av无码一区二区三区,亚洲精品无码aⅴ中文字幕蜜桃,欧美日韩一区二区精品视频在线观看,中文无字幕一本码专区亚洲,日韩做作爱,AV电影大全亚洲天堂,亚洲 av 无码 在线 一卡 字幕

重慶市九龍坡區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)

您當(dāng)前的位置: 首頁 > 區(qū)發(fā)展改革委 > 政務(wù)公開 > 法定主動(dòng)公開內(nèi)容 > 預(yù)算/決算 > 決算

[ 索引號(hào) ] 11500107450388938X/2024-00034 [ 發(fā)文字號(hào) ]
[ 主題分類 ] 財(cái)政 [ 體裁分類 ] 財(cái)政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 九龍坡區(qū)發(fā)展改革委
[ 成文日期 ] 2024-11-05 [ 發(fā)布日期 ] 2024-11-05

重慶市九龍坡區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)(本級(jí)) 2023年度決算公開說明

重慶市九龍坡區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)(本級(jí))

2023年度決算公開說明

?

一、單位基本情況

(一)職能職責(zé)

擬訂并組織實(shí)施全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃。提出加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的總體目標(biāo)、重大任務(wù)以及相關(guān)政策。統(tǒng)籌提出國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展主要目標(biāo),監(jiān)測(cè)預(yù)測(cè)預(yù)警宏觀經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì)趨勢(shì),提出宏觀調(diào)整政策建議。指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)全區(qū)經(jīng)濟(jì)體制改革有關(guān)工作,提出相關(guān)改革建議。研究提出利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標(biāo)和政策。負(fù)責(zé)投資綜合管理,擬定全社會(huì)固定資金投資總規(guī)模、結(jié)構(gòu)調(diào)控目標(biāo)和政策,會(huì)同相關(guān)單位擬定政府投資項(xiàng)目審批權(quán)限和政府核準(zhǔn)的固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目目錄。推進(jìn)落實(shí)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略和重大政策,組織擬訂相關(guān)區(qū)域規(guī)劃和政策。組織擬訂全區(qū)綜合性產(chǎn)業(yè)政策。協(xié)調(diào)一二三產(chǎn)業(yè)發(fā)展重大問題并統(tǒng)籌銜接相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策,指導(dǎo)相關(guān)單位擬定產(chǎn)業(yè)政策。推動(dòng)實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略。跟蹤研判涉及經(jīng)濟(jì)安全、生態(tài)安全、資源安全、科技安全、社會(huì)安全等各類風(fēng)險(xiǎn)隱患,提出相關(guān)工作建議。負(fù)責(zé)社會(huì)發(fā)展與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接,協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。推進(jìn)實(shí)施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略,推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)和改革,協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境保護(hù)與修復(fù)、能源資源節(jié)約和綜合利用等工作。承擔(dān)區(qū)國(guó)防動(dòng)員委員會(huì)經(jīng)濟(jì)動(dòng)員辦公室、區(qū)西部開發(fā)工作領(lǐng)導(dǎo)小組、區(qū)推進(jìn)一帶一路建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組、區(qū)推動(dòng)長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組等有關(guān)具體工作。貫徹落實(shí)國(guó)家、市公共資源交易有關(guān)方針政策和法律、法規(guī)、規(guī)章。貫徹落實(shí)國(guó)家能源發(fā)展和改革的方針政策和法律、法規(guī)、規(guī)章。完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

區(qū)發(fā)展改革委內(nèi)設(shè)11個(gè)科室,分別是辦公室、體制改革和社會(huì)發(fā)展科、綜合規(guī)劃科、投資管理科(能源科)、行政審批科、公共資源交易管理科、重點(diǎn)項(xiàng)目科、雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)統(tǒng)籌科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科(糧油管理科)、企業(yè)服務(wù)科、價(jià)格管理科。

