū)文物管理所

項目名稱:

博物館運行經費

職能職責與活動:

07-區(qū)文管所公共服務

主管部門:

257-重慶市九龍坡區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會

項目經辦人:

白清華

項目總額:

348.34

預算執(zhí)行率權重(%):

10

項目經辦人電話:

68517740

其中:

財政資金:

348.34

整體目標:

保障博物館正常運行,保障臨聘人員工資及社保的正常發(fā)放。

財政專戶管理資金:

0

單位資金:

0

社會投入資金:

0

銀行貸款:

0

一級指標

二級指標

三級指標

指標性質

歷史參考值

指標值

度量單位

權重(%)

備注

產出指標

時效指標

博物館運行時間

2025

20

效益指標

社會效益

博物館、紀念館開放天數jlp

310

10

產出指標

數量指標

博物館正常運行

1

10

產出指標

質量指標

博物館運行質量

95

%

10

效益指標

可持續(xù)影響

博物館可持續(xù)運行率

95

%

20

滿意度指標

服務對象滿意度指標

群眾滿意度

95

%

10

成本指標

經濟成本指標

運行經費

45.6

萬元

10

?


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