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重慶市九龍坡區(qū)城市管理局

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[ 索引號 ] 11500107009293305G/2025-00002 [ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 城鄉(xiāng)建設(shè)(城鄉(xiāng)管理) [ 體裁分類 ] 財政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 九龍坡區(qū)城管局
[ 成文日期 ] 2025-01-24 [ 發(fā)布日期 ] 2025-01-24

重慶市九龍坡區(qū)數(shù)字化城市管理中心2025年單位預(yù)算公開情況說明


?

一、單位基本情況

(一)職能職責(zé)

負(fù)責(zé)受理來自市區(qū)數(shù)字化信息平臺、12345、政府門戶網(wǎng)站等提供的信息;負(fù)責(zé)數(shù)字城管中心平臺的運(yùn)行與日常維護(hù)工作;負(fù)責(zé)對城市管理問題進(jìn)行立案,及時批轉(zhuǎn)責(zé)任單位辦理;負(fù)責(zé)全區(qū)各鎮(zhèn)(街)、局直屬基層單位城市管理的數(shù)字化、智慧化建設(shè)和系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)安全的監(jiān)管工作;負(fù)責(zé)數(shù)字城管綜合普查工作;負(fù)責(zé)對全區(qū)城管監(jiān)督員和坐席員隊伍實施業(yè)務(wù)指導(dǎo)和管理;指導(dǎo)全區(qū)各鎮(zhèn)街、局直屬基層單位、涉及城市管理的區(qū)級部門和單位城市管理科技及數(shù)字化、智慧化運(yùn)行和監(jiān)管工作;承擔(dān)區(qū)委區(qū)政府交辦的其他工作。?

(二)單位構(gòu)成

重慶市九龍坡區(qū)數(shù)字化城市管理中心是重慶市九龍坡區(qū)城市管理局下屬正科級事業(yè)單位,屬于2025年度預(yù)算編制的二級預(yù)算單位,無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

二、單位收支總體情況

(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)964.47萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款964.47萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2024年減少404.19萬元,主要是基本支出經(jīng)費(fèi)撥款減少16.61萬元、一般性項目經(jīng)費(fèi)撥款減少387.58萬元。

(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)964.47萬元,其中:一般公共服務(wù)支出預(yù)算0萬元,教育支出預(yù)算0萬元,社會保障和就業(yè)支出預(yù)算20.84萬元,衛(wèi)生健康支出預(yù)算7.57萬元,住房保障支出預(yù)算12.17萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出923.89萬元。支出預(yù)算較2024年減少404.19萬元,主要是基本支出預(yù)算減少16.61萬元,項目支出預(yù)算減少387.58萬元。

三、單位預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入964.47萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出964.47萬元,比2024年減少404.19萬元。其中:基本支出160.19萬元,比2024年減少16.61萬元,主要原因是2025年在職人員減少1人,相應(yīng)費(fèi)用隨之減少;主要用于保障重慶市九龍坡區(qū)數(shù)字化城市管理中心在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi),離休人員離休費(fèi),退休人員補(bǔ)助等,保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出;項目支出804.28萬元,比2024年減少387.58萬元,主要原因是根據(jù)全區(qū)統(tǒng)籌減少了臨聘人員數(shù)量,同時調(diào)減了部分項目經(jīng)費(fèi),主要用于保障市對區(qū)數(shù)字城管、智慧城管考核等重點(diǎn)工作。

重慶市九龍坡區(qū)數(shù)字化城市管理中心20245年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2萬元,比2024年減少1萬元。其中:因公出國(境)費(fèi)用0萬元,與2024年相比無變化,主要原因是未有因公出國(境)計劃;公務(wù)接待費(fèi)0萬元,與2024年相比無變化,主要原因是未有公務(wù)接待計劃;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元,比2024年減少1萬元,主要原因是本單位公務(wù)車為新能源汽車,運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較少;公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,與2024年相比無變化,主要原因是未有公務(wù)車購置計劃。

五、其他重要事項的情況說明

1.我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

2.政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款804.28萬元。

4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截止202412月,本單位共有車輛1輛,其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

(以下為常見專業(yè)名詞解釋,單位應(yīng)根據(jù)實際情況進(jìn)行解釋和增減。)

(以下為常見專業(yè)名詞解釋,單位應(yīng)根據(jù)實際情況進(jìn)行解釋和增減。)

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

?