二、單位決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2023年度收入總計(jì)5891.79萬元,支出總計(jì)5891.79萬元。收支較上年決算數(shù)增加1994.47萬元,增長(zhǎng)51.18%,主要原因是年中按照區(qū)委區(qū)政府部署和工作安排追加了預(yù)算項(xiàng)目資金。

2.收入情況。2023年度收入合計(jì)5891.79萬元,較上年決算數(shù)增加1999.47萬元,增長(zhǎng)51.37%,主要原因是年中按照區(qū)委區(qū)政府部署和工作安排追加了預(yù)算項(xiàng)目資金。其中:財(cái)政撥款收入5891.79萬元,占100.00%;事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元,占0.00%;其他收入0.00萬元,占0.00%。此外,使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計(jì)5891.79萬元,較上年決算數(shù)增加1994.47萬元,增長(zhǎng)51.18%,主要原因是年中按照區(qū)委區(qū)政府部署和工作安排追加了預(yù)算項(xiàng)目資金。其中:基本支出806.81萬元,占13.69%;項(xiàng)目支出5084.98萬元,占86.31%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元,占0.00%。此外,結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)無增減,主要原因是根據(jù)實(shí)際情況本年度無結(jié)余。

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)5891.79萬元。與2022年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1994.47萬元,增長(zhǎng)51.18%。主要原因是年中按照區(qū)委區(qū)政府部署和工作安排追加了預(yù)算項(xiàng)目資金。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5860.79萬元,較上年決算數(shù)增加2117.22萬元,增長(zhǎng)56.56%。主要原因是年中按照區(qū)委區(qū)政府部署和工作安排追加了預(yù)算項(xiàng)目資金。較年初預(yù)算數(shù)增加1861.45萬元,增長(zhǎng)46.54%。主要原因是年中按照區(qū)委區(qū)政府部署和工作安排追加了預(yù)算項(xiàng)目資金。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5860.79萬元,較上年決算數(shù)增加2112.22萬元,增長(zhǎng)56.35%。主要原因是年中按照區(qū)委區(qū)政府部署和工作安排追加了預(yù)算項(xiàng)目資金。較年初預(yù)算數(shù)增加1861.45萬元,增長(zhǎng)46.54%。主要原因是年中按照區(qū)委區(qū)政府部署和工作安排追加了預(yù)算項(xiàng)目資金。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)無增減,主要原因是根據(jù)實(shí)際情況本年度無結(jié)余。

4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

(1)一般公共服務(wù)支出2167.09萬元,占36.98%,較年初預(yù)算數(shù)增加232.29萬元,增長(zhǎng)12.01%,主要原因是年中按照區(qū)委區(qū)政府部署和工作安排追加了預(yù)算項(xiàng)目資金。

(2)科學(xué)技術(shù)支出455.35萬元,占7.77%,較年初預(yù)算數(shù)增加455.35萬元,增長(zhǎng)100.00%,主要原因是今年兌付了招商引資產(chǎn)業(yè)扶持資金。

(3)社會(huì)保障與就業(yè)支出292.91萬元,占5.00%,較年初預(yù)算數(shù)增加93.69萬元,增長(zhǎng)47.03%,主要原因是死亡撫恤金增加。

(4)衛(wèi)生健康支出40.73萬元,占0.69%,較年初預(yù)算數(shù)減少1.36萬元,下降3.23%,主要原因是人員進(jìn)出導(dǎo)致醫(yī)療繳費(fèi)減少。

(5)節(jié)能環(huán)保支出1000.00萬元,占17.06%,較年初預(yù)算數(shù)增加1000.00萬元,增長(zhǎng)100.00%,主要原因是根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度支付了污染治理和節(jié)能減碳專項(xiàng)(節(jié)能減碳方向)經(jīng)費(fèi)。

(6)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出19.60萬元,占0.33%,較年初預(yù)算數(shù)增加19.60萬元,增長(zhǎng)100.00%,主要原因是支付了營(yíng)商環(huán)境LOGO暨親清政商關(guān)系金句征集工作經(jīng)費(fèi)。

