[ 索引號 ] | 11500107009293137E/2025-00051 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)民政局 | ||
[ 成文日期 ] | 2025-01-24 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-24 |
重慶市九龍坡區(qū)救助管理站2025年單位預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
為轄區(qū)內(nèi)流浪乞討人員提供救助服務(wù)。受委托承辦社會救助具體事務(wù);開展未成年人社會保護(hù)工作;開展救助突發(fā)事件處置工作;開展家庭暴力臨時救助工作。
(二)單位構(gòu)成
本站設(shè)站長辦公室、副站長辦公司、業(yè)務(wù)室、內(nèi)勤室、辦公室、財務(wù)室、心理咨詢室、圖書室、值班室、保安室、食堂、廚房、成年男性救助區(qū)、成年女性救助區(qū)、未成年保護(hù)區(qū)、殘疾障礙人士救助區(qū)、社工室。從預(yù)算單位構(gòu)成看,本部門是2024年度預(yù)算編制的區(qū)民政局二級預(yù)算單位。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)378.12萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款378.12萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2024年減少88.57萬元,主要是公用經(jīng)費和項目經(jīng)費減少。
(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)378.12萬元,其中:一般公共服務(wù)支出預(yù)算0萬元,教育支出預(yù)算0萬元,社會保障和就業(yè)支出預(yù)算335.47萬元,衛(wèi)生健康支出預(yù)算18.92萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元,住房保障支出預(yù)算23.73萬元,支出較2024年減少88.57萬元,主要是公用經(jīng)費和項目經(jīng)費減少。
三、單位預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入378.12萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出378.12萬元,比2024年減少88.57萬元。其中:基本支出358.12萬元,比2024年減少42.57萬元,主要原因是減人減資;項目支出20萬元,比2024年減少46萬元,主要原因是項目減少。
重慶市九龍坡區(qū)救助管理站2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算4萬元,比2024年減少2萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2024年減少0萬元,主要原因是本單位無因公出國(境)安排;公務(wù)接待費1萬元,比2024年減少0萬元,主要原因是厲行節(jié)約,嚴(yán)控公務(wù)接待支出;公務(wù)用車運行維護(hù)費3萬元,比2024年減少2萬元,公務(wù)用車購置費0萬元,比2024年減少0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。2025年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費378.12萬元,比上年減少88.57萬元,主要是公用經(jīng)費和項目經(jīng)費減少。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
2.政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款20萬元。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月,本單位共有車輛2輛,應(yīng)急保障用車2輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
?
部門預(yù)算公開聯(lián)系人:任民,聯(lián)系方式:023-68065132
???????附件:1.2025年九龍坡區(qū)救助管理站單位財政撥款收支總表
2.2025年九龍坡區(qū)救助管理站一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表
3.2025年九龍坡區(qū)救助管理站一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表
4.2025年九龍坡區(qū)救助管理站一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表(政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
5.2025年九龍坡區(qū)救助管理站一般公共預(yù)算三公經(jīng)費支出表
6.2025年九龍坡區(qū)救助管理站政府性基金預(yù)算支出表
7.2025年九龍坡區(qū)救助管理站單位收支總表
8.2025年九龍坡區(qū)救助管理站單位收入總表
9.2025年九龍坡區(qū)救助管理站單位支出總表(功能科目分類到項)
10.2025年九龍坡區(qū)救助管理站一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表(部門經(jīng)濟(jì)分類科目)
11.2025年九龍坡區(qū)救助管理站一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表(政府經(jīng)濟(jì)分類科目)
?????????12.2025年九龍坡區(qū)救助管理站政府采購明細(xì)表
?????????13.2025年九龍坡區(qū)救助管理站項目績效目標(biāo)表
?
?
