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重慶市九龍坡區(qū)交通運輸委

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[ 索引號 ] 1150010700929325XA/2025-00004 [ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政、金融、審計;交通、工業(yè)、信息化 [ 體裁分類 ] 財政;財政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 九龍坡區(qū)交通運輸委
[ 成文日期 ] 2025-01-23 [ 發(fā)布日期 ] 2025-01-23

重慶市九龍坡區(qū)交通運輸委員會2025年部門預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

(一)職能職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行交通運輸、物流工作方針政策和法律法規(guī);擬訂本區(qū)交通運輸、物流工作的政策措施和綜合管理規(guī)范性文件,

1并組織實施;負(fù)責(zé)全區(qū)交通運輸、物流經(jīng)濟(jì)運行監(jiān)測,研究交通運輸業(yè)、物流業(yè)發(fā)展趨勢和重大問題;指導(dǎo)交通運輸、物流行業(yè)的體制改革和結(jié)構(gòu)調(diào)整。

2.擬訂全區(qū)綜合交通和物流發(fā)展戰(zhàn)略,以及綜合交通運輸規(guī)劃、綜合交通建設(shè)規(guī)劃、公路水路交通和物流工作中長期發(fā)展規(guī)劃及年度計劃并組織實施;組織編制公路建設(shè)、航運發(fā)展、港口布局、岸線使用、樞紐站場、運力調(diào)整等專項規(guī)劃,并組織實施;負(fù)責(zé)交通、物流行業(yè)綜合統(tǒng)計工作;構(gòu)建綜合交通運輸網(wǎng)絡(luò)體系,統(tǒng)籌全區(qū)物流重大項目規(guī)劃布局;協(xié)調(diào)配合上級運政、路政、港航等交通行政執(zhí)法相關(guān)工作;協(xié)調(diào)中央和市級管理的海事、民航、郵政、鐵路等管理機(jī)構(gòu)的涉地相關(guān)工作。

3.承擔(dān)全區(qū)道路、水路運輸市場監(jiān)管責(zé)任;組織實施道路、水路運輸有關(guān)政策、準(zhǔn)入制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運營規(guī)范。

4.承擔(dān)轄區(qū)水上交通安全監(jiān)管責(zé)任,負(fù)責(zé)轄區(qū)水域水上交通安全事故、船舶及相關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置,依法組織或參與事故調(diào)查處理工作。

5.負(fù)責(zé)提出全區(qū)交通運輸體系固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、財政性資金安排意見,按區(qū)政府規(guī)定權(quán)限審批和核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目;負(fù)責(zé)所屬單位國有資產(chǎn)的監(jiān)督管理。

6.承擔(dān)全區(qū)公路、水路建設(shè)市場監(jiān)管責(zé)任;組織實施公路、水路工程建設(shè)相關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn);做好轄區(qū)內(nèi)高速公路、地方公路、港口、碼頭、航道、軌道、樞紐站場等交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的協(xié)調(diào)、配合工作,并指導(dǎo)其養(yǎng)護(hù)和維護(hù)。

7.協(xié)調(diào)推進(jìn)鐵路、軍民航項目建設(shè)。

8.承擔(dān)公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理和應(yīng)急管理工作;協(xié)調(diào)全區(qū)交通重大事故的應(yīng)急管理和處置;負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)交通行業(yè)應(yīng)急預(yù)案的制定和體系建設(shè);按規(guī)定組織協(xié)調(diào)重點物資、緊急客貨運輸和高峰客運;承擔(dān)全區(qū)交通戰(zhàn)備有關(guān)工作。

9.推動交通、物流行業(yè)科技進(jìn)步,負(fù)責(zé)新技術(shù)、新工藝和新材料在交通、物流行業(yè)的推廣和應(yīng)用;指導(dǎo)全區(qū)公路、水路行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作;組織和管理交通運輸、物流行業(yè)信息化建設(shè);指導(dǎo)本行業(yè)職業(yè)技能、技術(shù)培訓(xùn)工作。?