(7)住房保障支出33.72萬元,占0.58%,較年初預(yù)算數(shù)減少20.52萬元,下降37.83%,主要原因是根據(jù)要求去年退還公積金,導(dǎo)致支出下降。

(8)糧油物資儲(chǔ)備支出1766.37萬元,占30.14%,較年初預(yù)算數(shù)減少2.63萬元,下降0.15%,主要原因是根據(jù)業(yè)務(wù)考核減少支付2.63萬元。

(9)其他支出85.00萬元,占1.45%,較年初預(yù)算數(shù)增加85.00萬元,增長(zhǎng)100.00%,主要原因是根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度支付了“七彩九龍鄉(xiāng)村”開發(fā)前期工作補(bǔ)助。

(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出806.81萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)719.96萬元,較上年決算數(shù)增加14.20萬元,增長(zhǎng)2.01%,主要原因是人員進(jìn)出導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括在職及離退休人員工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)86.85萬元,較上年決算數(shù)減少39.44萬元,下降31.23%,主要原因是厲行節(jié)約,減少公用經(jīng)費(fèi)開支。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入31.00萬元,較上年決算數(shù)減少117.75萬元,下降79.16%,主要原因是本年度只追加了31萬元政府性基金預(yù)算。本年支出31.00萬元,較上年決算數(shù)減少117.75萬元,下降79.16%,主要原因是本年度只追加了31萬元政府性基金預(yù)算。

(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位2023年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)10.03萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少8.07萬元,下降44.59%,主要原因是去年購(gòu)置了公務(wù)車。較上年支出數(shù)減少10.45萬元,下降51.03%,主要原因是去年購(gòu)置了公務(wù)車。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2023年度本單位未發(fā)生公出國(guó)(境)費(fèi)用。

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬元,主要用于購(gòu)置公務(wù)用車。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)減少16.11萬元,下降100.00%,主要原因是去年購(gòu)置了公務(wù)車。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.77萬元,主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少4.23萬元,下降42.30%,主要原因是按照厲行節(jié)約原則,嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車規(guī)定。較上年支出數(shù)增加4.51萬元,增長(zhǎng)357.94%,主要原因是工作任務(wù)的增加,導(dǎo)致用車次數(shù)增加、里程的增加,產(chǎn)生更多的運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

公務(wù)接待費(fèi)4.26萬元,主要用于接待國(guó)內(nèi)其他省市發(fā)展改革委及重慶市內(nèi)其他區(qū)縣發(fā)展改革委到我區(qū)考察產(chǎn)業(yè)發(fā)展、樓宇經(jīng)濟(jì)以及招商引資接待。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.84萬元,下降47.41%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神,嚴(yán)控接待標(biāo)準(zhǔn),減少公務(wù)接待支出。較上年支出數(shù)增加1.15萬元,增長(zhǎng)36.98%,主要原因是今年新增接待安排。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2023年度本單位因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)車保有量為1輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待21批次430人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2023年本單位人均接待費(fèi)99元,車均購(gòu)置費(fèi)0萬元,車均維護(hù)費(fèi)5.77萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

(一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元,較上年決算數(shù)無增減,主要原因是根據(jù)實(shí)際情況,未產(chǎn)生會(huì)議費(fèi)。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出2.14萬元,較上年決算數(shù)增加1.87萬元,增長(zhǎng)692.59%,主要原因是根據(jù)實(shí)際工作安排,培訓(xùn)費(fèi)增加。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2023年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出86.85萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、一般辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)減少39.44萬元,下降31.23%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約原則,從嚴(yán)控制經(jīng)費(fèi)支出。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日,本單位共有車輛1輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

(四)政府采購(gòu)支出情況說明

2023年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng),無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明

(一)單位自評(píng)情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位對(duì)23個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng),涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出資金5084.98萬元。

