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重慶市九龍坡區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會

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[ 索引號 ] 11500107MB1E02705W/2023-00045 [ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機構(gòu) ] 九龍坡區(qū)文化旅游委
[ 成文日期 ] 2023-11-02 [ 發(fā)布日期 ] 2023-11-02

257004區(qū)文管所2022年度部門決算情況說明

重慶市九龍坡區(qū)文物管理所

2022年度部門決算情況說明

?

一、部門基本情況

(一)職能職責

區(qū)文物管理所主要職能有:宣傳貫徹執(zhí)行文物保護法律法規(guī)和文物保護方針政策,增強全社會文物保護意識;負責對具有歷史、藝術(shù)、科學(xué)價值的可移動文物的征集、收藏、保管、修復(fù)、陳列、展示,充實博物館展品內(nèi)容,提高展品內(nèi)涵;提供文物、博物館業(yè)務(wù)培訓(xùn),開展文物、博物館學(xué)和巴人文化歷史研究;采取有效措施,防火、防盜,確保館藏文物安全;調(diào)查、發(fā)掘轄區(qū)境內(nèi)地上、地下文物遺跡,進行文物普查,做好文物保護工作;收集和征集流散文物,防止文物非法流通;舉辦對外文化交流,推動旅游事業(yè)發(fā)展,科學(xué)普及、青少年教育等社會活動職能;負責重慶巴人博物館日常管理,提供免費開放,舉辦文物陳列展覽、文物咨詢服務(wù)。

(二)機構(gòu)設(shè)置

九龍坡區(qū)文物管理所,主管單位是九龍坡區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會,加掛九龍坡區(qū)重慶巴人博物館、九龍坡區(qū)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護中心牌子,采用三塊牌子、一套班子的管理模式,合署辦公的財政全額撥款事業(yè)單位。

(三)單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本部門2022年度決算編制的二級預(yù)算單位是重慶市九龍坡區(qū)文物管理所。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計787.30萬元,支出總計787.30萬元。收支較上年決算數(shù)增加282.62萬元,增長56%,主要原因是2022年新進職工4人,導(dǎo)致人員和公用經(jīng)費增加;根據(jù)業(yè)務(wù)工作需要,追加專項經(jīng)費創(chuàng)建文明城區(qū)相關(guān)經(jīng)費等。

2.收入情況。2022年度收入合計787.30萬元,較上年決算數(shù)增加309.19萬元,增長64.7%,主要原因是2022年新進職工4人,導(dǎo)致人員和公用經(jīng)費增加;根據(jù)業(yè)務(wù)工作需要,追加專項經(jīng)費創(chuàng)建文明城區(qū)相關(guān)經(jīng)費等。其中:財政撥款收入787.30萬元,占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計787.30萬元,較上年決算增加282.62萬元,增長56%,主要原因是2022年新進職工4人,導(dǎo)致人員和公用經(jīng)費增加;根據(jù)業(yè)務(wù)工作需要,追加專項經(jīng)費創(chuàng)建文明城區(qū)相關(guān)經(jīng)費等。其中:基本支出263.55萬元,占33.5%;項目支出523.75萬元,占66.5%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長0.00%,主要原因是根據(jù)工作進度,及時支付款項。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計787.30萬元。與2021年相比,財政撥款收、支總計各增加282.62萬元,增長56%。主要原因是2022年新進職工4人,導(dǎo)致人員和公用經(jīng)費增加;根據(jù)業(yè)務(wù)工作需要,追加專項經(jīng)費創(chuàng)建文明城區(qū)相關(guān)經(jīng)費等。

(三)一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入735.91萬元,較上年決算數(shù)增加257.80萬元,增長53.9%。主要原因是2022年新進職工4人,導(dǎo)致人員和公用經(jīng)費增加;根據(jù)業(yè)務(wù)工作需要,追加專項經(jīng)費創(chuàng)建文明城區(qū)相關(guān)經(jīng)費等。較年初預(yù)算數(shù)增加288.26萬元,增長64.4%。主要原因是2022年新進職工4人,導(dǎo)致人員和公用經(jīng)費增加;根據(jù)業(yè)務(wù)工作需要,追加專項經(jīng)費創(chuàng)建文明城區(qū)相關(guān)經(jīng)費等。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出735.91萬元,較上年決算數(shù)增加231.23萬元,增長45.8%。主要原因是2022年新進職工4人,導(dǎo)致人員和公用經(jīng)費增加;根據(jù)業(yè)務(wù)工作需要,追加專項經(jīng)費創(chuàng)建文明城區(qū)相關(guān)經(jīng)費等。較年初預(yù)算數(shù)增加288.26萬元,增長64.4%。主要原因是2022年新進職工4人,導(dǎo)致人員和公用經(jīng)費增加;根據(jù)業(yè)務(wù)工作需要,追加專項經(jīng)費創(chuàng)建文明城區(qū)相關(guān)經(jīng)費等。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長%,主要原因是根據(jù)工作進度,及時支付款項。