10.負(fù)責(zé)漁業(yè)船舶檢驗監(jiān)督管理和行業(yè)指導(dǎo)工作。

11.統(tǒng)籌推進(jìn)重大交通、物流項目招商引資,指導(dǎo)利用外資工作;組織開展對外交流合作工作。

12.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全區(qū)水運、航空、鐵路、公路等多種運輸方式的物流組織、調(diào)度、運營、管理工作;協(xié)調(diào)推進(jìn)物流通道建設(shè)和開通有關(guān)工作;推動與其他地區(qū)之間的物流通道、運輸方式、相關(guān)單位的銜接、聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、配合工作;統(tǒng)籌推進(jìn)多式聯(lián)運發(fā)展,提升物流通道互聯(lián)互通水平,提高多式聯(lián)運樞紐集疏運能力;培育多式聯(lián)運市場主體,豐富拓展聯(lián)運產(chǎn)品。

13.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌全區(qū)物流園區(qū)、物流分撥中心規(guī)劃布局和建設(shè)的協(xié)調(diào)工作;培育國際國內(nèi)物流市場主體和物流服務(wù)品牌,指導(dǎo)物流相關(guān)社會組織、中介機(jī)構(gòu)工作。統(tǒng)籌冷鏈行業(yè)管理和倉儲發(fā)展工作。

14.完成區(qū)委和區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

(二)單位構(gòu)成

九龍坡區(qū)交通運輸委員會下設(shè)8個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),分別是辦公室、財務(wù)科、規(guī)劃建管科、運輸物流科(國防交通科)、安全監(jiān)督科、法規(guī)科(行政審批科)、鐵路民航科、公路管理養(yǎng)護(hù)科;下設(shè)3個事業(yè)單位,分別是區(qū)道路運輸事務(wù)中心、區(qū)公路事務(wù)中心、區(qū)港航事務(wù)中心。本次預(yù)算公開數(shù)據(jù)包括部門本級預(yù)算和所屬3個事業(yè)單位預(yù)算。

二、部門收支總體情況

(一)收入預(yù)算:2025收入總額15708.4萬元,其中年初預(yù)算數(shù)12409.28萬元,涉及一般公共預(yù)算撥款12223.99萬元,政府性基金預(yù)算撥款185.29萬元;上年結(jié)轉(zhuǎn)3299.12萬元,涉及一般公共預(yù)算撥款3157.12萬元,政府性基金預(yù)算撥款142萬元。收入較2024增加2358.54萬元,主要原因是增加了交通運輸領(lǐng)域?qū)m椯Y金,公路高質(zhì)量發(fā)展等項目預(yù)算資金。

(二)支出預(yù)算:2025支出預(yù)算數(shù)15708.40萬元,其中:交通運輸支出14723.40萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出327.29萬元,社會保障和就業(yè)支出380.45萬元,衛(wèi)生健康支出117.86萬元,住房保障支出159.40萬元。支出較2024增加2358.54萬元,主要原因是增加了交通運輸領(lǐng)域?qū)m椯Y金,公路高質(zhì)量發(fā)展等項目預(yù)算資金。

三、部門預(yù)算情況說明

2025一般公共預(yù)算財政撥款收入15381.11萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出15381.11萬元,比2024增加2347.11萬元。其中:基本支出2313.99萬元,比2024增加26.49萬元,主要原因是人員調(diào)入和養(yǎng)老保險基數(shù)調(diào)整,主要用于保障人員工資福利及社會保險繳費,退休人員補(bǔ)助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出;項目支出13067.12萬元,比2024增加2320.54萬元,主要原因是增加了交通運輸領(lǐng)域?qū)m椯Y金,公路高質(zhì)量發(fā)展等項目預(yù)算資金。主要用于公路建設(shè)、公路養(yǎng)護(hù)、城鄉(xiāng)公交、水路運輸管理等工作。

2025政府性基金預(yù)算收入327.29萬元,政府性基金預(yù)算支出327.29萬元,比2024增加11.51萬元,主要原因是基本建設(shè)類項目穩(wěn)步推進(jìn),主要用于轄區(qū)內(nèi)公路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公路養(yǎng)護(hù)。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2025“三公”經(jīng)費預(yù)算18.85萬元,比2024減少24.10萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2024相比無變動;公務(wù)接待費2.35萬元,與2024相比無變動;公務(wù)用車購置費0萬元,比2024減少18萬元,主要原因是厲行節(jié)約,壓縮經(jīng)費;公務(wù)用車運行費16.50萬元,比2024減少6.10,減少原因是厲行節(jié)約,壓縮經(jīng)費。