附件1
重慶市九龍坡區(qū)救助管理站財政撥款收支總表 | ||||||
單位:萬元 | ||||||
收入 |
支出 | |||||
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
一、本年收入 |
378.12 |
一、本年支出 |
378.12 |
378.12 |
|
|
一般公共預(yù)算資金 |
378.12 |
社會保障和就業(yè)支出 |
335.47 |
335.47 |
|
|
政府性基金預(yù)算資金 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
18.92 |
18.92 |
|
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
|
住房保障支出 |
23.73 |
23.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
|
|
一般公共預(yù)算撥款 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算撥款 |
|
|
|
|
|
|
國有資本經(jīng)營收入 |
|
|
|
|
|
|
收入合計 |
378.12 |
支出合計 |
378.12 |
378.12 |
|
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附件2
重慶市九龍坡區(qū)救助站一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
功能分類科目 |
2025年預(yù)算數(shù) | |||
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
378.12 |
358.12 |
20.00 | |
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
335.47 |
315.47 |
20.00 |
20802 |
民政管理事務(wù) |
267.14 |
247.14 |
20.00 |
2080201 |
行政運行 |
247.14 |
247.14 |
|
2080202 |
一般行政管理事務(wù) |
20.00 |
|
20.00 |
2080299 |
其他民政管理事務(wù)支出 |
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
68.33 |
68.33 |
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
24.07 |
24.07 |
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
12.03 |
12.03 |
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
32.22 |
32.22 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
18.92 |
18.92 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
18.92 |
18.92 |
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
12.79 |
12.79 |
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補助 |
3.88 |
3.88 |
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
2.26 |
2.26 |
|
221 |
住房保障支出 |
23.73 |
23.73 |
|
22102 |
住房改革支出 |
27.75 |
27.75 |
|
2210201 |
住房公積金 |
20.76 |
20.76 |
|
2210203 |
購房補貼 |
2.97 |
2.97 |
|
?
附件3
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重慶市九龍坡區(qū)救助站 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表 | ||||
(部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目) | ||||
|
|
|
|
單位:萬元 |
經(jīng)濟(jì)分類科目 |
2025年基本支出 | |||
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
人員經(jīng)費 |
日常公用經(jīng)費 |
合計 |
358.12 |
280.68 |
77.44 | |
301 |
工資福利支出 |
269.94 |
254.94 |
15.00 |
30101 |
基本工資 |
55.56 |
55.56 |
|
30102 |
津貼補貼 |
44.12 |
44.12 |
|
30103 |
獎金 |
76.28 |
76.28 |
|
30106 |
伙食補助費 |
15.00 |
|
15.00 |
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
24.07 |
24.07 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
12.03 |
12.03 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
12.79 |
12.79 |
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 |
2.08 |
2.08 |
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
2.71 |
2.71 |
|
30113 |
住房公積金 |
20.76 |
20.76 |
|
30114 |
醫(yī)療費 |
1.95 |
1.95 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
2.60 |
2.60 |
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
54.78 |
|
54.78 |
30201 |
辦公費 |
5.00 |
|
5.00 |
30205 |
水費 |
0.39 |
|
0.39 |
30206 |
電費 |
0.91 |
|
0.91 |
30207 |
郵電費 |
2.00 |
|
2.00 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
2.43 |
|
2.43 |
30213 |
維修(護(hù))費 |
5.00 |
|
5.00 |
30215 |
會議費 |
1.00 |
|
1.00 |
30216 |
培訓(xùn)費 |
1.52 |
|
1.52 |
30217 |
公務(wù)接待費 |
1.00 |
|
1.00 |
30226 |
勞務(wù)費 |
1.20 |
|
1.20 |
30228 |
工會經(jīng)費 |
10.03 |
|
10.03 |
30229 |
福利費 |
3.04 |
|
3.04 |
30231 |
公務(wù)用車運行維護(hù)費 |
3.00 |
|
3.00 |
30239 |
其他交通費用 |
9.65 |
|
9.65 |
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
8.61 |
|
8.61 |
303 |
對個人和家庭的補助 |
33.40 |
25.74 |
7.66 |
30305 |
生活補助 |
30.25 |
23.94 |
6.31 |
30307 |
醫(yī)療費補助 |
3.15 |
1.80 |
1.35 |
附件4
重慶市九龍坡區(qū)救助站一般 公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表 | ||
(政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目) | ||
|
|
單位:萬元 |
政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目 |
基本支出 | |
科目編碼 |
科目名稱 | |
合計 |
358.12 | |
501 |
機(jī)關(guān)工資福利支出 |
269.94 |
50101 |
工資獎金津補貼 |
175.96 |
50102 |
社會保障繳費 |
53.68 |
50103 |
住房公積金 |
20.76 |
50199 |
其他工資福利支出 |
19.55 |
502 |
機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
54.78 |
50201 |
辦公經(jīng)費 |
33.44 |
50202 |
會議費 |
1.00 |
50203 |
培訓(xùn)費 |
1.52 |
50205 |
委托業(yè)務(wù)費 |
1.20 |
50206 |
公務(wù)接待費 |
1.00 |