區(qū)發(fā)展改革委(本級(jí))2023年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

序號(hào)

項(xiàng)

指標(biāo)名稱

標(biāo)

質(zhì)

指標(biāo)值

計(jì)量單位

指標(biāo)權(quán)重

全年完成值

指標(biāo)得分

說明

自評(píng)得分

1

工程

概算

審查費(fèi)

執(zhí)行率

=

100

%

10

100

10

100

概算審核費(fèi)

=

400

萬元

30

428.62

30

單個(gè)項(xiàng)目概算審核報(bào)告完成時(shí)間

5

20

5

20

概算審查經(jīng)濟(jì)效益

定性

20

20

概算審查社會(huì)效益

定性

10

10

概算審核服務(wù)對(duì)象滿意率

=

100

%

10

100

10

(二)單位績(jī)效評(píng)價(jià)情況

我部門對(duì)工程概算審查費(fèi)開展了績(jī)效評(píng)價(jià),涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目資金428.62萬元,評(píng)價(jià)得分100分,評(píng)價(jià)等次為優(yōu),績(jī)效評(píng)價(jià)未發(fā)現(xiàn)問題,下一步我委將繼續(xù)加強(qiáng)重點(diǎn)績(jī)效項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行的日常監(jiān)督。

(三)財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)情況

市財(cái)政局未委托第三方對(duì)我單位開展績(jī)效評(píng)價(jià)。

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-68788255。

?

附件:1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

????????? 7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

8.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

9.機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表

?


?

?

收入支出決算總表

公開01表

公開單位:重慶市九龍坡區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)(本級(jí))

單位:萬元

收入

支出

項(xiàng)目

決算數(shù)

功能分類科目

決算數(shù)

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入

5,860.79

一、一般公共服務(wù)支出

2,167.09

二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入

31.00

二、外交支出

三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入

三、國(guó)防支出

四、上級(jí)補(bǔ)助收入

四、公共安全支出

五、事業(yè)收入

五、教育支出

六、經(jīng)營(yíng)收入

六、科學(xué)技術(shù)支出

455.35

七、附屬單位上繳收入

七、文化旅游體育與傳媒支出

八、其他收入

八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

292.91

九、衛(wèi)生健康支出

40.73

十、節(jié)能環(huán)保支出

1,000.00

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

31.00

十二、農(nóng)林水支出

十三、交通運(yùn)輸支出

十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

19.60

十六、金融支出

十七、援助其他地區(qū)支出

十八、自然資源海洋氣象等支出

十九、住房保障支出

33.72

二十、糧油物資儲(chǔ)備支出

1,766.37

二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出

二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

二十三、其他支出

85.00

二十四、債務(wù)還本支出

二十五、債務(wù)付息支出

二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出

本年收入合計(jì)

5,891.79

本年支出合計(jì)

5,891.79

使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余

結(jié)余分配

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

總計(jì)

5,891.79

總計(jì)

5,891.79

備注:1.本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
????? 2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

?

收入決算表

公開單位:重慶市九龍坡區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)(本級(jí))

公開02表

單位:萬元

項(xiàng)目

本年收入合計(jì)

財(cái)政撥款收入

上級(jí)補(bǔ)助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營(yíng)收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目)

小計(jì)

其中:教育收費(fèi)

合計(jì)

5,891.79

5,891.79

201

一般公共服務(wù)支出

2,167.09

2,167.09

20104

發(fā)展與改革事務(wù)

1,766.15

1,766.15

2010401

行政運(yùn)行

439.45

439.45

2010402

一般行政管理事務(wù)

14.30

14.30

2010406

社會(huì)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃

776.32

776.32

2010408

物價(jià)管理

3.40

3.40

2010499

其他發(fā)展與改革事務(wù)支出

532.68

532.68

20108

審計(jì)事務(wù)

369.94

369.94

2010804

審計(jì)業(yè)務(wù)