五、其他重要事項的情況說明

1.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。2025一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費306.74萬元,比上年減少3.92萬元,減少原因是厲行節(jié)約,主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、其他商品和服務(wù)支出等。

2.政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額3.72萬元:政府采購貨物預(yù)算3.72萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購3.72萬元:政府采購貨物預(yù)算3.72萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025項目支出均實行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款13067.12萬元,政府性基金預(yù)算撥款327.29萬元。

4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至202412月,所屬各預(yù)算單位共有車輛26輛,其中應(yīng)急保障用車13、特種專業(yè)技術(shù)用車13。

六、專業(yè)性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

本單位部門預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-61577312。

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件:1.2025重慶市九龍坡區(qū)交通運輸委員會部門財政撥款收支總表

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11.2025重慶市九龍坡區(qū)交通運輸委員會一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表(政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)

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14.2025重慶市九龍坡區(qū)交通運輸委員會項目績效目標(biāo)表

15.2025重慶市九龍坡區(qū)交通運輸委員會政府采購明細(xì)表


1

2025年重慶市九龍坡區(qū)交通運輸委員會財政撥款收支總表

單位:萬元

收入

支出

項目

預(yù)算數(shù)

項目

合計

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國有資本經(jīng)營預(yù)算

一、本年收入

12,409.28

一、本年支出

15,708.40

15,381.11

327.29


一般公共預(yù)算資金

12,223.99

社會保障和就業(yè)支出

380.45

380.45



政府性基金預(yù)算資金

185.29

衛(wèi)生健康支出

117.86

117.86



國有資本經(jīng)營預(yù)算資金


城鄉(xiāng)社區(qū)支出

327.29


327.29




交通運輸支出

14,723.40

14,723.40





住房保障支出

159.40

159.40



二、上年結(jié)轉(zhuǎn)

3,299.12

二、結(jié)轉(zhuǎn)下年





一般公共預(yù)算撥款

3,157.12






政府性基金預(yù)算撥款

142.00






國有資本經(jīng)營收入







收入合計

15,708.40

支出合計

15,708.40

15,381.11

327.29


2

2025年重慶市九龍坡區(qū)交通運輸委員會一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表

單位:萬元

功能分類科目

2025年預(yù)算數(shù)

科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

合計

15,381.11

2,313.99

13,067.12

208

社會保障和就業(yè)支出

380.45

380.45


20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

380.45

380.45


2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

169.07

169.07


2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

84.54

84.54


2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

126.84

126.84


210

衛(wèi)生健康支出

117.86

117.86


21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

117.86

117.86


2101101

行政單位醫(yī)療

54.12

54.12


2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

33.83

33.83


2101103

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助

15.28

15.28


2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

14.62

14.62


214

交通運輸支出

14,723.40

1,656.28

13,067.12

21401

公路水路運輸

14,723.40

1,656.28

13,067.12

2140101

行政運行

1,046.19

1,046.19


2140102

一般行政管理事務(wù)

260.00


260.00

2140104

公路建設(shè)

7,918.20


7,918.20

2140106

公路養(yǎng)護(hù)

3,984.37


3,984.37

2140112

公路運輸管理

777.55


777.55

2140136

水路運輸管理支出

167.96

102.96

65.00

2140199

其他公路水路運輸支出

569.13

507.13

62.00

221

住房保障支出

159.40

159.40


22102

住房改革支出

159.40

159.40


2210201

住房公積金

144.09

144.09


2210203

購房補(bǔ)貼

15.32

15.32


3

2025年重慶市九龍坡區(qū)交通運輸委員會一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表

(部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)