4.比較情況。本單位2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

(1)科學(xué)技術(shù)支出1.00萬元,占0.1%,較年初預(yù)算數(shù)增加1.00萬元,增長100.00%,主要原因是根據(jù)業(yè)務(wù)工作需要,調(diào)整區(qū)科技局科普活動經(jīng)費。

(2)文化旅游體育與傳媒支出675.68萬元,占91.8%,較年初預(yù)算數(shù)增加271.46萬元,增長67.2%,主要原因是2022年新進職工4人,導(dǎo)致人員和公用經(jīng)費增加;根據(jù)業(yè)務(wù)工作需要,追加專項經(jīng)費創(chuàng)建文明城區(qū)相關(guān)經(jīng)費等。

(3)社會保障與就業(yè)支出28.51萬元,占3.9%,較年初預(yù)算數(shù)增加6.98萬元,增長32.4%,主要原因是2022年新進職工4人,導(dǎo)致社會保障與就業(yè)支出增加。

(4)衛(wèi)生健康支出10.66萬元,占1.4%,較年初預(yù)算數(shù)增加3.48萬元,增長48.5%,主要原因是2022年新進職工4人,導(dǎo)致衛(wèi)生健康支出增加

(5)住房保障支出20.07萬元,占2.7%,較年初預(yù)算數(shù)增加5.35萬元,增長36.3%,主要原因是2022年新進職工4人,導(dǎo)致住房保障支出增加。

(四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出263.55萬元。其中:人員經(jīng)費227.61萬元,較上年決算數(shù)增加106.21萬元,增長87.5%,主要原因是2022年新進職工4人,導(dǎo)致人員經(jīng)費增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、醫(yī)療保險、住房公積金等。公用經(jīng)費35.94萬元,較上年決算數(shù)增加4.42萬元,增長14%,主要原因是2022年新進職工4人,導(dǎo)致公用經(jīng)費增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他商品和服務(wù)支出等。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入51.39萬元,較上年決算數(shù)增加51.39萬元,增長100.00%,主要原因是根據(jù)業(yè)務(wù)工作需要,追加創(chuàng)建文明城區(qū)經(jīng)費。本年支出51.39萬元,較上年決算數(shù)增加51.39萬元,增長100.00%,主要原因是根據(jù)業(yè)務(wù)工作需要,追加創(chuàng)建文明城區(qū)經(jīng)費。

(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計2.20萬元,較年初預(yù)算數(shù)增加2.20萬元,增長100.00%,主要原因是根據(jù)業(yè)務(wù)工作需要,公務(wù)用車運行維護費和公務(wù)接待費增加。較上年支出數(shù)增加2.20萬元,增長100.00%,主要原因是根據(jù)業(yè)務(wù)工作需要,公務(wù)用車運行維護費和公務(wù)接待費增加。

(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況

本單位2022年度未發(fā)生因公出國(境)費用支出。

本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置費用支出。

公務(wù)車運行維護費2.00萬元,主要用于公務(wù)車維修費、保險費、洗車停車費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加2.00萬元,增長100.00%,主要原因是公務(wù)車使用年限長和因工作需要出車次數(shù)增加,導(dǎo)致公務(wù)車運行維護費增加。較上年支出數(shù)增加2.00萬元,增長100.00%,主要原因是公務(wù)車使用年限長和因工作需要出車次數(shù)增加,導(dǎo)致公務(wù)車運行維護費增加。

公務(wù)接待費0.21萬元,主要用于接待合作單位考察學(xué)習(xí)等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.21萬元,增長100.00%,主要原因是業(yè)務(wù)工作需要。較上年支出數(shù)增加0.21萬元,增長100.00%,主要原因是業(yè)務(wù)工作需要。

(三)“三公”經(jīng)費實物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為1輛;國內(nèi)公務(wù)接待2批次12人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門人均接待費171.75元,車均購置費0.00萬元,車均維護費2.00萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