369.94

369.94

20113

商貿(mào)事務(wù)

27.99

27.99

2011308

招商引資

27.99

27.99

20134

統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)

3.02

3.02

2013499

其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出

3.02

3.02

206

科學(xué)技術(shù)支出

455.35

455.35

20699

其他科學(xué)技術(shù)支出

455.35

455.35

2069999

其他科學(xué)技術(shù)支出

455.35

455.35

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

292.91

292.91

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

190.51

190.51

2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

51.93

51.93

2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

25.96

25.96

2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

112.62

112.62

20808

撫恤

102.40

102.40

2080801

死亡撫恤

102.40

102.40

210

衛(wèi)生健康支出

40.73

40.73

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

40.73

40.73

2101101

行政單位醫(yī)療

27.23

27.23

2101103

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助

9.48

9.48

2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

4.01

4.01

211

節(jié)能環(huán)保支出

1,000.00

1,000.00

21113

循環(huán)經(jīng)濟(jì)

1,000.00

1,000.00

2111301

循環(huán)經(jīng)濟(jì)

1,000.00

1,000.00

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

31.00

31.00

21208

國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出

31.00

31.00

2120899

其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出

31.00

31.00

216

商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

19.60

19.60

21699

其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

19.60

19.60

2169999

其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

19.60

19.60

221

住房保障支出

33.72

33.72

22102

住房改革支出

33.72

33.72

2210201

住房公積金

26.76

26.76

2210203

購(gòu)房補(bǔ)貼

6.96

6.96

222

糧油物資儲(chǔ)備支出

1,766.37

1,766.37

22204

糧油儲(chǔ)備

1,766.37

1,766.37

2220499

其他糧油儲(chǔ)備支出

1,766.37

1,766.37

229

其他支出

85.00

85.00

22999

其他支出

85.00

85.00

2299999

其他支出

85.00

85.00

備注:1.本表反映單位本年度取得的各項(xiàng)收入情況。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

?


支出決算表

公開單位: 重慶市九龍坡區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)(本級(jí))

公開03表

單位:萬元

項(xiàng)目

本年支出合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

上繳上級(jí)支出

經(jīng)營(yíng)支出

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

功能分類科目編碼

項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目)

合計(jì)

5,891.79

806.81

5,084.98

201

一般公共服務(wù)支出

2,167.09

439.45

1,727.64

20104

發(fā)展與改革事務(wù)

1,766.15

439.45

1,326.70

2010401

行政運(yùn)行

439.45

439.45

2010402

一般行政管理事務(wù)

14.30

14.30

2010406

社會(huì)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃

776.32

776.32

2010408

物價(jià)管理

3.40

3.40

2010499

其他發(fā)展與改革事務(wù)支出

532.68

532.68

20108

審計(jì)事務(wù)

369.94

369.94

2010804

審計(jì)業(yè)務(wù)

369.94

369.94

20113

商貿(mào)事務(wù)

27.99

27.99

2011308

招商引資

27.99

27.99

20134

統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)

3.02

3.02

2013499

其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出

3.02

3.02

206

科學(xué)技術(shù)支出

455.35

455.35

20699

其他科學(xué)技術(shù)支出

455.35

455.35

2069999

其他科學(xué)技術(shù)支出

455.35

455.35

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

292.91

292.91

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

190.51

190.51

2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

51.93

51.93

2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

25.96

25.96

2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

112.62

112.62

20808

撫恤

102.40

102.40

2080801

死亡撫恤

102.40

102.40

210

衛(wèi)生健康支出

40.73

40.73

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

40.73

40.73

2101101

行政單位醫(yī)療

27.23

27.23

2101103

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助

9.48

9.48

2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

4.01

4.01

211

節(jié)能環(huán)保支出

1,000.00

1,000.00

21113

循環(huán)經(jīng)濟(jì)

1,000.00

1,000.00

2111301

循環(huán)經(jīng)濟(jì)

