[ 索引號 ] | 115001070092936984/2019-01201 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
[ 發(fā)布機構 ] | 九龍坡區(qū)經(jīng)濟信息委 | ||
[ 成文日期 ] | 2019-03-07 | [ 發(fā)布日期 ] | 2019-03-07 |
區(qū)經(jīng)濟信息委2019年部門預算情況說明
第一部分 區(qū)經(jīng)信委基本情況
一、主要職能。
(一)貫徹執(zhí)行有關工業(yè)和信息化、中小企業(yè)發(fā)展的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策;擬訂全區(qū)工業(yè)和信息化、中小企業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施。
(二)負責提出本區(qū)工業(yè)、信息化固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、本區(qū)用于工業(yè)和信息化的財政性建設資金安排的建議;統(tǒng)攬有關工業(yè)和信息化招商引資工作;研究擬訂全區(qū)工業(yè)技術進步和高新技術產(chǎn)業(yè)發(fā)展的規(guī)劃、政策和標準并組織實施,指導行業(yè)技術創(chuàng)新和技術引進,以先進適用技術改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè);推進工業(yè)行業(yè)質(zhì)量管理和品牌戰(zhàn)略;組織實施有關科技重大專項,推進相關科研成果產(chǎn)業(yè)化,推動軟件業(yè)、信息服務業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
(三)監(jiān)測分析工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟運行態(tài)勢,統(tǒng)計并發(fā)布相關信息;協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟運行中的重大問題并提出政策和建議;根據(jù)經(jīng)濟運行對資源優(yōu)化配置的要求,負責協(xié)調(diào)全區(qū)能源工作,負責全區(qū)天然氣、電力行業(yè)管理;負責協(xié)調(diào)工業(yè)環(huán)境保護和推進節(jié)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
(四)推進工作體制改革和管理創(chuàng)新,提高行業(yè)綜合素質(zhì)和核心競爭力;指導相關行業(yè)加強安全生產(chǎn)管理,負責全區(qū)民用爆破器材的監(jiān)督管理;引導和規(guī)范本區(qū)生產(chǎn)性服務業(yè)發(fā)展,推進生產(chǎn)性服務業(yè)重點領域發(fā)展和重大項目建設,培育和監(jiān)管信用服務市場。
(五)指導協(xié)調(diào)和促進本區(qū)工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展、結構調(diào)整和產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整;負責指導本區(qū)工業(yè)園區(qū)規(guī)劃和建設,推進工業(yè)項目向園區(qū)集中,促進特色工業(yè)的發(fā)展。
(六)統(tǒng)籌指導推進信息化工作,負責組織制定與實施相關政策并協(xié)調(diào)信息化建設中的重大問題;指導協(xié)調(diào)信息資源的開發(fā)利用、企業(yè)信息化、電子政務發(fā)展和電子商務推廣以及社會和經(jīng)濟各領域的信息化應用推進工作;負責社會信息資源共享的協(xié)調(diào)管理。承擔相關信息安全管理的責任,協(xié)調(diào)處理信息安全重大事件。
(七)承擔全區(qū)中小企業(yè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)統(tǒng)計分析、預測監(jiān)測的責任,指導其建立現(xiàn)代企業(yè)制度以及投資方向、產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品結構的調(diào)整;負責推進全區(qū)工業(yè)園建設和小企業(yè)基地建設,指導中小企業(yè)的特色產(chǎn)業(yè)集群建設;負責對中小企業(yè)扶持資金項目的管理,協(xié)調(diào)有關專項資金的組織和安排;負責中小企業(yè)的維權投訴工作。
(八)參與指導中小企業(yè)融資服務體系建設,促進信用服務行業(yè)的培育和發(fā)展。
(九)推進全區(qū)創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展,搭建創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的公共服務平臺;推進創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的知識產(chǎn)權保護工作,促進企業(yè)研發(fā)機構和技術中心的建設;指導創(chuàng)意企業(yè)及創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)的對外招商、行業(yè)統(tǒng)計等工作。
(十)牽頭統(tǒng)攬全區(qū)工業(yè)招商,圍繞產(chǎn)業(yè)鏈和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)招商引資;對工業(yè)項目進行宏觀管理,開展投資導向和項目具體實施工作。
