[ 索引號 ] | 11500107009293137E/2023-00217 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
[ 發(fā)布機構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)民政局 | ||
[ 成文日期 ] | 2023-11-03 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-11-03 |
重慶市九龍坡區(qū)民政局(本級)2022年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
(一)職能職責(zé)
區(qū)民政局主要負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行民政工作法律、法規(guī)和方針政策,編制全區(qū)民政事業(yè)中、長期發(fā)展規(guī)劃。負(fù)責(zé)全區(qū)性社團和區(qū)內(nèi)行業(yè)性社團的審批、登記和管理工作;擬訂全區(qū)社會救助規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn),健全城鄉(xiāng)社會救助體系;負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時救助、生活無著流浪乞討人員救助工作;擬訂城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)治理政策,指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè),提出加強和改進城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議,推動基層民主政治建設(shè);負(fù)責(zé)社會福利、養(yǎng)老、兒童收養(yǎng)、流浪救助和殯葬服務(wù)機構(gòu)的安全監(jiān)督管理;承辦本轄區(qū)的行政區(qū)劃工作。負(fù)責(zé)全區(qū)鎮(zhèn)、街道、村委會(社區(qū)居委會)轄區(qū)的設(shè)立、撤銷、更名和變更的審核報批;組織本轄區(qū)的行政區(qū)域邊界勘界工作,承辦轄區(qū)邊界爭議的調(diào)處事務(wù);主管轄區(qū)地名工作,實施地名管理法規(guī);主管全區(qū)婚姻登記工作,推進婚俗改革;負(fù)責(zé)推行全區(qū)殯葬改革,指導(dǎo)殯葬服務(wù)機構(gòu)的管理工作;統(tǒng)籌推進、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作,擬訂養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實施,承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作;擬訂殘疾人權(quán)益保護政策,統(tǒng)籌推進殘疾人福利制度建設(shè)和康復(fù)輔助器具產(chǎn)業(yè)發(fā)展;擬訂兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護政策、標(biāo)準(zhǔn),健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛服務(wù)體系和困境兒童保障制度;發(fā)展全區(qū)慈善事業(yè),指導(dǎo)社會捐助工作,負(fù)責(zé)福利彩票管理工作;擬訂社會工作、志愿服務(wù)政策和標(biāo)準(zhǔn),會同有關(guān)部門推進全區(qū)社會工作人才隊伍建設(shè)和志愿者隊伍建設(shè)。
(二)機構(gòu)設(shè)置
九龍坡區(qū)民政局由局機關(guān)(內(nèi)設(shè)5個科室)和6個直屬事業(yè)單位組成(區(qū)救助管理站;區(qū)低保服務(wù)中心;區(qū)婚姻登記處;區(qū)老年大學(xué);區(qū)社會福利指導(dǎo)中心;區(qū)養(yǎng)老服務(wù)中心)。
(三)單位構(gòu)成
我單位是民政局下屬行政單位。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計10,647.53萬元,支出總計10,647.53萬元。收支較上年決算數(shù)增加79.60萬元,增長0.8%,主要原因是其他支出增加147.49萬元,住房公積金支出減少67.71萬元。
2.收入情況。2022年度收入合計10,647.53萬元,較上年決算數(shù)增加79.60萬元,增長0.8%,主要原因是其他支出增加147.49萬元,住房公積金支出減少67.71萬元。其中:財政撥款收入10,647.53萬元,占100%。此外,使用非財政撥款結(jié)余0.00萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
3.支出情況。2022年度支出合計10,647.53萬元,較上年決算增加79.60萬元,增長0.8%,主要原因是其他支出增加147.49萬元,住房公積金支出減少67.71萬元。其中:基本支出711.15萬元,占6.7%;項目支出9,936.38萬元,占93.3%。此外,結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,2022年度年末無結(jié)余。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計10,647.53萬元。與2021年相比,財政撥款收、支總計各增加79.60萬元,增長0.8%。主要原因是其他支出增加147.49萬元,住房公積金支出減少67.71萬元。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入9,520.24萬元,較上年決算數(shù)增加181.45萬元,增長1.9%。主要原因是其他支出增加249.34萬元,住房公積金支出減少67.71萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加2,103.24萬元,增長28.4%。主要原因是社會保障和就業(yè)支出增加1,809.89萬元,其他支出增加249.34萬元。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出9,520.24萬元,較上年決算數(shù)增加181.45萬元,增長1.9%。主要原因是其他支出增加249.34萬元,住房公積金支出減少67.71萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加2,103.24萬元,增長28.4%。主要原因是社會保障和就業(yè)支出增加1,809.89萬元,其他支出增加249.34萬元。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款無結(jié)余。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:
(1)一般公共服務(wù)支出7.00萬元,占0.1%,較年初預(yù)算數(shù)增加7.00萬元,增長%,主要原因是增加了招商引資項目。
(2)文化旅游體育與傳媒支出28.71萬元,占0.3%,較年初預(yù)算數(shù)增加28.71萬元,增長%,主要原因是增加了未成年人保護宣傳項目。
(3)社會保障與就業(yè)支出9,176.80萬元,占96.4%,較年初預(yù)算數(shù)增加1,809.90萬元,增長24.6%,主要原因是最低生活保障預(yù)算增加1,739.85萬元。
(4)衛(wèi)生健康支出22.64萬元,占0.2%,較年初預(yù)算數(shù)增加2.49萬元,增長12.4%,主要原因是醫(yī)保標(biāo)準(zhǔn)提高。
(5)住房保障支出35.76萬元,占0.4%,較年初預(yù)算數(shù)增加5.82萬元,增長19.4%,主要原因是繳費基數(shù)變更。
(6)其他支出249.34萬元,占2.3%,較年初預(yù)算數(shù)增加249.34萬元,增長100%,主要原因是增加了未成年人保護中心項目。
(四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出711.15萬元。其中:人員經(jīng)費581.62萬元,較上年決算數(shù)減少647.50萬元,下降52.7%,主要原因是原下屬單位獨立核算,人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、醫(yī)療保險、住房公積金等。公用經(jīng)費129.53萬元,較上年決算數(shù)減少96.10萬元,下降42.6%,主要原因是壓縮了開支,公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費等。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。
2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入1,127.29萬元,較上年決算數(shù)減少101.85萬元,下降8.3%,主要原因是減少了養(yǎng)老支出。本年支出1,127.29萬元,較上年決算數(shù)減少101.85萬元,下降8.3%,主要原因是減少了養(yǎng)老支出。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。
本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費支出共計8.06萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少2.94萬元,下降26.7%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制三公經(jīng)費,全年實際支出較預(yù)算有所下降。較上年支出數(shù)減少0.61萬元,下降7%,主要原因是壓縮開支。
(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況
2022年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元,費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,較上年支出數(shù)增加0.00萬元,本單位2022年度無因公出國(境)費用。
公務(wù)車購置費0.00萬元,費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,較上年支出數(shù)增加0.00萬元,本單位2022年度無公務(wù)車購置費。
公務(wù)車運行維護費7.48萬元,主要用于公務(wù)用車的保險費,燃油費,維修費等支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.52萬元,下降6.5%,主要原因是本單位合理安排公務(wù)用車減少使用次數(shù),增加了使用效率,燃油費、維修費開支減少。較上年支出數(shù)減少0.59萬元,下降7.3%,主要原因是壓縮開支。
公務(wù)接待費0.58萬元,主要用于交流學(xué)習(xí)。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.42萬元,下降80.7%,較上年支出數(shù)減少0.01萬元,下降1.7%,主要原因是強化公務(wù)接待支出管理。
(三)“三公”經(jīng)費實物量情況
2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為2輛;國內(nèi)公務(wù)接待4批次42人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門人均接待費137.98元,車均購置費0.00萬元,車均維護費3.74萬元。
四、其他需要說明的事項
(一)財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明
本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,主要原因是無大型會議支出。本年度培訓(xùn)費支出1.06萬元,較上年決算數(shù)減少7.90萬元,下降88.2%,主要原因是2021年進行了社會工作者培訓(xùn),今年沒有。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