單位:萬元

經(jīng)濟(jì)分類科目

2025年基本支出

科目編碼

科目名稱

總計

人員經(jīng)費

日常公用經(jīng)費

合計

2,313.99

1,876.25

437.74

301

工資福利支出

1,828.10

1,750.47

77.63

30101

基本工資

396.13

396.13


30102

津貼補(bǔ)貼

184.39

184.39


30103

獎金

328.13

328.13


30106

伙食補(bǔ)助費

77.63


77.63

30107

績效工資

307.41

307.41


30108

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

169.07

169.07


30109

職業(yè)年金繳費

84.54

84.54


30110

職工基本醫(yī)療保險繳費

78.32

78.32


30111

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費

7.68

7.68


30112

其他社會保障繳費

16.58

16.58


30113

住房公積金

144.09

144.09


30114

醫(yī)療費

17.74

17.74


30199

其他工資福利支出

16.40

16.40


302

商品和服務(wù)支出

325.36


325.36

30201

辦公費

48.18


48.18

30205

水費

3.06


3.06

30206

電費

8.54


8.54

30207

郵電費

17.37


17.37

30209

物業(yè)管理費

19.07


19.07

30213

維修(護(hù))費

1.00


1.00

30214

租賃費

8.50


8.50

30216

培訓(xùn)費

10.64


10.64

30217

公務(wù)接待費

2.35


2.35

30226

勞務(wù)費

8.00


8.00

30227

委托業(yè)務(wù)費

2.00


2.00

30228

工會經(jīng)費

90.69


90.69

30229

福利費

21.28


21.28

30231

公務(wù)用車運行維護(hù)費

6.00


6.00

30239

其他交通費用

43.06


43.06

30299

其他商品和服務(wù)支出

35.62


35.62

303

對個人和家庭的補(bǔ)助

158.59

125.77

32.82

30305

生活補(bǔ)助

143.11

115.84

27.27

30307

醫(yī)療費補(bǔ)助

15.49

9.94

5.55

310

資本性支出

1.93


1.93

31002

辦公設(shè)備購置

1.93


1.93


4

2025年重慶市九龍坡區(qū)交通運輸委員會一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表

(政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)

單位:萬元

政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目

基本支出

科目編碼

科目名稱

合計

2,313.99

501

機(jī)關(guān)工資福利支出

1,132.19

50101

工資獎金津補(bǔ)貼

742.02

50102

社會保障繳費

226.08

50103

住房公積金

87.96

50199

其他工資福利支出

76.13

502

機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出

213.07

50201

辦公經(jīng)費

158.46

50203

培訓(xùn)費

6.37

50205

委托業(yè)務(wù)費

9.00

50206

公務(wù)接待費

0.70

50208

公務(wù)用車運行維護(hù)費

6.00

50209

維修(護(hù))費

1.00

50299

其他商品和服務(wù)支出

31.54

503

機(jī)關(guān)資本性支出

1.93

50306

設(shè)備購置

1.93

505

對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助

808.21

50501

工資福利支出

695.91

50502

商品和服務(wù)支出

112.29

509

對個人和家庭的補(bǔ)助

158.59

50901

社會福利和救助

158.59

件5

2025年重慶市九龍坡區(qū)交通運輸委員會一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

單位:萬元

2025年預(yù)算數(shù)

合計

因公出國(境)費

公務(wù)用車購置及運行費

公務(wù)接待費

小計

公務(wù)用車購置費

公務(wù)用車運行費

18.85


16.50


16.50

2.35

6

2025年重慶市九龍坡區(qū)交通運輸委員會政府性基金預(yù)算支出表

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

本年政府性基金預(yù)算財政撥款支出


總計

基本支出

項目支出


合計

327.29


327.29


212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

327.29


327.29


21208

國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出

327.29


327.29


2120899

其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出

327.29


327.29



7

2025年重慶市九龍坡區(qū)交通運輸委員會部門收支總表

單位:萬元

收入

支出

項目

預(yù)算數(shù)

項目

預(yù)算數(shù)

合計

15,708.40

合計

15,708.40

一般公共預(yù)算資金

15,381.11

社會保障和就業(yè)支出

380.45

政府性基金預(yù)算資金

327.29

衛(wèi)生健康支出

117.86

國有資本經(jīng)營預(yù)算資金


城鄉(xiāng)社區(qū)支出

327.29

財政專戶管理資金


交通運輸支出

14,723.40

事業(yè)收入資金


住房保障支出

159.40

上級補(bǔ)助收入資金




附屬單位上繳收入資金




事業(yè)單位經(jīng)營收入資金




其他收入資金




?