本年度會議費支出0.12萬元,較上年決算數(shù)減少0.32萬元,下降72.7%,主要原因是根據(jù)中央八項規(guī)定及業(yè)務(wù)工作實際情況,減少會議費支出。本年度培訓(xùn)費支出2.30萬元,較上年決算數(shù)增加1.32萬元,增長134.7%,主要原因是根據(jù)單位業(yè)務(wù)工作實際需要,培訓(xùn)人次增加,導(dǎo)致培訓(xùn)費增加。

(二)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

按照部門決算列報口徑,我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日,本單位共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(套)。

(四)政府采購支出說明

2022年度本單位未發(fā)生政府采購事項,無相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

(一)單位自評情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本單位對12個項目開展了績效自評,其中,以填報自評表形式開展一般項目自評12個,涉及資金523.75萬元;以重點自評或委托第三方出具報告的方式開展績效評價0個。

本單位屬于二級預(yù)算單位,未編制2022年度部門整體績效。本單位2022年度沒有重點績效評價項目。

區(qū)文物管理所2022年度項目支出績效自評表

序號

項目

名稱

指標名稱

指標

性質(zhì)

指標值

計量單位

指標權(quán)重

全年

完成值

指標

得分

說明

自評

得分

1

博物館運行經(jīng)費

臨聘人員工資及社保

=

15

10

15

10


80

臨聘人員工資及社保

=

15

10

15

10


臨聘人員工資及社保發(fā)放時間

=

2022

10

2022

10


臨聘人員工資及社保

=

61.18

萬元

20

13.18

0

全年預(yù)算數(shù)調(diào)整為13.18萬元,全年執(zhí)行數(shù)13.18萬元。

臨聘人員滿意率

95

%

10

95

10


博物館可持續(xù)運行率

95

%

20

95

20


臨聘人員滿意度

95

%

10

95

10


(二)部門重點績效評價情況

本單位2022年度沒有重點績效評價項目。

(三)財政績效評價情況

因財政重點績效評價工作暫未結(jié)束,后續(xù)由區(qū)財政局統(tǒng)一公開。

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

(五)使用非財政撥款結(jié)余:指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-68517740。

?

附件:1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

8.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

9.機構(gòu)運行信息表


附件1

收入支出決算總表




公開01表

公開部門:重慶市九龍坡區(qū)文物管理所(巴人博物館)



單位:萬元

收入

支出

項目

決算數(shù)

功能分類科目

決算數(shù)

一、一般公共預(yù)算財政撥款收入

735.91

一、一般公共服務(wù)支出

0.00

二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入

51.39

二、外交支出

0.00

三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入

0.00

三、國防支出

0.00

四、上級補助收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、事業(yè)收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、經(jīng)營收入

0.00

六、科學(xué)技術(shù)支出

1.00

七、附屬單位上繳收入

0.00

七、文化旅游體育與傳媒支出

675.68

八、其他收入

0.00

八、社會保障和就業(yè)支出

28.51



九、衛(wèi)生健康支出

10.66



十、節(jié)能環(huán)保支出

0.00



十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

51.39



十二、農(nóng)林水支出

0.00



十三、交通運輸支出

0.00



十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

0.00



十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

0.00



十六、金融支出

0.00



十七、援助其他地區(qū)支出

0.00



十八、自然資源海洋氣象等支出

0.00



十九、住房保障支出

20.07



二十、糧油物資儲備支出

0.00



二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

0.00



二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

0.00



二十三、其他支出

0.00



二十四、債務(wù)還本支出

0.00



二十五、債務(wù)付息支出

0.00



二十六、抗疫特別國債安排的支出

0.00

本年收入合計

787.30

本年支出合計

787.30

????使用非財政撥款結(jié)余

0.00

????結(jié)余分配

0.00

????年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

0.00

????年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

0.00

總計

787.30

總計

787.30

備注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等情況。

?

?

?

附件2

收入決算表








公開02表

公開部門:重慶市九龍坡區(qū)文物管理所(巴人博物館)

單位:萬元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

小計

其中:教育收費

合計

787.30

787.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科學(xué)技術(shù)支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20607

科學(xué)技術(shù)普及

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060799

??其他科學(xué)技術(shù)普及支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游體育與傳媒支出

675.68

675.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20702

文物

675.68

675.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070204

??文物保護

8.87

8.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070205

??博物館

284.74

284.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070299

??其他文物支出

382.07

382.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業(yè)支出

28.50

28.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

28.50

28.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

??機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

13.28

13.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

??機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

6.80

6.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

??其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

8.42

8.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

衛(wèi)生健康支出

10.65

10.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

10.65

10.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

??事業(yè)單位醫(yī)療

8.81

8.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

??其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

1.84

1.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

51.39

51.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出

51.39

51.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120899

??其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出

51.39

51.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

20.06

20.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

20.06

20.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

??住房公積金

17.65

17.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

??購房補貼

2.41

2.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

備注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

?