2022年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出129.53萬元,主要用于開支辦公費、公務(wù)車運行維護費、水電費、物管費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少96.10萬元,下降42.6%,主要原因是壓縮了開支。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車2輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(套)。
(四)政府采購支出說明
2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項,無相關(guān)經(jīng)費支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
(一)預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我局對部門整體和32個項目開展了績效自評,其中,以填報自評表形式開展自評32項,涉及資金9936.37萬元;以委托第三方出具報告的方式開展績效評價0項,涉及資金0萬元。
九龍坡區(qū)民政局2022年度部門整體績效自評表 | ||||||||||||||||||||
主管部門 |
九龍坡區(qū)民政局 |
部門聯(lián)系人 |
張怒林 |
聯(lián)系電話 |
023-68435105 |
自評總分(分) |
100 | |||||||||||||
當(dāng)年績效目標(biāo) |
年初績效目標(biāo) |
全年(調(diào)整)績效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實際完成情況 | |||||||||||||||||
落實相關(guān)政策,完成全年工作目標(biāo)。認(rèn)真做好行政區(qū)劃界線勘定、維護,以及行政區(qū)劃和地名管理。貫徹執(zhí)行民政工作法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策,完成全年工作目標(biāo)。保障城鄉(xiāng)困難群眾基本生活。 |
|
在區(qū)委、區(qū)政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)和市民政局的傾力指導(dǎo)下,區(qū)民政局圍繞“三聚焦”“三基”職責(zé),突出“一老一小”,扎實保障和改善民生,深入推進基層治理創(chuàng)新,圓滿完成各項任務(wù)。 | ||||||||||||||||||
指標(biāo)名稱 |
計量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
指標(biāo)權(quán)重(分) |
全年完成值 |
指標(biāo)得分(分) |
說明 | |||||||||||||
城鄉(xiāng)低保對象 |
萬人 |
≥ |
0.8 |
10 |
0.8 |
10 |
| |||||||||||||
民政惠民濟困保項目覆蓋群眾數(shù) |
萬人 |
≥ |
1.2 |
20 |
1.21 |
20 |
| |||||||||||||
特困人員對象 |
人 |
≥ |
600 |
20 |
631 |
20 |
| |||||||||||||
部門預(yù)決算按時公開率 |
% |
= |
100 |
10 |
100 |
10 |
| |||||||||||||
一般性支出壓減率 |
% |
≥ |
0 |
10 |
0 |
10 |
| |||||||||||||
散居供養(yǎng)孤兒生活保障標(biāo)準(zhǔn) |
元/人*月 |
≥ |
1277 |
20 |
1382 |
20 |
| |||||||||||||
九龍坡區(qū)民政局2022年度項目支出績效自評表 |
||||||||||||||||||||
序號 |
項目名稱 |
指標(biāo)名稱 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
計量單位 |
指標(biāo)權(quán)重 |
全年完成值 |
指標(biāo)得分 |
說明 |
自評得分 |
||||||||||
1 |
困難群眾救助資金 |
救助人次 |
≥ |
2000 |
人次 |
20 |
2215 |
20 |
|
100 |
||||||||||
身份識別準(zhǔn)確率 |
≥ |
90 |
% |
20 |
90 |
20 |
|
|||||||||||||
困難群眾基本生活救助生活費按時發(fā)放率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
|
|||||||||||||
困難群眾生活水平提升情況 |
≥ |
636 |
元/人*月 |
20 |
717 |
20 |
|
|||||||||||||
困難群眾基本生活救助保障制度 |
定性 |
中 |
|
10 |
1 |
10 |
|
|||||||||||||
滿意度 |
≥ |
80 |
% |
10 |
80 |
10 |
|
|||||||||||||
(二)重點績效評價結(jié)果。
我單位對困難群眾救助資金開展了績效評價,涉及財政撥款項目資金1172.01萬元,評價得分100分,下一步將繼續(xù)規(guī)范社會救助經(jīng)辦流程,提高管理服務(wù)水平,保障困難群眾基本生活,提高困難群眾的獲得感、幸福感。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(六)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
(七)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
(八)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
(九)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:聯(lián)系人:張怒林,聯(lián)系電話:023-68435105.
附件:1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
8.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
9.機構(gòu)運行信息表
重慶市九龍坡區(qū)民政局(本級)2022年度部門決算情況說明附件1-9.pdf