[ 索引號 ] | 11500107009293305G/2025-00002 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
[ 主題分類 ] | 城鄉(xiāng)建設(shè)(城鄉(xiāng)管理) | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)城管局 | ||
[ 成文日期 ] | 2025-01-24 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-24 |
重慶市九龍坡區(qū)數(shù)字化城市管理中心2025年單位預(yù)算公開情況說明
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一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
負(fù)責(zé)受理來自市區(qū)數(shù)字化信息平臺、12345、政府門戶網(wǎng)站等提供的信息;負(fù)責(zé)數(shù)字城管中心平臺的運(yùn)行與日常維護(hù)工作;負(fù)責(zé)對城市管理問題進(jìn)行立案,及時批轉(zhuǎn)責(zé)任單位辦理;負(fù)責(zé)全區(qū)各鎮(zhèn)(街)、局直屬基層單位城市管理的數(shù)字化、智慧化建設(shè)和系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)安全的監(jiān)管工作;負(fù)責(zé)數(shù)字城管綜合普查工作;負(fù)責(zé)對全區(qū)城管監(jiān)督員和坐席員隊伍實施業(yè)務(wù)指導(dǎo)和管理;指導(dǎo)全區(qū)各鎮(zhèn)街、局直屬基層單位、涉及城市管理的區(qū)級部門和單位城市管理科技及數(shù)字化、智慧化運(yùn)行和監(jiān)管工作;承擔(dān)區(qū)委區(qū)政府交辦的其他工作。?
(二)單位構(gòu)成
重慶市九龍坡區(qū)數(shù)字化城市管理中心是重慶市九龍坡區(qū)城市管理局下屬正科級事業(yè)單位,屬于2025年度預(yù)算編制的二級預(yù)算單位,無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
二、單位收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)964.47萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款964.47萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2024年減少404.19萬元,主要是基本支出經(jīng)費(fèi)撥款減少16.61萬元、一般性項目經(jīng)費(fèi)撥款減少387.58萬元。
(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)964.47萬元,其中:一般公共服務(wù)支出預(yù)算0萬元,教育支出預(yù)算0萬元,社會保障和就業(yè)支出預(yù)算20.84萬元,衛(wèi)生健康支出預(yù)算7.57萬元,住房保障支出預(yù)算12.17萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出923.89萬元。支出預(yù)算較2024年減少404.19萬元,主要是基本支出預(yù)算減少16.61萬元,項目支出預(yù)算減少387.58萬元。
三、單位預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入964.47萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出964.47萬元,比2024年減少404.19萬元。其中:基本支出160.19萬元,比2024年減少16.61萬元,主要原因是2025年在職人員減少1人,相應(yīng)費(fèi)用隨之減少;主要用于保障重慶市九龍坡區(qū)數(shù)字化城市管理中心在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi),離休人員離休費(fèi),退休人員補(bǔ)助等,保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出;項目支出804.28萬元,比2024年減少387.58萬元,主要原因是根據(jù)全區(qū)統(tǒng)籌減少了臨聘人員數(shù)量,同時調(diào)減了部分項目經(jīng)費(fèi),主要用于保障市對區(qū)數(shù)字城管、智慧城管考核等重點(diǎn)工作。
重慶市九龍坡區(qū)數(shù)字化城市管理中心20245年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2萬元,比2024年減少1萬元。其中:因公出國(境)費(fèi)用0萬元,與2024年相比無變化,主要原因是未有因公出國(境)計劃;公務(wù)接待費(fèi)0萬元,與2024年相比無變化,主要原因是未有公務(wù)接待計劃;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元,比2024年減少1萬元,主要原因是本單位公務(wù)車為新能源汽車,運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較少;公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,與2024年相比無變化,主要原因是未有公務(wù)車購置計劃。
五、其他重要事項的情況說明
1.我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2.政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款804.28萬元。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月,本單位共有車輛1輛,其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(以下為常見專業(yè)名詞解釋,單位應(yīng)根據(jù)實際情況進(jìn)行解釋和增減。)
(以下為常見專業(yè)名詞解釋,單位應(yīng)根據(jù)實際情況進(jìn)行解釋和增減。)
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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部門預(yù)算公開聯(lián)系人:吳芳,聯(lián)系方式:023-61577252。
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附件:1.2025年九龍坡區(qū)數(shù)字化城市管理中心財政撥款收支總表
2.2025年九龍坡區(qū)數(shù)字化城市管理中心一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表
3.2025年九龍坡區(qū)數(shù)字化城市管理中心一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表
4.2025年九龍坡區(qū)數(shù)字化城市管理中心一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表(政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
5.2025年九龍坡區(qū)數(shù)字化城市管理中心一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
6.2025年九龍坡區(qū)數(shù)字化城市管理中心政府性基金預(yù)算支出表
7.2025年九龍坡區(qū)數(shù)字化城市管理中心收支總表
8.2025年九龍坡區(qū)數(shù)字化城市管理中心收入總表
9.2025年九龍坡區(qū)數(shù)字化城市管理中心支出總表
10.2025年九龍坡區(qū)數(shù)字化城市管理中心一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
11.2025年九龍坡區(qū)數(shù)字化城市管理中心一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表(政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
12.2025年九龍坡區(qū)數(shù)字化城市管理中心政府采購明細(xì)表
13.2025年九龍坡區(qū)數(shù)字化城市管理中心項目績效目標(biāo)表
— 1 —