1,000.00

1,000.00

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

31.00

31.00

21208

國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出

31.00

31.00

2120899

其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出

31.00

31.00

216

商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

19.60

19.60

21699

其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

19.60

19.60

2169999

其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

19.60

19.60

221

住房保障支出

33.72

33.72

22102

住房改革支出

33.72

33.72

2210201

住房公積金

26.76

26.76

2210203

購(gòu)房補(bǔ)貼

6.96

6.96

222

糧油物資儲(chǔ)備支出

1,766.37

1,766.37

22204

糧油儲(chǔ)備

1,766.37

1,766.37

2220499

其他糧油儲(chǔ)備支出

1,766.37

1,766.37

229

其他支出

85.00

85.00

22999

其他支出

85.00

85.00

2299999

其他支出

85.00

85.00

備注:1.本表反映單位本年度各項(xiàng)支出情況。
????? 2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

?


?

財(cái)政撥款收入支出決算總表

公開單位: 重慶市九龍坡區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)(本級(jí))

公開04表

單位:萬元

項(xiàng)目

決算數(shù)

功能分類科目

決算數(shù)

小計(jì)

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

5,860.79

一、一般公共服務(wù)支出

2,167.09

2,167.09

二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

31.00

二、外交支出

三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款

三、國(guó)防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科學(xué)技術(shù)支出

455.35

455.35

七、文化旅游體育與傳媒支出

八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

292.91

292.91

九、衛(wèi)生健康支出

40.73

40.73

十、節(jié)能環(huán)保支出

1,000.00

1,000.00

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

31.00

31.00

十二、農(nóng)林水支出

十三、交通運(yùn)輸支出

十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

19.60

19.60

十六、金融支出

十七、援助其他地區(qū)支出

十八、自然資源海洋氣象等支出

十九、住房保障支出

33.72

33.72

二十、糧油物資儲(chǔ)備支出

1,766.37

1,766.37

二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出

二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

二十三、其他支出

85.00

85.00

二十四、債務(wù)還本支出

二十五、債務(wù)付息支出

二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出

本年收入合計(jì)

5,891.79

本年支出合計(jì)

5,891.79

5,860.79

31.00

年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款

總計(jì)

5,891.79

總計(jì)

5,891.79

5,860.79

31.00

備注:1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
????? 2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。


一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

公開單位: 重慶市九龍坡區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)(本級(jí))

公開05表

單位:萬元

項(xiàng)目

本年支出

功能分類科目編碼

項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目)

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

5,860.79

806.81

5,053.98

201

一般公共服務(wù)支出

2,167.09

439.45

1,727.64

20104

發(fā)展與改革事務(wù)

1,766.15

439.45

1,326.70

2010401

行政運(yùn)行

439.45

439.45

2010402

一般行政管理事務(wù)

14.30

14.30

2010406

社會(huì)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃

776.32

776.32

2010408

物價(jià)管理

3.40

3.40

2010499

其他發(fā)展與改革事務(wù)支出

532.68

532.68

20108

審計(jì)事務(wù)

369.94

369.94

2010804

審計(jì)業(yè)務(wù)

369.94

369.94

20113

商貿(mào)事務(wù)

27.99

27.99

2011308

招商引資

27.99

27.99

20134

統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)

3.02

3.02

2013499

其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出

3.02

3.02

206

科學(xué)技術(shù)支出

455.35

455.35

20699

其他科學(xué)技術(shù)支出

455.35

455.35

2069999

其他科學(xué)技術(shù)支出

455.35

455.35

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

292.91

292.91

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

190.51

190.51

2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

51.93

51.93

2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

25.96

25.96

2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

112.62

112.62

20808

撫恤

102.40

102.40

2080801

死亡撫恤

102.40

102.40

210

衛(wèi)生健康支出

40.73

40.73

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

40.73

40.73

2101101

行政單位醫(yī)療

27.23

27.23

2101103

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助

9.48

9.48

2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

4.01

4.01

211

節(jié)能環(huán)保支出

1,000.00

1,000.00

21113

循環(huán)經(jīng)濟(jì)