8


2025年重慶市九龍坡區(qū)交通運輸委員會部門收入總表



單位:萬元


科目

總計

一般公共預(yù)算撥款收入

政府性基金預(yù)算撥款收入

國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入

財政專戶管理資金收入

事業(yè)收入

上級補(bǔ)助收入

附屬單位上繳收入

事業(yè)單位經(jīng)營收入

其他收入


科目編碼

科目名稱


合計

15,708.40

15,381.11

327.29









208

社會保障和就業(yè)支出

380.45

380.45










20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

380.45

380.45










2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

169.07

169.07










2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

84.54

84.54










2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

126.84

126.84










210

衛(wèi)生健康支出

117.86

117.86










21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

117.86

117.86










2101101

行政單位醫(yī)療

54.12

54.12










2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

33.83

33.83










2101103

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助

15.28

15.28










2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

14.62

14.62










212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

327.29


327.29









21208

國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出

327.29


327.29









2120899

其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出

327.29


327.29









214

交通運輸支出

14,723.40

14,723.40










21401

公路水路運輸

14,723.40

14,723.40










2140101

行政運行

1,046.19

1,046.19










2140102

一般行政管理事務(wù)

260.00

260.00










2140104

公路建設(shè)

7,918.20

7,918.20










2140106

公路養(yǎng)護(hù)

3,984.37

3,984.37










2140112

公路運輸管理

777.55

777.55










2140136

水路運輸管理支出

167.96

167.96










2140199

其他公路水路運輸支出

569.13

569.13










221

住房保障支出

159.40

159.40










22102

住房改革支出

159.40

159.40










2210201

住房公積金

144.09

144.09










2210203

購房補(bǔ)貼

15.32

15.32











9

2025年重慶市九龍坡區(qū)交通運輸委員會部門支出總表

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

總計

基本支出

項目支出

合計

15,708.40

2,313.99

13,394.41

208

社會保障和就業(yè)支出

380.45

380.45


20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

380.45

380.45


2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

169.07

169.07


2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

84.54

84.54


2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

126.84

126.84


210

衛(wèi)生健康支出

117.86

117.86


21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

117.86

117.86


2101101

行政單位醫(yī)療

54.12

54.12


2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

33.83

33.83


2101103

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助

15.28

15.28


2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

14.62

14.62


212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

327.29


327.29

21208

國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出

327.29


327.29

2120899

其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出

327.29


327.29

214

交通運輸支出

14,723.40

1,656.28

13,067.12

21401

公路水路運輸

14,723.40

1,656.28

13,067.12

2140101

行政運行

1,046.19

1,046.19


2140102

一般行政管理事務(wù)

260.00


260.00

2140104

公路建設(shè)

7,918.20


7,918.20

2140106

公路養(yǎng)護(hù)

3,984.37


3,984.37

2140112

公路運輸管理

777.55


777.55

2140136

水路運輸管理支出

167.96

102.96

65.00

2140199

其他公路水路運輸支出

569.13

507.13

62.00

221

住房保障支出

159.40

159.40


22102

住房改革支出

159.40

159.40


2210201

住房公積金

144.09

144.09


2210203

購房補(bǔ)貼

15.32

15.32


?

10

2025年重慶市九龍坡區(qū)交通運輸委員會一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表

(部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)

單位:萬元

政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目

項目支出

科目編碼

科目名稱

合計

13,067.12

302

商品和服務(wù)支出

2,733.08

30201

辦公費

227.80

30206

電費

80.00

30209

物業(yè)管理費

10.00

30213

維修(護(hù))費

1,979.53

30214

租賃費

4.13

30216

培訓(xùn)費

10.00

30226

勞務(wù)費

256.55

30227

委托業(yè)務(wù)費

93.40

30231

公務(wù)用車運行維護(hù)費

10.50

30239

其他交通費用

35.00

30299

其他商品和服務(wù)支出

26.17

303

對個人和家庭的補(bǔ)助

5.00

30305

生活補(bǔ)助

5.00

310

資本性支出

10,101.04

31005

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

7,637.00

31006

大型修繕

2,374.04

31099

其他資本性支出

90.00

312

對企業(yè)補(bǔ)助

228.00

31204

費用補(bǔ)貼

228.00


11

2025年重慶市九龍坡區(qū)交通運輸委員會一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表

(政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)