(十一)指導轄區(qū)工業(yè)和信息化領域人力資源及人才培訓教育機制的建設;負責工業(yè)企業(yè)培訓體系的建設和管理。
(十二)承辦區(qū)政府和上級業(yè)務主管部門交辦的其他事項。
二、部門預算單位構成。
區(qū)經(jīng)信委下屬事業(yè)單位:區(qū)中小企業(yè)服務中心。
第二部分 區(qū)經(jīng)信委預算情況說明
一、關于2019年財政撥款收支預算情況的總體說明
2019年財政撥款收入16589.45萬元。收入一般公共預算撥款 16503.88萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算0萬元,包括:一般公共預算當年撥款收入16503.88萬元、上年結轉(zhuǎn)85.57萬元,政府性基金預算撥款當年撥款收入0萬元、上年結轉(zhuǎn)0萬元,國有資本經(jīng)營預算當年撥款收入0萬元、上年結轉(zhuǎn)0萬元;支出包括:一般公共服務支出254.92萬元,科學技術支出1500.00萬元,社會保障和就業(yè)支出268.24萬元,衛(wèi)生健康支出45.90萬元,資源勘探信息等支出14432.07萬元,住房保障支出56.32萬元,災害防治及應急管理支出32.00萬元。
二、關于2019年一般公共預算當年撥款情況說明
(一)一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
2019年一般公共預算當年財政撥款16589.45萬元,比2018年年初預算數(shù)增加7035.29萬元,主要是支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出經(jīng)費增加。
(二)一般公共預算當年撥款結構情況。
與2018年年初預算數(shù)相比,其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出增加13493.00萬元,因產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要,對中小企業(yè)的扶持力度加大,該項支出大幅增加。其他科學技術支出減少460萬元,其他資源勘探信息等支出減少6789.00萬元。
三、關于2019年一般公共預算基本支出情況說明
2019年一般公共預算基本支出968.76萬元,比2018年增加61.76萬元,主要原因是單位在職人員數(shù)量增加,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出。其中:
人員經(jīng)費707.17萬元,公用經(jīng)費261.59萬元。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2019年“三公”經(jīng)費預算33萬元,其中:因公出國(境)費用5萬元,公務接待費18萬元,公務用車運行維護費10萬元,公務用車購置費0萬元。2019年“三公”經(jīng)費預算增加15.4萬元,主要原因是增加了出國招商的任務,增加了安全檢查的職能。
2019年“三公”經(jīng)費預算32萬元,比2018年減少1萬元。其中:因公出國(境)費用5萬元,與2018年預算金額一致;公務接待費17萬元,比2018年減少1萬元,主要原因是厲行節(jié)約;公務用車運行維護費10萬元,與2018年預算金額一致;公務用車購置費0萬元,與2018年預算金額一致。
五、關于2019年政府性基金預算支出情況的說明
2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
六、關于2019年國有資本經(jīng)營預算支出情況的說明
2019年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
七、關于2019年收入預算情況的總體說明
按照綜合預算的原則,部門所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、其他收入、上年結轉(zhuǎn);支出包括:一般公共服務支出、科學技術支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、資源勘探信息等支出、住房保障支出、災害防治及應急管理支出。本部門2019年收總預算17698.16萬元。
八、關于區(qū)經(jīng)信委2019年收入預算情況說明
2019年收入預算17698.16萬元,其中,一般公共預算撥款收入16589.45萬元,占93.74%,上年結轉(zhuǎn)1108.71萬元,占6.26%。
九、關于2019年支出預算情況說明
2019年支出預算17698.16萬元,其中,基本支出968.76萬元,占5.49%,項目支出16726.40萬元,占94.51%。
十、其他重要事項的情況說明
(一)部門運行經(jīng)費(即公用經(jīng)費)。
2019年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費261.59萬元,比上年減少26.65萬元,主要原因為厲行節(jié)約,主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
(二)政府采購情況。
2019年政府采購預算總額3萬元,其中:政府采購貨物預算3萬元。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2018年12月,所屬各預算單位共有車輛2輛,其中一般公務用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車1輛。
(四)績效目標設置情況。
2019年項目支出實行了績效目標管理,涉及一般公共預算財政撥款435.11萬元。
十一、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十二、預算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道。
本單位部門預算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-68780070。