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附件1
2025年九龍坡區(qū)數(shù)字化城市管理中心財政撥款收支總表
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單位:萬元 |
收入 |
支出 | |||||
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
一、本年收入 |
964.47 |
一、本年支出 |
964.47 |
964.47 |
|
|
一般公共預(yù)算資金 |
964.47 |
社會保障和就業(yè)支出 |
20.84 |
20.84 |
|
|
政府性基金預(yù)算資金 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
7.57 |
7.57 |
|
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
923.89 |
923.89 |
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住房保障支出 |
12.17 |
12.17 |
|
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二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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一般公共預(yù)算撥款 |
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政府性基金預(yù)算撥款 |
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國有資本經(jīng)營收入 |
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收入合計 |
964.47 |
支出合計 |
964.47 |
964.47 |
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附件2
2025年九龍坡區(qū)數(shù)字化城市管理中心
一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表
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單位:萬元 |
功能分類科目 |
2025年預(yù)算數(shù) | |||
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
964.47 |
160.19 |
804.28 | |
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
20.84 |
20.84 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
20.84 |
20.84 |
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 |
12.12 |
12.12 |
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
6.06 |
6.06 |
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
2.66 |
2.66 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
7.57 |
7.57 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
7.57 |
7.57 |
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
6.59 |
6.59 |
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
0.98 |
0.98 |
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
923.89 |
119.61 |
804.28 |
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
923.89 |
119.61 |
804.28 |
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
923.89 |
119.61 |
804.28 |
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
2129999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
12.17 |
12.17 |
|
22102 |
住房改革支出 |
12.17 |
12.17 |
|
2210201 |
住房公積金 |
10.79 |
10.79 |
|
2210203 |
購房補(bǔ)貼 |
1.38 |
1.38 |
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附件3
2025年九龍坡區(qū)數(shù)字化城市管理中心
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表
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單位:萬元 |
經(jīng)濟(jì)分類科目 |
2025年基本支出 | |||
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
人員經(jīng)費(fèi) |
日常公用經(jīng)費(fèi) |
合計 |
160.19 |
132.08 |
28.11 | |
301 |
工資福利支出 |
129.22 |
129.22 |
|
30101 |
基本工資 |
28.76 |
28.76 |
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
2.46 |
2.46 |
|
30107 |
績效工資 |
60.10 |
60.10 |
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi) |
12.12 |
12.12 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
6.06 |
6.06 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi) |
4.42 |
4.42 |
|
30112 |
其他社會保障繳費(fèi) |
0.94 |
0.94 |
|
30113 |
住房公積金 |
10.79 |
10.79 |
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
2.17 |
2.17 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
1.40 |
1.40 |
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
28.01 |
|
28.01 |
30201 |
辦公費(fèi) |
4.95 |
|
4.95 |
30205 |
水費(fèi) |
0.21 |
|
0.21 |
30206 |
電費(fèi) |
0.49 |
|
0.49 |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
1.13 |
|
1.13 |
30211 |
差旅費(fèi) |
1.00 |
|
1.00 |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
0.78 |
|
0.78 |
30228 |
工會經(jīng)費(fèi) |
9.04 |
|
9.04 |
30229 |
福利費(fèi) |
1.56 |
|
1.56 |
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
2.00 |
|
2.00 |
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
6.85 |
|
6.85 |
303 |
對個人和家庭的補(bǔ)助 |
2.96 |
2.86 |
0.10 |
30305 |
生活補(bǔ)助 |
2.76 |
2.66 |
0.10 |
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
0.20 |
0.20 |
|
?