部門預(yù)算公開聯(lián)系人:吳芳,聯(lián)系方式:023-61577252

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附件:1.2025年九龍坡區(qū)數(shù)字化城市管理中心財政撥款收支總表

2.2025年九龍坡區(qū)數(shù)字化城市管理中心一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表

3.2025年九龍坡區(qū)數(shù)字化城市管理中心一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表

4.2025年九龍坡區(qū)數(shù)字化城市管理中心一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表(政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)

5.2025年九龍坡區(qū)數(shù)字化城市管理中心一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

6.2025年九龍坡區(qū)數(shù)字化城市管理中心政府性基金預(yù)算支出表

7.2025年九龍坡區(qū)數(shù)字化城市管理中心收支總表

8.2025年九龍坡區(qū)數(shù)字化城市管理中心收入總表

9.2025年九龍坡區(qū)數(shù)字化城市管理中心支出總表

10.2025年九龍坡區(qū)數(shù)字化城市管理中心一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)

11.2025年九龍坡區(qū)數(shù)字化城市管理中心一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表(政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)

12.2025年九龍坡區(qū)數(shù)字化城市管理中心政府采購明細(xì)表

13.2025年九龍坡區(qū)數(shù)字化城市管理中心項目績效目標(biāo)表

1

?


附件1

2025年九龍坡區(qū)數(shù)字化城市管理中心財政撥款收支總表

單位:萬元

收入

支出

項目

預(yù)算數(shù)

項目

合計

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國有資本經(jīng)營預(yù)算

一、本年收入

964.47

一、本年支出

964.47

964.47

一般公共預(yù)算資金

964.47

社會保障和就業(yè)支出

20.84

20.84

政府性基金預(yù)算資金

衛(wèi)生健康支出

7.57

7.57

國有資本經(jīng)營預(yù)算資金

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

923.89

923.89

住房保障支出

12.17

12.17

二、上年結(jié)轉(zhuǎn)

二、結(jié)轉(zhuǎn)下年

一般公共預(yù)算撥款

政府性基金預(yù)算撥款

國有資本經(jīng)營收入

收入合計

964.47

支出合計

964.47

964.47

?

附件2

2025年九龍坡區(qū)數(shù)字化城市管理中心

一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表

單位:萬元

功能分類科目

2025年預(yù)算數(shù)

科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

合計

964.47

160.19

804.28

208

社會保障和就業(yè)支出

20.84

20.84

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

20.84

20.84

2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出

12.12

12.12

2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

6.06

6.06

2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

2.66

2.66

210

衛(wèi)生健康支出

7.57

7.57

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

7.57

7.57

2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

6.59

6.59

2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

0.98

0.98

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

923.89

119.61

804.28

21201

城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)

923.89

119.61

804.28

2120199

其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出

923.89

119.61

804.28

21299

其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出

2129999

其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出

221

住房保障支出

12.17

12.17

22102

住房改革支出

12.17

12.17

2210201

住房公積金

10.79

10.79

2210203

購房補(bǔ)貼

1.38

1.38


附件3

2025年九龍坡區(qū)數(shù)字化城市管理中心

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表

單位:萬元

經(jīng)濟(jì)分類科目

2025年基本支出

科目編碼

科目名稱

總計

人員經(jīng)費(fèi)

日常公用經(jīng)費(fèi)

合計

160.19

132.08

28.11

301

工資福利支出

129.22

129.22

30101

基本工資

28.76

28.76

30102

津貼補(bǔ)貼

2.46

2.46

30107

績效工資

60.10

60.10

30108

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)