?

?

?

附件3

支出決算表










公開03表

公開部門:重慶市九龍坡區(qū)文物管理所(巴人博物館)


單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經(jīng)營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

合計

787.30

263.55

523.75

0.00

0.00

0.00

206

科學(xué)技術(shù)支出

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

20607

科學(xué)技術(shù)普及

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

2060799

??其他科學(xué)技術(shù)普及支出

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游體育與傳媒支出

675.68

204.32

471.36

0.00

0.00

0.00

20702

文物

675.68

204.32

471.36

0.00

0.00

0.00

2070204

??文物保護

8.87

0.00

8.87

0.00

0.00

0.00

2070205

??博物館

284.74

0.00

284.74

0.00

0.00

0.00

2070299

??其他文物支出

382.07

204.32

177.75

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業(yè)支出

28.50

28.50

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

28.50

28.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

??機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

13.28

13.28

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

??機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

6.80

6.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

??其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

8.42

8.42

0.00

0.00

0.00

0.00

210

衛(wèi)生健康支出

10.65

10.65

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

10.65

10.65

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

??事業(yè)單位醫(yī)療

8.81

8.81

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

??其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

1.84

1.84

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

51.39

0.00

51.39

0.00

0.00

0.00

21208

國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出

51.39

0.00

51.39

0.00

0.00

0.00

2120899

??其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出

51.39

0.00

51.39

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

20.06

20.06

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

20.06

20.06

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

??住房公積金

17.65

17.65

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

??購房補貼

2.41

2.41

0.00

0.00

0.00

0.00

備注:本表反映部門本年度各項支出情況。

?

?

?

?

附件4

財政撥款收入支出決算總表






公開04表

公開部門:重慶市九龍坡區(qū)文物管理所(巴人博物館)

單位:萬元

收 ????入

支 ????出

項 ???目

決算數(shù)

功能分類科目

決算數(shù)

小計

一般公共預(yù)算財政撥款

政府性基金預(yù)算財政撥款

國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款

一、一般公共預(yù)算財政撥款

735.91

一、一般公共服務(wù)支出

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金預(yù)算財政撥款

51.39

二、外交支出

0.00

0.00

0.00

0.00

三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款

0.00

三、國防支出

0.00

0.00

0.00

0.00



四、公共安全支出

0.00

0.00

0.00

0.00



五、教育支出

0.00

0.00

0.00

0.00



六、科學(xué)技術(shù)支出

1.00

1.00

0.00

0.00



七、文化旅游體育與傳媒支出

675.68

675.68

0.00

0.00



八、社會保障和就業(yè)支出

28.51

28.51

0.00

0.00



九、衛(wèi)生健康支出

10.66

10.66

0.00

0.00



十、節(jié)能環(huán)保支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

51.39

0.00

51.39

0.00



十二、農(nóng)林水支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十三、交通運輸支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十六、金融支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十七、援助其他地區(qū)支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十八、自然資源海洋氣象等支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十九、住房保障支出

20.07

20.07

0.00

0.00



二十、糧油物資儲備支出

0.00

0.00

0.00

0.00



二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

0.00

0.00

0.00

0.00



二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

0.00

0.00

0.00

0.00



二十三、其他支出

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合計

787.30

二十四、債務(wù)還本支出

0.00

0.00

0.00

0.00

年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

0.00

二十五、債務(wù)付息支出

0.00

0.00

0.00

0.00

一、一般公共預(yù)算財政撥款

0.00

二十六、抗疫特別國債安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金預(yù)算財政撥款

0.00

本年支出合計

787.30

735.91

51.39

0.00

三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款

0.00

年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

0.00

0.00

0.00

0.00

總計

787.30

總計

787.30

735.91

51.39

0.00

備注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

?

?