附件4
2025年九龍坡區(qū)數(shù)字化城市管理中心一般公共預(yù)算
財政撥款基本支出預(yù)算表(政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
|
|
單位:萬元 |
政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目 |
基本支出 | |
科目編碼 |
科目名稱 | |
合計 |
160.19 | |
505 |
對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 |
157.23 |
50501 |
工資福利支出 |
129.22 |
50502 |
商品和服務(wù)支出 |
28.01 |
509 |
對個人和家庭的補(bǔ)助 |
2.96 |
50901 |
社會福利和救助 |
2.96 |
?
附件5
2025年九龍坡區(qū)數(shù)字化城市管理中心
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
|
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|
|
單位:萬元 |
2025年預(yù)算數(shù) | |||||
合計 |
因公出國(境)費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) | ||
小計 |
公務(wù)用車購置費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | |||
2.00 |
|
2.00 |
|
2.00 |
|
?
附件6
2025年九龍坡區(qū)數(shù)字化城市管理中心政府性基金預(yù)算支出表
|
|
|
|
單位:萬元 |
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算財政撥款支出 | ||
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
合計 |
|
|
| |
|
|
|
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|
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|
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附件7
2025年九龍坡區(qū)數(shù)字化城市管理中心收支總表
|
|
|
單位:萬元 |
收入 |
支出 | ||
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
預(yù)算數(shù) |
合計 |
964.47 |
合計 |
964.47 |
一般公共預(yù)算資金 |
964.47 |
社會保障和就業(yè)支出 |
20.84 |
政府性基金預(yù)算資金 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
7.57 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
923.89 |
財政專戶管理資金 |
|
住房保障支出 |
12.17 |
事業(yè)收入資金 |
|
|
|
上級補(bǔ)助收入資金 |
|
|
|
附屬單位上繳收入資金 |
|
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
|
|
|
其他收入資金 |
|
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附件8
2025年九龍坡區(qū)數(shù)字化城市管理中心收入總表
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單位:萬元 |
科目 |
總計 |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 | |
科目編碼 |
科目名稱 | ||||||||||
合計 |
964.47 |
964.47 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
20.84 |
20.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
20.84 |
20.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 |
12.12 |
12.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
6.06 |
6.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
2.66 |
2.66 |
|
|
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210 |
衛(wèi)生健康支出 |
7.57 |
7.57 |
|
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|
|
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21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
7.57 |
7.57 |
|
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2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
6.59 |
6.59 |
|
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|
|
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|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
0.98 |
0.98 |
|
|
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|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
923.89 |
923.89 |
|
|
|
|
|
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|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
923.89 |
923.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
923.89 |
923.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
12.17 |
12.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
12.17 |
12.17 |
|
|
|
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|
|
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2210201 |
住房公積金 |
10.79 |
10.79 |
|
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2210203 |
購房補(bǔ)貼 |
1.38 |
1.38 |
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附件9
2025年九龍坡區(qū)數(shù)字化城市管理中心支出總表
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單位:萬元 |
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
964.47 |
160.19 |
804.28 | |
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
20.84 |
20.84 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
20.84 |
20.84 |
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 |
12.12 |
12.12 |
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
6.06 |
6.06 |
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
2.66 |
2.66 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
7.57 |
7.57 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
7.57 |
7.57 |
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
6.59 |
6.59 |
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
0.98 |
0.98 |
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
923.89 |
119.61 |
804.28 |
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
923.89 |
119.61 |
804.28 |
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
923.89 |
119.61 |
804.28 |
221 |
住房保障支出 |
12.17 |
12.17 |
|
22102 |
住房改革支出 |
12.17 |
12.17 |
|
2210201 |
住房公積金 |
10.79 |
10.79 |
|
2210203 |
購房補(bǔ)貼 |
1.38 |
1.38 |
|
?