1,000.00

1,000.00

2111301

循環(huán)經(jīng)濟(jì)

1,000.00

1,000.00

216

商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

19.60

19.60

21699

其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

19.60

19.60

2169999

其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

19.60

19.60

221

住房保障支出

33.72

33.72

22102

住房改革支出

33.72

33.72

2210201

住房公積金

26.76

26.76

2210203

購(gòu)房補(bǔ)貼

6.96

6.96

222

糧油物資儲(chǔ)備支出

1,766.37

1,766.37

22204

糧油儲(chǔ)備

1,766.37

1,766.37

2220499

其他糧油儲(chǔ)備支出

1,766.37

1,766.37

229

其他支出

85.00

85.00

22999

其他支出

85.00

85.00

2299999

其他支出

85.00

85.00

備注:1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
????? 2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

?


一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

公開單位: 重慶市九龍坡區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)(本級(jí))

公開06表

單位:萬元

人員經(jīng)費(fèi)

公用經(jīng)費(fèi)

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級(jí)功能分類科目)

金額

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級(jí)功能分類科目)

金額

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級(jí)功能分類科目)

金額

301

工資福利支出

500.77

302

商品和服務(wù)支出

86.85

310

資本性支出

30101

基本工資

52.35

30201

辦公費(fèi)

2.11

31001

房屋建筑物購(gòu)建

30102

津貼補(bǔ)貼

71.85

30202

印刷費(fèi)

31002

辦公設(shè)備購(gòu)置

30103

獎(jiǎng)金

139.96

30203

咨詢費(fèi)

31003

專用設(shè)備購(gòu)置

30106

伙食補(bǔ)助費(fèi)

41.04

30204

手續(xù)費(fèi)

31005

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

30107

績(jī)效工資

30205

水費(fèi)

31006

大型修繕

30108

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)

51.93

30206

電費(fèi)

31007

信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新

30109

職業(yè)年金繳費(fèi)

25.96

30207

郵電費(fèi)

8.88

31008

物資儲(chǔ)備

30110

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)

27.23

30208

取暖費(fèi)

31009

土地補(bǔ)償

30111

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)

2.88

30209

物業(yè)管理費(fèi)

31010

安置補(bǔ)助

30112

其他社會(huì)保障繳費(fèi)

4.94

30211

差旅費(fèi)

0.43

31011

地上附著物和青苗補(bǔ)償

30113

住房公積金

26.76

30212

因公出國(guó)(境)費(fèi)用

31012

拆遷補(bǔ)償

30114

醫(yī)療費(fèi)

2.85

30213

維修(護(hù))費(fèi)

31013

公務(wù)用車購(gòu)置

30199

其他工資福利支出

53.01

30214

租賃費(fèi)

31019

其他交通工具購(gòu)置

303

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

219.18

30215

會(huì)議費(fèi)

31021

文物和陳列品購(gòu)置

30301

離休費(fèi)

30216

培訓(xùn)費(fèi)

2.03

31022

無形資產(chǎn)購(gòu)置

30302

退休費(fèi)

30217

公務(wù)接待費(fèi)

31099

其他資本性支出

30303

退職(役)費(fèi)

30218

專用材料費(fèi)

312

對(duì)企業(yè)補(bǔ)助

30304

撫恤金

102.40

30224

被裝購(gòu)置費(fèi)

31201

資本金注入

30305

生活補(bǔ)助

103.73

30225

專用燃料費(fèi)

31203

政府投資基金股權(quán)投資

30306

救濟(jì)費(fèi)

30226

勞務(wù)費(fèi)

32.92

31204

費(fèi)用補(bǔ)貼

30307

醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助

13.05

30227

委托業(yè)務(wù)費(fèi)