附件5

一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表







公開05表

公開部門:重慶市九龍坡區(qū)文物管理所(巴人博物館)






單位:萬元

項目

本年支出

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

合計

基本支出

項目支出

合計

735.91

263.55

472.36

206

科學(xué)技術(shù)支出

1.00

0.00

1.00

20607

科學(xué)技術(shù)普及

1.00

0.00

1.00

2060799

??其他科學(xué)技術(shù)普及支出

1.00

0.00

1.00

207

文化旅游體育與傳媒支出

675.68

204.32

471.36

20702

文物

675.68

204.32

471.36

2070204

??文物保護

8.87

0.00

8.87

2070205

??博物館

284.74

0.00

284.74

2070299

??其他文物支出

382.07

204.32

177.75

208

社會保障和就業(yè)支出

28.50

28.50

0.00

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

28.50

28.50

0.00

2080505

??機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

13.28

13.28

0.00

2080506

??機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

6.80

6.80

0.00

2080599

??其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

8.42

8.42

0.00

210

衛(wèi)生健康支出

10.65

10.65

0.00

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

10.65

10.65

0.00

2101102

??事業(yè)單位醫(yī)療

8.81

8.81

0.00

2101199

??其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

1.84

1.84

0.00

221

住房保障支出

20.06

20.06

0.00

22102

住房改革支出

20.06

20.06

0.00

2210201

??住房公積金

17.65

17.65

0.00

2210203

??購房補貼

2.41

2.41

0.00

備注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

?

?

?

?

?

附件6

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表









公開06表

公開部門:重慶市九龍坡區(qū)文物管理所(巴人博物館)




單位:萬元

人員經(jīng)費

公用經(jīng)費

經(jīng)濟分類科目編碼

經(jīng)濟分類科目(按“款”級功能分類科目)

金額

經(jīng)濟分類科目編碼

經(jīng)濟分類科目(按“款”級功能分類科目)

金額

經(jīng)濟分類科目編碼

經(jīng)濟分類科目(按“款”級功能分類科目)