附表:1、財政撥款收支總表
2、一般公共預算財政撥款支出預算表
3、一般公共預算財政撥款基本支出預算表
4、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
5、政府性基金預算支出表
6、國有資本經(jīng)營預算支出表
7、部門收支總表
8、部門收入總表
9、部門支出總表
表1
財政撥款收支總表
單位:萬元
收入
支出
項目
預算數(shù)
項目
合計
一般公共預算
財政撥款政府性基金預算
財政撥款國有資本經(jīng)營預算
財政撥款
一、本年收入
16,503.88
一、本年支出
16,589.45
16,589.45
一般公共預算撥款
16,503.88
一般公共服務支出
254.92
254.92
政府性基金預算撥款
科學技術支出
1,500.00
1,500.00
國有資本經(jīng)營預算撥款
社會保障和就業(yè)支出
268.24
268.24
衛(wèi)生健康支出
45.90
45.90
資源勘探信息等支出
14,432.07
14,432.07
二、上年結轉(zhuǎn)
85.57
住房保障支出
56.32
56.32
一般公共預算撥款
85.57
災害防治及應急管理支出
32.00
32.00
政府性基金預算撥款
國有資本經(jīng)營預算撥款
二、結轉(zhuǎn)下年
收入總計
16,589.45
支出總計
16,589.45
16,589.45
表2
一般公共預算財政撥款支出預算表
單位:元
單位:萬元
功能分類科目
2018年預算數(shù)
2019年預算數(shù)
科目編碼
科目名稱
小計
基本支出
項目支出
合計
9,554.16
16,589.45
968.76
15,620.69
201
一般公共服務支出
66.73
254.92
254.92
20103
政府辦公廳(室)及相關機構事務
44.73
54.16
54.16
2010301
行政運行
44.73
54.16
54.16
20199
其他一般公共服務支出
22.00
200.76
200.76
2019999
其他一般公共服務支出
22.00
200.76
200.76
206
科學技術支出
1,460.00
1,500.00
1,500.00
20604
技術研究與開發(fā)
1,000.00
1,500.00
1,500.00
2060499
其他技術研究與開發(fā)支出
1,000.00
1,500.00
1,500.00
20699
其他科學技術支出
460.00
2069999
其他科學技術支出
460.00
208
社會保障和就業(yè)支出
159.63
268.24
182.67
85.57
20805
行政事業(yè)單位離退休
158.91
182.67
182.67
2080501
歸口管理的行政單位離退休
12.40
2080505
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出
50.49
56.68
56.68
2080506
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出
20.20
22.67
22.67
2080599
其他行政事業(yè)單位離退休支出
75.82
103.32
103.32
20808
撫恤
85.57
85.57
2080899
其他優(yōu)撫支出
85.57
85.57
20899
其他社會保障和就業(yè)支出
0.72
2089901
其他社會保障和就業(yè)支出
0.72
210
衛(wèi)生健康支出
43.32
45.90
45.90
21011
行政事業(yè)單位醫(yī)療
43.32
45.90
45.90
2101101
行政單位醫(yī)療
11.74
13.18
13.18
2101102
事業(yè)單位醫(yī)療
10.85
12.05
12.05
2101103
公務員醫(yī)療補助
8.68
8.24
8.24
2101199
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出
12.04
12.43
12.43
211
節(jié)能環(huán)保支出
9.37
21110
能源節(jié)約利用
9.37
2111001
能源節(jié)約利用
9.37
215
資源勘探信息等支出
7,751.84
14,432.07
683.87
13,748.20
21501
資源勘探開發(fā)
60.00
50.00
50.00
2150199
其他資源勘探業(yè)支出
60.00
50.00
50.00
21505
工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管
775.84
782.07
683.87
98.20
2150501
行政運行
440.07
443.54
413.34
30.20
2150599
其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出
335.77
338.53
270.53
68.00
21506
安全生產(chǎn)監(jiān)管
20.00
2150699
其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出
20.00
21508
支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出
107.00
13,600.00
13,600.00
2150899
其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出
107.00
13,600.00
13,600.00
21599
其他資源勘探信息等支出
6,789.00
2159999
其他資源勘探信息等支出
6,789.00
221
住房保障支出
63.28
56.32
56.32
22102
住房改革支出
63.28
56.32
56.32
2210201