12.12

12.12

30109

職業(yè)年金繳費(fèi)

6.06

6.06

30110

職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)

4.42

4.42

30112

其他社會保障繳費(fèi)

0.94

0.94

30113

住房公積金

10.79

10.79

30114

醫(yī)療費(fèi)

2.17

2.17

30199

其他工資福利支出

1.40

1.40

302

商品和服務(wù)支出

28.01

28.01

30201

辦公費(fèi)

4.95

4.95

30205

水費(fèi)

0.21

0.21

30206

電費(fèi)

0.49

0.49

30209

物業(yè)管理費(fèi)

1.13

1.13

30211

差旅費(fèi)

1.00

1.00

30216

培訓(xùn)費(fèi)

0.78

0.78

30228

工會經(jīng)費(fèi)

9.04

9.04

30229

福利費(fèi)

1.56

1.56

30231

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2.00

2.00

30299

其他商品和服務(wù)支出

6.85

6.85

303

對個人和家庭的補(bǔ)助

2.96

2.86

0.10

30305

生活補(bǔ)助

2.76

2.66

0.10

30307

醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助

0.20

0.20

?


附件4

2025年九龍坡區(qū)數(shù)字化城市管理中心一般公共預(yù)算

財政撥款基本支出預(yù)算表(政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)

單位:萬元

政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目

基本支出

科目編碼

科目名稱

合計

160.19

505

對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助

157.23

50501

工資福利支出

129.22

50502

商品和服務(wù)支出

28.01

509

對個人和家庭的補(bǔ)助

2.96

50901

社會福利和救助

2.96

?


附件5

2025年九龍坡區(qū)數(shù)字化城市管理中心

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

單位:萬元

2025年預(yù)算數(shù)

合計

因公出國(境)費(fèi)

公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)

小計

公務(wù)用車購置費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)

2.00

2.00

2.00

?


附件6

2025年九龍坡區(qū)數(shù)字化城市管理中心政府性基金預(yù)算支出表

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

本年政府性基金預(yù)算財政撥款支出

總計

基本支出

項目支出

合計

?


附件7

2025年九龍坡區(qū)數(shù)字化城市管理中心收支總表

單位:萬元

收入

支出

項目

預(yù)算數(shù)

項目

預(yù)算數(shù)

合計

964.47

合計

964.47

一般公共預(yù)算資金

964.47

社會保障和就業(yè)支出

20.84

政府性基金預(yù)算資金

衛(wèi)生健康支出

7.57

國有資本經(jīng)營預(yù)算資金

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

923.89

財政專戶管理資金

住房保障支出

12.17

事業(yè)收入資金

上級補(bǔ)助收入資金

附屬單位上繳收入資金

事業(yè)單位經(jīng)營收入資金

其他收入資金

附件8

2025年九龍坡區(qū)數(shù)字化城市管理中心收入總表

單位:萬元

科目

總計

一般公共預(yù)算撥款收入

政府性基金預(yù)算撥款收入

國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入

財政專戶管理資金收入

事業(yè)收入

上級補(bǔ)助收入

附屬單位上繳收入

事業(yè)單位經(jīng)營收入

其他收入

科目編碼

科目名稱

合計

964.47

964.47

208

社會保障和就業(yè)支出

20.84

20.84

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

20.84

20.84

2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出

12.12

12.12

2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

6.06

6.06

2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

2.66

2.66

210

衛(wèi)生健康支出

7.57

7.57

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

7.57

7.57

2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

6.59

6.59

2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

0.98

0.98

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

923.89

923.89

21201

城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)