1.56

31205

利息補(bǔ)貼

30308

助學(xué)金

30228

工會(huì)經(jīng)費(fèi)

3.14

31299

其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助

30309

獎(jiǎng)勵(lì)金

30229

福利費(fèi)

1.22

399

其他支出

30310

個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼

30231

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

5.77

39907

國(guó)家賠償費(fèi)用支出

30311

代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)

30239

其他交通費(fèi)用

18.82

39908

對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼

30399

其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

30240

稅金及附加費(fèi)用

39909

經(jīng)常性贈(zèng)與

30299

其他商品和服務(wù)支出

9.97

39910

資本性贈(zèng)與

307

債務(wù)利息及費(fèi)用支出

39999

其他支出

30701

國(guó)內(nèi)債務(wù)付息

30702

國(guó)外債務(wù)付息

30703

國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用

30704

國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用

人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)

719.96

公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)

86.85

備注:1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。
????? 2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。


政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

公開單位: 重慶市九龍坡區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)(本級(jí))

公開07表

單位:萬元

項(xiàng)目

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

功能分類科目編碼

項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目)

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

31.00

31.00

31.00

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

31.00

31.00

31.00

21208

國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出

31.00

31.00

31.00

2120899

其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出

31.00

31.00

31.00

備注:1.本表反映單位本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
????? 2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

?


國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

公開單位: 重慶市九龍坡區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)(本級(jí))

公開08表

單位:萬元

項(xiàng)目

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)








備注:本表反映單位本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。本單位無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支,故本表無數(shù)據(jù)。


機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表

公開09表

公開單位: 重慶市九龍坡區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)(本級(jí))

單位:萬元

項(xiàng)

預(yù)算數(shù)

決算數(shù)

項(xiàng)

決算數(shù)

一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

86.85

(一)支出合計(jì)

10.03

10.03

(一)行政單位

86.85

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)

(二)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

5.77

5.77

五、資產(chǎn)信息

(1)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)

(一)車輛數(shù)合計(jì)(輛)

1

(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

5.77

5.77

1.副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車

3.公務(wù)接待費(fèi)

4.26

4.26

2.主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車

(1)國(guó)內(nèi)接待費(fèi)

4.26

3.機(jī)要通信用車

1

其中:外事接待費(fèi)

4.應(yīng)急保障用車

(2)國(guó)(境)外接待費(fèi)

5.執(zhí)法執(zhí)勤用車

(二)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)

6.特種專業(yè)技術(shù)用車

1.因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)(個(gè))

7.離退休干部用車

2.因公出國(guó)(境)人次數(shù)(人)

8.其他用車

3.公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)(輛)

(二)單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)

4.公務(wù)用車保有量(輛)

1

六、政府采購(gòu)支出信息

5.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次(個(gè))

21

(一)政府采購(gòu)支出合計(jì)

其中:外事接待批次(個(gè))

1.政府采購(gòu)貨物支出

6.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次(人)

347

2.政府采購(gòu)工程支出

其中:外事接待人次(人)

3.政府采購(gòu)服務(wù)支出

7.國(guó)(境)外公務(wù)接待批次(個(gè))

(二)政府采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額

8.國(guó)(境)外公務(wù)接待人次(人)

其中:授予小微企業(yè)合同金額

二、會(huì)議費(fèi)

三、培訓(xùn)費(fèi)

2.14

備注:1.本表反映單位本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù),反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù);決算數(shù)為包括本年度財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。
????? 2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。


400001-重慶市九龍坡區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)(本級(jí))_決算公開說明及公開報(bào)表(單位).docx


掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁

智能問答

便民地圖

九龍坡
DeepSeek助手

數(shù)據(jù)中心

政務(wù)公開
可視化系統(tǒng)

政策問答

國(guó)務(wù)院部門網(wǎng)站

地方政府網(wǎng)站

市政府部門網(wǎng)站

區(qū)(縣)政府網(wǎng)站