金額

301

工資福利支出

219.18

302

商品和服務(wù)支出

35.94

310

資本性支出

0.00

30101

??基本工資

49.94

30201

??辦公費

4.18

31001

??房屋建筑物購建

0.00

30102

??津貼補貼

4.04

30202

??印刷費

0.00

31002

??辦公設(shè)備購置

0.00

30103

??獎金

0.00

30203

??咨詢費

0.00

31003

??專用設(shè)備購置

0.00

30106

??伙食補助費

0.00

30204

??手續(xù)費

0.00

31005

??基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

0.00

30107

??績效工資

99.88

30205

??水費

0.01

31006

??大型修繕

0.00

30108

??機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費

13.28

30206

??電費

0.67

31007

??信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新

0.00

30109

??職業(yè)年金繳費

6.80

30207

??郵電費

4.39

31008

??物資儲備

0.00

30110

??職工基本醫(yī)療保險繳費

10.66

30208

??取暖費

0.00

31009

??土地補償

0.00

30111

??公務(wù)員醫(yī)療補助繳費

0.00

30209

??物業(yè)管理費

0.03

31010

??安置補助

0.00

30112

??其他社會保障繳費

7.91

30211

??差旅費

0.00

31011

??地上附著物和青苗補償

0.00

30113

??住房公積金

17.65

30212

??因公出國(境)費用

0.00

31012

??拆遷補償

0.00

30114

??醫(yī)療費

0.00

30213

??維修(護)費

0.00

31013

??公務(wù)用車購置

0.00

30199

??其他工資福利支出

9.00

30214

??租賃費

0.00

31019

??其他交通工具購置

0.00

303

對個人和家庭的補助

8.43

30215

??會議費

0.00

31021

??文物和陳列品購置

0.00

30301

??離休費

0.00

30216

??培訓(xùn)費

1.89

31022

??無形資產(chǎn)購置

0.00

30302

??退休費

0.00

30217

??公務(wù)接待費

0.00

31099

??其他資本性支出

0.00

30303

??退職(役)費

0.00

30218

??專用材料費

0.00

312

對企業(yè)補助

0.00

30304

??撫恤金

0.00

30224

??被裝購置費

0.00

31201

??資本金注入

0.00

30305

??生活補助

7.83

30225

??專用燃料費

0.00

31203

??政府投資基金股權(quán)投資

0.00

30306

??救濟費

0.00

30226

??勞務(wù)費

0.85

31204

??費用補貼

0.00

30307

??醫(yī)療費補助

0.60

30227

??委托業(yè)務(wù)費

1.84

31205

??利息補貼

0.00

30308

??助學(xué)金

0.00

30228

??工會經(jīng)費

6.08

31299

??其他對企業(yè)補助

0.00

30309

??獎勵金

0.00

30229

??福利費

5.60

399

其他支出

0.00

30310

??個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼

0.00

30231

??公務(wù)用車運行維護費

0.91

39907

國家賠償費用支出

0.00

30311

??代繳社會保險費

0.00

30239

??其他交通費用

0.03

39908

對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

0.00

30399

??其他個人和家庭的補助支出

0.00

30240

??稅金及附加費用

0.10

39909

經(jīng)常性贈與

0.00




30299

??其他商品和服務(wù)支出

9.35

39910

資本性贈與

0.00




307

債務(wù)利息及費用支出

0.00

39999

其他支出

0.00




30701

??國內(nèi)債務(wù)付息

0.00







30702

??國外債務(wù)付息

0.00







30703

??國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用

0.00







30704

??國外債務(wù)發(fā)行費用

0.00




人員經(jīng)費合計

227.61

公用經(jīng)費合計

35.94

注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。

附件7

政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表







公開07表

公開部門:重慶市九龍坡區(qū)文物管理所(巴人博物館)



單位:萬元

項目

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

合計

基本支出

項目支出

合計

0.00

51.39

51.39

0.00

51.39

0.00

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

0.00

51.39

51.39

0.00

51.39

0.00

21208

國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出

0.00

51.39

51.39

0.00

51.39

0.00

2120899

??其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出

0.00

51.39

51.39

0.00

51.39

0.00

備注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

?

?附件8

國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表







公開08表

公開部門:重慶市九龍坡區(qū)文物管理所(巴人博物館)






單位:萬元

項目

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

合計









備注:本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。

本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出,故本表無數(shù)據(jù)。

?

?

?

附件9

機構(gòu)運行信息表







公開09表

公開部門:重慶市九龍坡區(qū)文物管理所(巴人博物館) ????????????????????????????????????????????????????????????????????單位:萬元

項 ?目

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

決算數(shù)

項 ?目

決算數(shù)

一、“三公”經(jīng)費支出

四、機關(guān)運行經(jīng)費

0.00

??(一)支出合計

0.00

2.20

2.20

??(一)行政單位

0.00

?????1.因公出國(境)費

0.00

0.00

0.00

??(二)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位

0.00

?????2.公務(wù)用車購置及運行維護費

0.00

2.00

2.00

五、資產(chǎn)信息

??????(1)公務(wù)用車購置費

0.00

0.00

0.00

??(一)車輛數(shù)合計(輛)

1

??????(2)公務(wù)用車運行維護費

0.00

2.00

2.00

?????1.副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車

0

?????3.公務(wù)接待費

0.00

0.21

0.21

?????2.主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車

0

??????(1)國內(nèi)接待費

0.21

?????3.機要通信用車

1

???????????其中:外事接待費

0.00

?????4.應(yīng)急保障用車

0

??????(2)國(境)外接待費

0.00

?????5.執(zhí)法執(zhí)勤用車

0

??(二)相關(guān)統(tǒng)計數(shù)

?????6.特種專業(yè)技術(shù)用車

0

?????1.因公出國(境)團組數(shù)(個)

0

?????7.離退休干部用車

0

?????2.因公出國(境)人次數(shù)(人)

0

?????8.其他用車

0

?????3.公務(wù)用車購置數(shù)(輛)

0

??(二)單價100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)

0

?????4.公務(wù)用車保有量(輛)

1

六、政府采購支出信息

?????5.國內(nèi)公務(wù)接待批次(個)

2

??(一)政府采購支出合計

0.00

????????其中:外事接待批次(個)

0

?????1.政府采購貨物支出

0.00

?????6.國內(nèi)公務(wù)接待人次(人)

12

?????2.政府采購工程支出

0.00

????????其中:外事接待人次(人)

0

?????3.政府采購服務(wù)支出

0.00

?????7.國(境)外公務(wù)接待批次(個)

0

??(二)政府采購授予中小企業(yè)合同金額

0.00

?????8.國(境)外公務(wù)接待人次(人)

0

????????其中:授予小微企業(yè)合同金額

0.00

二、會議費

0.12



三、培訓(xùn)費

2.30



備注:本表反應(yīng)部門本年度“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中:年初預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初部門預(yù)算批復(fù)數(shù),全年預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費全年預(yù)算數(shù),反應(yīng)按照規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù);決算數(shù)是包括當年一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。

257004區(qū)文管所2022年度部門決算情況說明.pdf

?


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