50208 |
公務(wù)用車運行維護(hù)費 |
3.00 |
50209 |
維修(護(hù))費 |
5.00 |
50299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
8.61 |
509 |
對個人和家庭的補助 |
33.40 |
50901 |
社會福利和救助 |
33.40 |
?
附件5
重慶市九龍坡區(qū)救助管理站一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 | |||||
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
2025年預(yù)算數(shù) | |||||
合計 |
因公出國(境)費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 | ||
小計 |
公務(wù)用車購置費 |
公務(wù)用車運行費 | |||
4.00 |
|
3.00 |
|
3.00 |
1.00 |
?
附件6
重慶市九龍坡區(qū)救助管理站政府性基金預(yù)算支出表 | ||||
|
|
|
|
單位:萬元 |
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算財政撥款支出 | ||
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
合計 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件7
重慶市九龍坡區(qū)救助管理站單位收支總表 | |||
|
|
|
單位:萬元 |
收入 |
支出 | ||
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
預(yù)算數(shù) |
合計 |
378.12 |
合計 |
378.12 |
一般公共預(yù)算資金 |
378.12 |
社會保障和就業(yè)支出 |
335.47 |
政府性基金預(yù)算資金 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
18.92 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
|
住房保障支出 |
23.73 |
財政專戶管理資金 |
|
|
|
事業(yè)收入資金 |
|
|
|
上級補助收入資金 |
|
|
|
附屬單位上繳收入資金 |
|
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
|
|
|
其他收入資金 |
|
|
|
附件8
重慶市九龍坡區(qū)救助站部門收入總表 單位:萬元 | |||||||||||
科目 |
總計 |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 | |
科目編碼 |
科目名稱 | ||||||||||
合計 |
378.12 |
378.12 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
335.47 |
335.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20802 |
民政管理事務(wù) |
267.14 |
267.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080201 |
行政運行 |
247.14 |
247.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080202 |
一般行政管理事務(wù) |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
68.33 |
68.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
24.07 |
24.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
12.03 |
12.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
32.22 |
32.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
18.92 |
18.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
18.92 |
18.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
12.79 |
12.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補助 |
3.88 |
3.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
2.26 |
2.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
23.73 |
23.73 |
|
|
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|
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22102 |
住房改革支出 |
23.73 |
23.73 |
|
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2210201 |
住房公積金 |
20.76 |
20.76 |
|
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2210203 |
購房補貼 |
2.97 |
2.97 |
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附件9
重慶市九龍坡區(qū)救助站部門支出總表 | ||||
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單位:萬元 |
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
378.12 |
358.12 |
20.00 | |
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
335.47 |
315.47 |
20.00 |
20802 |
民政管理事務(wù) |
267.14 |
247.14 |
20.00 |
2080201 |
行政運行 |
247.14 |
247.14 |
|
2080202 |
一般行政管理事務(wù) |
20.00 |
|
20.00 |
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
68.33 |
68.33 |
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
24.07 |
24.07 |
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
12.03 |
12.03 |
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
32.22 |
32.22 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
18.92 |
18.92 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
18.92 |
18.92 |
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
12.79 |
12.79 |
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補助 |
3.88 |
3.88 |
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
2.26 |
2.26 |
|
221 |
住房保障支出 |
23.73 |
23.73 |
|
22102 |
住房改革支出 |
23.73 |
23.73 |
|
2210201 |
住房公積金 |
20.76 |
20.76 |
|
2210203 |
購房補貼 |
2.97 |
2.97 |
|
附件10
重慶市九龍坡區(qū)救助站 一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表 | ||
(部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目) | ||
|
|
單位:萬元 |
政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目 |
項目支出 | |
科目編碼 |
科目名稱 | |
合計 |
20.00 | |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
20.00 |
30201 |
辦公費 |
5.00 |
30226 |
勞務(wù)費 |
15.00 |
?