附件10
2025年九龍坡區(qū)數(shù)字化城市管理中心一般公共預(yù)算
財政撥款項目支出預(yù)算表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
|
|
單位:萬元 |
政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目 |
項目支出 | |
科目編碼 |
科目名稱 | |
合計 |
804.28 | |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
804.28 |
30206 |
電費(fèi) |
15.00 |
30207 |
郵電費(fèi) |
0.88 |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
3.30 |
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
235.00 |
30214 |
租賃費(fèi) |
96.00 |
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
404.72 |
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
49.38 |
?
附件11
2025年九龍坡區(qū)數(shù)字化城市管理中心一般公共預(yù)算
財政撥款項目支出預(yù)算表(政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
|
|
單位:萬元 |
政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目 |
項目支出 | |
科目編碼 |
科目名稱 | |
合計 |
804.28 | |
505 |
對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 |
804.28 |
50502 |
商品和服務(wù)支出 |
804.28 |
?
附件12
2025年九龍坡區(qū)數(shù)字化城市管理中心政府采購明細(xì)表
|
|
|
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|
|
|
金金額單位:元 | ||||||||||
部門單位 |
項目編碼 |
項目名稱 |
功能科目 |
政府經(jīng)濟(jì)科目 |
部門經(jīng)濟(jì)科目 |
是否政府采購 |
項目狀態(tài) |
總計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 | |||||||||||
小計 |
一般公共預(yù)算資金 |
一般債券 |
外國政府和國際組織貸款 |
外國政府和國際組織贈款 |
小計 |
政府性基金預(yù)算 |
專項債券 |
|
|
小計 |
事業(yè)收入資金 |
上級補(bǔ)助收入資金 |
附屬單位上繳收入資金 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
其他收入資金 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
合計: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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附件13
2025年九龍坡區(qū)數(shù)字化城市管理中心項目績效目標(biāo)表
單位信息: |
417006-重慶市九龍坡區(qū)數(shù)字化城市管理中心 |
項目名稱: |
數(shù)字化運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
職能職責(zé)與活動: |
0702-數(shù)字化運(yùn)行維護(hù)費(fèi)/01-數(shù)字化運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | ||||||||||
主管部門: |
417-重慶市九龍坡區(qū)城市管理局 |
項目經(jīng)辦人: |
吳芳 |
項目總額: |
39538600 | ||||||||||
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%): |
10 |
項目經(jīng)辦人電話: |
61577252 |
其中: |
財政資金: |
39538600 | |||||||||
整體目標(biāo): |
通過對數(shù)字化中心信息系統(tǒng)、平臺等的運(yùn)行維護(hù),保障數(shù)字化中心的正常運(yùn)轉(zhuǎn),提高使用人員的滿意度,確保市對區(qū)考核工作不掉隊。 |
財政專戶管理資金: |
0 | ||||||||||||
單位資金: |
0 | ||||||||||||||
社會投入資金: |
0 | ||||||||||||||
銀行貸款: |
0 | ||||||||||||||
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
歷史參考值 |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
權(quán)重(%) |
備注 |
|
|
|
|
|
| |
產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
年穩(wěn)定運(yùn)行天數(shù) |
≥ |
|
360 |
% |
40 |
|
|
|
|
|
|
| |
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
運(yùn)行維護(hù)數(shù)量 |
≥ |
|
1 |
項 |
20 |
|
|
|
|
|
|
| |
效益指標(biāo) |
可持續(xù)影響 |
正常運(yùn)行率 |
≥ |
|
99 |
% |
20 |
|
|
|
|
|
|
| |
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
使用人員滿意度 |
≥ |
|
90 |
% |
10 |
|
|
|
|
|
|
| |
?