923.89

923.89

2120199

其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出

923.89

923.89

221

住房保障支出

12.17

12.17

22102

住房改革支出

12.17

12.17

2210201

住房公積金

10.79

10.79

2210203

購房補(bǔ)貼

1.38

1.38

附件9

2025年九龍坡區(qū)數(shù)字化城市管理中心支出總表

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

總計

基本支出

項目支出

合計

964.47

160.19

804.28

208

社會保障和就業(yè)支出

20.84

20.84

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

20.84

20.84

2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出

12.12

12.12

2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

6.06

6.06

2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

2.66

2.66

210

衛(wèi)生健康支出

7.57

7.57

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

7.57

7.57

2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

6.59

6.59

2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

0.98

0.98

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

923.89

119.61

804.28

21201

城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)

923.89

119.61

804.28

2120199

其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出

923.89

119.61

804.28

221

住房保障支出

12.17

12.17

22102

住房改革支出

12.17

12.17

2210201

住房公積金

10.79

10.79

2210203

購房補(bǔ)貼

1.38

1.38

?

附件10

2025年九龍坡區(qū)數(shù)字化城市管理中心一般公共預(yù)算

財政撥款項目支出預(yù)算表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)

單位:萬元

政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目

項目支出

科目編碼

科目名稱

合計

804.28

302

商品和服務(wù)支出

804.28

30206

電費(fèi)

15.00

30207

郵電費(fèi)

0.88

30209

物業(yè)管理費(fèi)

3.30

30213

維修(護(hù))費(fèi)

235.00

30214

租賃費(fèi)

96.00

30226

勞務(wù)費(fèi)

404.72

30299

其他商品和服務(wù)支出

49.38

?


附件11

2025年九龍坡區(qū)數(shù)字化城市管理中心一般公共預(yù)算

財政撥款項目支出預(yù)算表(政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)

單位:萬元

政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目

項目支出

科目編碼

科目名稱

合計

804.28

505

對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助

804.28

50502

商品和服務(wù)支出

804.28

?


附件12

2025年九龍坡區(qū)數(shù)字化城市管理中心政府采購明細(xì)表

金金額單位:元

部門單位

項目編碼

項目名稱

功能科目

政府經(jīng)濟(jì)科目

部門經(jīng)濟(jì)科目

是否政府采購

項目狀態(tài)

總計

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國有資本經(jīng)營預(yù)算

財政專戶管理資金

單位資金

小計

一般公共預(yù)算資金

一般債券

外國政府和國際組織貸款

外國政府和國際組織贈款

小計

政府性基金預(yù)算

專項債券

小計

事業(yè)收入資金

上級補(bǔ)助收入資金

附屬單位上繳收入資金

事業(yè)單位經(jīng)營收入資金

其他收入資金

合計:

?


附件13

2025年九龍坡區(qū)數(shù)字化城市管理中心項目績效目標(biāo)表

單位信息:

417006-重慶市九龍坡區(qū)數(shù)字化城市管理中心

項目名稱:

數(shù)字化運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

職能職責(zé)與活動:

0702-數(shù)字化運(yùn)行維護(hù)費(fèi)/01-數(shù)字化運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

主管部門:

417-重慶市九龍坡區(qū)城市管理局

項目經(jīng)辦人:

吳芳

項目總額:

39538600

預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%):

10

項目經(jīng)辦人電話:

61577252

其中:

財政資金:

39538600

整體目標(biāo):

通過對數(shù)字化中心信息系統(tǒng)、平臺等的運(yùn)行維護(hù),保障數(shù)字化中心的正常運(yùn)轉(zhuǎn),提高使用人員的滿意度,確保市對區(qū)考核工作不掉隊。

財政專戶管理資金:

0

單位資金:

0

社會投入資金:

0

銀行貸款:

0

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

指標(biāo)性質(zhì)

歷史參考值

指標(biāo)值

度量單位

權(quán)重(%)

備注

產(chǎn)出指標(biāo)

質(zhì)量指標(biāo)

年穩(wěn)定運(yùn)行天數(shù)

360

%

40

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

運(yùn)行維護(hù)數(shù)量

1

20

效益指標(biāo)

可持續(xù)影響

正常運(yùn)行率

99

%

20

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

使用人員滿意度

90

%

10

















?


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