住房公積金
57.33
49.64
49.64
2210203
購房補貼
5.95
6.68
6.68
224
災害防治及應急管理支出
32.00
32.00
22401
應急管理事務
32.00
32.00
2240106
安全監(jiān)管
32.00
32.00
表3
一般公共預算財政撥款基本支出預算表
單位:萬元
經(jīng)濟分類科目
2019年基本支出
科目編碼
科目名稱
合計
人員經(jīng)費
公用經(jīng)費
合計
968.76
707.17
261.59
301
工資福利支出
612.27
612.27
30101
基本工資
144.48
144.48
30102
津貼補貼
78.37
78.37
30103
獎金
12.34
12.34
30107
績效工資
54.90
54.90
30108
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費
56.68
56.68
30109
職業(yè)年金繳費
22.67
22.67
30110
職工基本醫(yī)療保險繳費
22.67
22.67
30111
公務員醫(yī)療補助繳費
3.04
3.04
30112
其他社會保障繳費
10.28
10.28
30113
住房公積金
49.64
49.64
30114
醫(yī)療費
5.41
5.41
30199
其他工資福利支出
151.79
151.79
302
商品和服務支出
258.59
30201
辦公費
11.00
11.00
30202
印刷費
9.00
9.00
30203
咨詢費
7.00
7.00
30205
水費
1.00
1.00
30206
電費
3.60
3.60
30207
郵電費
4.00
4.00
30209
物業(yè)管理費
2.40
2.40
30211
差旅費
43.80
43.80
30213
維修(護)費
3.00
3.00
30214
租賃費
1.00
1.00
30215
會議費
14.58
14.58
30216
培訓費
5.17
5.17
30217
公務接待費
12.00
12.00
30226
勞務費
9.00
9.00
30227
委托業(yè)務費
16.00
16.00
30228
工會經(jīng)費
8.67
8.67
30229
福利費
21.44
21.44
30231
公務用車運行維護費
10.00
10.00
30239
其他交通費用
22.32
22.32
30299
其他商品和服務支出
53.61
53.61
303
對個人和家庭的補助
94.90
94.90
30301
離休費
12.47
12.47
30307
醫(yī)療費補助
12.10
12.10
30399
其他對個人和家庭的補助支出
70.33
70.33
310
資本性支出
3.00
3.00
31002
辦公設備購置
3.00
3.00
表4
一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
單位:萬元
2018年預算數(shù)
2019年預算數(shù)
合計
因公出國(境)費
公務用車購置及運行費
公務接待費
合計
因公出國(境)費
公務用車購置及運行費
公務接待費
小計
公務用車購置費
公務用車運行維護費
小計
公務用車購置費
公務用車運行維護費
33.00
5.00
10.00
10.00
18.00
32.00
5.00
10.00
10.00
17.00
表5
政府性基金收支預算表
單位:萬元
科目編碼
功能科目名稱
政府性基金支出預算
合計
基本支出
項目支出
合計
備注:本單位無政府性基金收支,故此表無數(shù)據(jù)。
表6
國有資本支出預算表
單位:元
單位:萬元
科目編碼
功能科目名稱
國有資本支出預算
合計
基本支出
項目支出
合計
備注:本單位無國有資本經(jīng)營預算收支,故此表無數(shù)據(jù)。
表7
部門收支總表
單位:萬元
收入
支出
項目
預算數(shù)
項目
合計
一般公共預算撥款
16,589.45
一般公共服務支出
254.92
政府性基金預算撥款
科學技術支出
1,500.00
國有資本經(jīng)營預算撥款
社會保障和就業(yè)支出
268.24
事業(yè)收入
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
45.90
事業(yè)單位經(jīng)營收入
資源勘探信息等支出
15,540.78
其他收入
住房保障支出
56.32
災害防治及應急管理支出
32.00
本年收入合計
16,589.45
本年支出合計
17,698.16
用事業(yè)基金彌補收支差額
結轉(zhuǎn)下年
上年結轉(zhuǎn)
1108.71
收入總計
17,698.16
支出總計
17,698.16
表8
部門收入總表
單位:萬元
科目
合計
上年結轉(zhuǎn)
一般公共預算撥款收入
政府性基金預算撥款收入
國有資本經(jīng)營預算撥款收入
事業(yè)收入
事業(yè)單位經(jīng)營收入
其他收入
用事業(yè)基金彌補收支差額
科目編碼
科目名稱
金額
其中:教育收費
合計
17,698.16
1,108.71
16,589.45
201
一般公共服務支出
254.92
254.92
20103
政府辦公廳(室)及相關機構事務
54.16
54.16
2010301
行政運行
54.16
54.16
20199
其他一般公共服務支出
200.76
200.76
2019999
其他一般公共服務支出
200.76
200.76
206
科學技術支出
1,500.00
1,500.00
20604
技術研究與開發(fā)
1,500.00
1,500.00
2060499
其他技術研究與開發(fā)支出
1,500.00
1,500.00
208
社會保障和就業(yè)支出
268.24
268.24
20805
行政事業(yè)單位離退休
182.67
182.67
2080505
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出
56.68
56.68
2080506