附件11
?
重慶市九龍坡區(qū)救助站一般 公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表 | ||
(政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目) | ||
|
|
單位:萬元 |
政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目 |
項目支出 | |
科目編碼 |
科目名稱 | |
合計 |
20.00 | |
502 |
機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
20.00 |
50201 |
辦公經(jīng)費 |
5.00 |
50205 |
委托業(yè)務(wù)費 |
15.00 |
附件12
重慶市九龍坡區(qū)救助站政府采購明細(xì)表 | |||||||||||||||||||||||||
金額單位:元 |
|||||||||||||||||||||||||
部門單位 |
項目編碼 |
項目名稱 |
功能科目 |
政府經(jīng)濟(jì)科目 |
部門經(jīng)濟(jì)科目 |
是否政府采購 |
項目狀態(tài) |
總計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 |
||||||||||||
小計 |
一般公共預(yù)算 |
一般債券 |
外國政府和國際組織貸款 |
外國政府和國際組織贈款 |
小計 |
政府性基金預(yù)算 |
專項債券 |
小計 |
事業(yè)收入資金 |
上級補助收入資金 |
附屬單位上繳收入資金 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
其他收入資金 |
||||||||||||
|
|
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|
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|
合計: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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?
附件13
2025年重慶市九龍坡區(qū)救助站項目支出績效目標(biāo)申報表 |
||||||||||||||||
單位信息: |
332004-重慶市九龍坡區(qū)救助管理站 |
項目名稱: |
區(qū)未成年人保護(hù)中心運營經(jīng)費 |
職能職責(zé)與活動: |
0604-其他民政管理事務(wù)/06-其他公益事業(yè) | |||||||||||
主管部門: |
332-重慶市九龍坡區(qū)民政局 |
項目經(jīng)辦人: |
任民 |
項目總額: |
20.00 | |||||||||||
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%): |
10 |
項目經(jīng)辦人電話: |
68065132 |
其中: |
財政資金: |
20.00 | ||||||||||
整體目標(biāo): |
保障群眾生活 |
財政專戶管理資金: |
0 | |||||||||||||
單位資金: |
0 | |||||||||||||||
社會投入資金: |
0 | |||||||||||||||
銀行貸款: |
0 | |||||||||||||||
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
歷史參考值 |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
權(quán)重(%) |
備注 |
|
|
|
|
|
| ||
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
兒童受益人數(shù) |
≥ |
|
2 |
名 |
30 |
|
|
|
|
|
|
| ||
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
兒童督導(dǎo)員、兒童主任培訓(xùn)覆蓋率jlp |
= |
|
100 |
% |
30 |
|
|
|
|
|
|
| ||
效益指標(biāo) |
社會效益 |
農(nóng)村留守兒童、困境兒童納入民政監(jiān)測覆蓋率jlp |
= |
|
100 |
% |
20 |
|
|
|
|
|
|
| ||
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
民政服務(wù)對象滿意度jlp |
≥ |
|
80 |
% |
10 |
|
|
|
|
|
|
| ||
?
?
重慶市九龍坡區(qū)救助管理站2025年單位預(yù)算情況說明.docx