單位:萬元

政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目

項目支出

科目編碼

科目名稱

合計

13,067.12

502

機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出

1,321.75

50201

辦公經(jīng)費

246.93

50203

培訓(xùn)費

10.00

50205

委托業(yè)務(wù)費

171.95

50209

維修(護(hù))費

871.20

50299

其他商品和服務(wù)支出

21.67

503

機(jī)關(guān)資本性支出

10,101.04

50302

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

7,637.00

50307

大型修繕

2,374.04

50399

其他資本性支出

90.00

505

對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助

1,411.33

50502

商品和服務(wù)支出

1,411.33

507

對企業(yè)補(bǔ)助

228.00

50701

費用補(bǔ)貼

228.00

509

對個人和家庭的補(bǔ)助

5.00

50901

社會福利和救助

5.00

?

件12

2025年重慶市九龍坡區(qū)交通運輸委員會整體支出績效目標(biāo)申報表

單位:萬元

總體資金情況(萬元)

預(yù)算支出總額

基本支出

項目支出

合計

財政撥款

專戶資金

單位資金

合計

財政撥款

專戶資金

單位資金

15708.4

2313.99

2313.99



13394.41

13394.41










整體績效目標(biāo)

深入貫徹落實市委、市政府決策部署,按照區(qū)委、區(qū)政府工作要求,著力抓好交通運輸行業(yè)管理工作,全力推進(jìn)西部陸海新通道和交通強(qiáng)區(qū)建設(shè),加快推進(jìn)鐵路、高速公路等重點項目,大力實施農(nóng)村公路建設(shè),奮力推進(jìn)現(xiàn)代化交通基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)體系,加快構(gòu)建現(xiàn)代化集疏運物流體系,打造便捷舒適、東西一體的客運服務(wù)體系,確保圓滿完成各項目標(biāo)任務(wù)。

年度績效指標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

績效指標(biāo)性質(zhì)

績效指標(biāo)值

績效度量單位

權(quán)重

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

公路路燈照明

910

10

完成國省道改造里程

5

公里

15

完成農(nóng)村公路建設(shè)里程

13

公里

15

質(zhì)量指標(biāo)

信息系統(tǒng)正常運行率

95

%

20

時效指標(biāo)

項目完成及時率

90

%

10

效益指標(biāo)

社會效益

救援響應(yīng)率

100

%

20

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

受益群體滿意度

90

%

10

其他說明



13

2025年重慶市九龍坡區(qū)交通運輸委員會重點項目績效目標(biāo)表

單位:萬元

單位信息:

411003-重慶市九龍坡區(qū)道路運輸事務(wù)中心

項目名稱:

城鄉(xiāng)公交一體化

職能職責(zé)與活動:

13-統(tǒng)籌區(qū)域和城鄉(xiāng)交通/01-城鄉(xiāng)交通一體化

主管部門:

411-重慶市九龍坡區(qū)交通運輸委員會

項目經(jīng)辦人:

秦灝

項目總額:

150

預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%):

10

其中:

財政資金:

150

整體目標(biāo):

一是實現(xiàn)西部行政村公交正常運行,解決群眾公交基本出行需求;二是解決旅游景區(qū)、各大園區(qū)、學(xué)校、重點企業(yè)、駐區(qū)部隊及新建小區(qū)的公交出行。

財政專戶管理資金:

0

單位資金:

0

社會投入資金:

0

銀行貸款:

0

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

指標(biāo)性質(zhì)

歷史參考值

指標(biāo)值

度量單位

權(quán)重(%)

備注

產(chǎn)出指標(biāo)

時效指標(biāo)

補(bǔ)貼發(fā)放及時率

90

90

%

20


產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

工作完成時間

1

1

20


產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

補(bǔ)貼客運營運車輛數(shù)

50

50

20


效益指標(biāo)

社會效益

通過補(bǔ)貼機(jī)制,提高公交企業(yè)積極性,提升公交服務(wù)質(zhì)量,凸顯公交服務(wù)良好社會效益

定性


20


滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

人民群眾滿意度

90

90

%

10


14



2025年重慶市九龍坡區(qū)交通運輸委員會(本級)項目績效目標(biāo)表

單位:萬元

單位信息:

411001-重慶市九龍坡區(qū)交通運輸委員會(本級)

項目名稱:

公路養(yǎng)護(hù)費

職能職責(zé)與活動:

10-公路養(yǎng)護(hù)管理/01-公路養(yǎng)護(hù)

主管部門:

411-重慶市九龍坡區(qū)交通運輸委員會

項目經(jīng)辦人:


項目總額:

96.00

預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%):

10

項目經(jīng)辦人電話:


其中:

財政資金:

96.00

整體目標(biāo):

兩區(qū)區(qū)劃調(diào)整后,我區(qū)農(nóng)村公路里程已由1414公里減少至814公里。具體明細(xì)如下:一是縣道137.756公里,區(qū)財政應(yīng)配套養(yǎng)護(hù)費96.4292萬元;二是鄉(xiāng)道171.978公里,區(qū)財政應(yīng)配套養(yǎng)護(hù)費60.1923萬元;三是村道443.605公里,區(qū)財政應(yīng)配套養(yǎng)護(hù)費 44.3605萬元。 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

財政專戶管理資金:

0

單位資金:

0

社會投入資金:

0

銀行貸款:

0

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

指標(biāo)性質(zhì)

歷史參考值

指標(biāo)值

度量單位

權(quán)重(%)

備注




產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

公路技術(shù)狀況達(dá)標(biāo)率


85

%

30





產(chǎn)出指標(biāo)

質(zhì)量指標(biāo)

列養(yǎng)率


100

%

30





效益指標(biāo)

社會效益

公路通暢率


90

%

20





滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

滿意度指標(biāo)


90

%

10





?

15

2025年重慶市九龍坡區(qū)交通運輸委員會政府采購明細(xì)表

單位:萬元

部門單位

項目編碼

項目名稱

功能科目

政府經(jīng)濟(jì)科目

部門經(jīng)濟(jì)科目

是否政府采購

項目狀態(tài)

總計

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國有資本經(jīng)營預(yù)算

財政專戶管理資金

單位資金

小計

一般公共預(yù)算

一般債券

外國政府和國際組織貸款

外國政府和國際組織贈款

小計

政府性基金預(yù)算

專項債券

小計

事業(yè)收入資金

上級補(bǔ)助收入資金

附屬單位上繳收入資金

事業(yè)單位經(jīng)營收入資金

其他收入資金








合計:

3.72

3.72

3.72















411-重慶市九龍坡區(qū)交通運輸委員會








3.72

3.72

3.72















411001-重慶市九龍坡區(qū)交通運輸委員會(本級)








0.50

0.50

0.50















411001-重慶市九龍坡區(qū)交通運輸委員會(本級)

50010721Y000000026901

公用經(jīng)費綜合定額(行政)

2140101-行政運行

50201-辦公經(jīng)費

30201-辦公費

預(yù)算局確認(rèn)已審

0.50

0.50

0.50















411002-重慶市九龍坡區(qū)公路事務(wù)中心








0.50

0.50

0.50















411002-重慶市九龍坡區(qū)公路事務(wù)中心

50010721Y000000026902

公用經(jīng)費綜合定額(事業(yè))

2140199-其他公路水路運輸支出

50502-商品和服務(wù)支出

30201-辦公費

預(yù)算局確認(rèn)已審

0.50

0.50

0.50















411003-重慶市九龍坡區(qū)道路運輸事務(wù)中心








2.72

2.72

2.72















411003-重慶市九龍坡區(qū)道路運輸事務(wù)中心

50010721Y000000026901

公用經(jīng)費綜合定額(行政)

2140101-行政運行

50201-辦公經(jīng)費

30201-辦公費

預(yù)算局確認(rèn)已審

0.80

0.80

0.80















411003-重慶市九龍坡區(qū)道路運輸事務(wù)中心

50010721Y000000026901

公用經(jīng)費綜合定額(行政)

2140101-行政運行

50306-設(shè)備購置

31002-辦公設(shè)備購置

預(yù)算局確認(rèn)已審

1.93

1.93

1.93
















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