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出
22.67
22.67
2080599
其他行政事業(yè)單位離退休支出
103.32
103.32
20808
撫恤
85.57
85.57
2080899
其他優(yōu)撫支出
85.57
85.57
210
衛(wèi)生健康支出
45.90
45.90
21011
行政事業(yè)單位醫(yī)療
45.90
45.90
2101101
行政單位醫(yī)療
13.18
13.18
2101102
事業(yè)單位醫(yī)療
12.05
12.05
2101103
公務員醫(yī)療補助
8.24
8.24
2101199
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出
12.43
12.43
215
資源勘探信息等支出
15,540.78
15,540.78
21501
資源勘探開發(fā)
50.00
50.00
2150199
其他資源勘探業(yè)支出
50.00
50.00
21505
工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管
785.07
782.07
2150501
行政運行
446.54
3.00
443.54
2150599
其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出
338.53
338.53
21508
支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出
14,705.71
13,600.00
2150805
中小企業(yè)發(fā)展專項
1,105.71
1,105.71
2150899
其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出
13,600.00
13,600.00
221
住房保障支出
56.32
56.32
22102
住房改革支出
56.32
56.32
2210201
住房公積金
49.64
49.64
2210203
購房補貼
6.68
6.68
224
災害防治及應急管理支出
32.00
32.00
22401
應急管理事務
32.00
32.00
2240106
安全監(jiān)管
32.00
32.00
表9
部門支出總表
單位:萬元
單位:萬元
科目編碼
科目名稱
合計
基本支出
項目支出
上繳上級支出
事業(yè)單位經(jīng)營支出
對下級單位補助支出
合計
17,698.16
971.76
16,726.40
201
一般公共服務支出
254.92
254.92
20103
政府辦公廳(室)及相關機構事務
54.16
54.16
2010301
行政運行
54.16
54.16
20199
其他一般公共服務支出
200.76
200.76
2019999
其他一般公共服務支出
200.76
200.76
206
科學技術支出
1,500.00
1,500.00
20604
技術研究與開發(fā)
1,500.00
1,500.00
2060499
其他技術研究與開發(fā)支出
1,500.00
1,500.00
208
社會保障和就業(yè)支出
268.24
182.67
85.57
20805
行政事業(yè)單位離退休
182.67
182.67
2080505
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出
56.68
56.68
2080506
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出
22.67
22.67
2080599
其他行政事業(yè)單位離退休支出
103.32
103.32
20808
撫恤
85.57
85.57
2080899
其他優(yōu)撫支出
85.57
85.57
210
衛(wèi)生健康支出
45.90
45.90
21011
行政事業(yè)單位醫(yī)療
45.90
45.90
2101101
行政單位醫(yī)療
13.18
13.18
2101102
事業(yè)單位醫(yī)療
12.05
12.05
2101103
公務員醫(yī)療補助
8.24
8.24
2101199
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出
12.43
12.43
215
資源勘探信息等支出
15,540.78
686.87
14,853.91
21501
資源勘探開發(fā)
50.00
50.00
2150199
其他資源勘探業(yè)支出
50.00
50.00
21505
工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管
782.07
683.87
98.20
2150501
行政運行
443.54
416.34
30.20
2150599
其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出
338.53
270.53
68.00
21508
支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出
14,705.71
14,705.71
2150805
中小企業(yè)發(fā)展專項
1,105.71
1,105.71
2150899
其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出
13,600.00
13,600.00
221
住房保障支出
56.32
56.32
22102
住房改革支出
56.32
56.32
2210201
住房公積金
49.64
49.64
2210203
購房補貼
6.68
6.68
224
災害防治及應急管理支出
32.00
32.00
22401
應急管理事務
32.00
32.00
2240106
安全監(jiān)管
32.00
32.00